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    公司物資管理制度

    時間:2025-05-16 10:47:20 制度 我要投稿

    公司物資管理制度(優(yōu)秀)

      在日新月異的現代社會中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的公司物資管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    公司物資管理制度(優(yōu)秀)

    公司物資管理制度1

      為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

      1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

      2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

      3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。

      4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的.質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

      5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

      6、采購合同的簽訂:

      1)初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

      2)公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

      7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:

      1)合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

      2)合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

      3)合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

    公司物資管理制度2

      第一章總則

      第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分,倉庫業(yè)務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業(yè)。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執(zhí)行。

      第二章入庫管理

      第二條要嚴格執(zhí)行物資驗收入庫手續(xù)。對所有入庫物資嚴把數量、質量關,對質差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。

      第三條倉庫物資必須進行“三定”(定品種、定數量、定金額),要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發(fā)放。

      第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口,技術說明書、材質證明書、產品合格證等技術資料要妥善保管,不得遺失。

      第五條物資堆放要實行四號定位(庫號、架號、層號、位號),五五擺放(五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串),露天倉庫堆放的物資也可按場號、區(qū)號、排號、位號、實行四號定位。

      第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失,并按要求進行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時不定期的檢查、維護,發(fā)現有銹蝕、剝落、破損等情況,應及時處理,并做好記錄。

      第七條為了確保倉庫的物資安全不變質,要求切實做好:防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。

      第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方,保管員要根據產品保管要求經常檢驗掌握物資狀況,發(fā)現情況及時采取措施(上油、墊高、通風)防止變質,如果發(fā)現變質,要查明原因,追究責任。

      第九條設備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失,已丟失的應想辦法補上。

      第十條成套設備實行配套保管,按套入賬,主機、附機配件、工具都要成龍配套,不得分散存放,嚴禁挪用。

      第三章倉庫料場管理

      第十一條倉庫、料場要經常保持清潔、整齊,做到貨架無灰塵、無雜物、場內無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”(存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經;。

      第十二條倉庫的消防要加強管理,在消防設施的規(guī)定范圍內不準放任何物資,要保證倉庫的.主要通道暢通。

      第十三條倉庫(料場)必須實行規(guī)格化。根據物資庫存量和收發(fā)量,以及實行科學管理的要求,制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機動貨位,充分利用倉庫空間和面積,倉庫(物料)要分區(qū)、分類!皩鞂Α,布局合理,橫看成線,豎看成行,標志明顯,過目成數,保持整齊。

      第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作(有操作證)不得超載。

      第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點,使用、保管、保養(yǎng)和報警方法。

      第十六條倉庫人員要堅守工作崗位,堅持值班制度,做到24小時服務。如因

      公離開崗位,須留言,寫明事由去向。

      第十七條嚴禁讓與業(yè)務無關人員進入倉庫,實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執(zhí)行班前查門窗、設施、物資動態(tài),班后查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對不同災害,采取不同措施。

      第十八條認真做好交接班工作,公休、假日值班人員在次日上班時將收發(fā)動態(tài)交崗位人員。工作調動時,物資按明細賬移交,工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交,經雙方簽認,領導批準方可離職。

      第四章出庫管理

      第十九條倉庫憑領料單,加工付料單,經過審批手續(xù)的借調撥單等有關憑證發(fā)料,并在發(fā)料憑證上注明余數,對非正式憑證(白條等)一律嚴禁發(fā)料,非本單位職工不能代領。

      第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領料單,在確認型號、規(guī)格及數量正確清楚、印章齊全后,方可發(fā)料。

      第二十一條倉庫發(fā)料時要執(zhí)行以下幾點:

     。ㄒ唬└鶕俺鲫悆π隆钡脑瓌t,各種物資按入庫先后安排好出庫順序,要堅持“先進先發(fā),限期先發(fā),易損先發(fā)”,使物資合理儲存。

      (二)實行小額供應,按實際需要發(fā)料,可以分斤破零,避免浪費。

     。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩臁保杭促|量不符不出庫,數量不清不出庫,驗收中發(fā)現問題不出庫,無計劃員簽章不出庫,白條子不出庫。

      (四)出庫物資除做到數量準確,質量合格外,還應該做到技術資料完整,交接清楚。如整進零發(fā),可將技術資料復印件隨發(fā),留存原件。

     。ㄎ澹┍9軉T除事故緊急用料可根據調度命令或領導批示先發(fā)料后補單外,一般情況下必須憑單發(fā)料,庫存物資一律不予借用或挪用。

      第二十二條物資出庫后,當天做賬,做到日清月結,永續(xù)盤存。

      第二十三條發(fā)料完畢,保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的名稱、品種、規(guī)格、數量(凡可以計數的必須注明件數,不能只寫重量或體積),并由保管員、領料人簽字,不得漏項,出門證一式兩份,一份保管員留存,一份交領料人作為出門憑證。

      第二十四條物資出庫,門衛(wèi)要認真核對料單、出門證、實物和車號,如發(fā)現出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規(guī)格、數量與料單實物不一致時,應禁止出庫,并與保管員核對和向領導匯報。

      第五章退庫管理

      第二十五條退庫范圍:

      (一)名稱、規(guī)格、型號不符(錯發(fā))。

     。ǘ┵|量不合格或材質不清。

     。ㄈ⿺盗坎粶剩◤桶l(fā))。

     。ㄋ模┮蛟O計變更不需要的器材。

      (五)生產、維修剩余物資。

      上訴各項可及時辦理退庫手續(xù)。

      第二十六條退庫要求:

      (一)由主管計劃員開列退庫單,并由當事人(特殊情況除外)按原物退原庫辦

      退庫手續(xù)。

     。ǘ┓残柰藥斓奈镔Y必須符合入庫要求,原發(fā)料時的各種資料應齊全,要嚴格交接,認真驗收。

      (三)大批退料,由領料單位先按類別填報清冊,經有關領導批準,方可辦理退庫。

     。ㄋ模┰O計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。

      第二十七條所有退庫物資,由保管員按規(guī)定登記入賬。

      第六章盤點管理

      第二十八條對庫存動態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點,以便發(fā)現問題及時處理,保證賬、卡、物、資金一致。

      第二十九條除核對數量外,還要檢查質量是否合格(與入庫時一致),有無損壞變質,保管條件是否合乎要求。

      第三十條因變質、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞,經有關人員進行技術鑒定屬實,但不能修復改制的,可向有關部門申請報廢。

      第三十一條在盤點中,如發(fā)現庫存短少、盈余、損壞、變質、規(guī)格串換等情況,應查明原因,分清責任,按規(guī)定處理。確定數量盈虧時,要注意以下幾點:

      (一)凡是以個數(件、臺等)計量的物資,在保管過程中不得短少。

      (二)以重量計算的物資,如總的件數以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符,而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。

     。ㄈ┪镔Y在保管中產生的自然損耗,每季上報處理一次,由保管員填寫清單一式3份,報上級有關部門批準核銷。

      (四)名稱相同,但型號、規(guī)格混串,應查明原因,由保管員填寫規(guī)格串換調整表一式3份,報有關部門批準調整轉賬。

      第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧,如已發(fā)生盈虧,必須查明原因,進行核實,半年申報一次,由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份,經有關部門審查批準后進行賬務處理。

      第七章附則

      第三十三條本辦法由公司市場經營部負責解釋,自公布之日起執(zhí)行。

    公司物資管理制度3

      1目的

      1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

      1.2加強物資管理程序控制,明確相關部門及采購人員的責任。

      2適用范圍

      公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

      3職責

      3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;

      3.2公司物資管理相關環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

      3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;

      3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。

      4物資申報與審批

      4.1物資申報

      4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據各部門物資消耗情況對庫存數據進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

      4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

      4.2物資審批

      4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

      4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經理審批。

      4.3物資申購單的報送與撤消

      4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經總經理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。

      4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

      4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。

      5物資采購的原則

      5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結算。

      5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。

      5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據同類物資市場行情和以往的經驗,確定參考價格。

      5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。

      6物資的采購

      6.1屬現款結算的物資采購,采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款,經總經理簽字批準后,到現金出納員處辦理借款手續(xù)。

      6.2需要根據樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

      6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必須到位,急用的物資當天盡量購回,經多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內,列出清單報至采購經理解決。

      6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

      6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。

      6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。

      6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

      7采購物資的結算

      7.1增值稅發(fā)票開列要求:

      7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。

      7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。

      7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要準確無誤。

      7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現金收訖章。

      7.2普通發(fā)票開列要求:

      7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

      7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現金收訖章。

      7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的

      形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。

      7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

      7.3物資款結算:

      7.3.1現金結算:采購員于采購業(yè)務結束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結算,并抽借據。

      7.3.2銀行存款結算:采購員于采購業(yè)務結束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經總經理批準后安排付款。

      7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經辦人員重新開列,造成損失的由采購經辦人員承擔。

      7.3.3辦理結算時,如由于采購人員疏忽大意將產品規(guī)格、數量開錯及其它無法結算時,要及時退回采購經辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內落實完畢后報帳。

      8采購物資驗收入庫

      8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

      8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

      8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。

      8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

      8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。

      8.4.2對部分特殊物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經濟責任。

      8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

      倉庫不予入庫。

      8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經理簽署“屬實”意見后,轉倉儲科驗收入庫。

      9物資貯存保管

      9.1倉儲物資的貯存條件

      9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。

      9.1.2倉儲保管員應經過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經試用合格后上崗。

      9.2倉儲物資保管與存放要求

      9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現的`數量和質量問題承擔經濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

      9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。

      9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當的搬運工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

      9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

      9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

      9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數量和質量。

      9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。

      9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經主管領導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

      9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

      9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據不同情況進行分別處理。

      9.3物資返庫

      9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

      9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

      9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關部門的批準意見進行存檔。

      10物資的領用發(fā)放

      10.1各單位領用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領用(更換)審批單》,有經辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

      10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

      10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新

      10.3.2各單位認真填寫《物資領用(更換)審批單》,由經辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

      10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:

      10.4.1領料單簽字不全或者代批準人簽批者。

      10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

      10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。

      10.4.4《物資領用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。

      10.5行政后勤單位因其主管領導出差時,物資領用人應設法聯(lián)系征得其領導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(經理)出差,已批準”。

      11賬務處理

      11.1入庫:各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數量、金額,認真填開入庫單。并將相關聯(lián)次交客戶、公司財務部。

      11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據出庫單內容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。

      11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數量,根據退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。

      11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。

      11.5結賬:根據工作需要定期結賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。

      11.6月報表:月末結出各種物資庫存量并與月底盤點數據核對無誤后上報財務部及相關部門、單位。

      11.7借條:所有外借物資經主管領導同意后,由經辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

      11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關采購及倉儲質量記錄),沒有總經理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。

      12附則:

      12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經濟損失的,由責任人承擔相應的經濟損失;未造成經濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

    公司物資管理制度4

      公司物資采購管理制度

      為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。

      、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

      二、物資需求(采購)計劃的分類

      1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

      2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

      三、采購工作應遵循的原則與方式

     。ㄒ唬┎少徳瓌t:

      1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應急購買的物品除外;

      2、供方評定原則;

      3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

      4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。

      5、秉公辦事、維護公司利益原則。

     。ǘ┎少彿绞剑

      1、招標采購;

      2、固定廠商、長期報價采購;

      3、即時詢價采購。

      (三)付款方式:

      1、預付部分款項;

      2、貨到憑發(fā)票報銷付款;

      3、貨到后分期付款;

      4、貨到延期付款;

      5、以上方式的結合。

      四、采購計劃請購和實施

      (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

     。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

      五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù),特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

      六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

      七、規(guī)定要求

     。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定:

      1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

      2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

      3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

     。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:

      1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

      2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

      3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

      4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

      (三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定:

      1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

      2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

     。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定:

      下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

      1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

      2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

      3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

      4、所需物資需試用后方能結算付款的',物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

     。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定:

      1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

      2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

      3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

      5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

      6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

     。┦酆蠓⻊找(guī)定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

      八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內設審計監(jiān)督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。

      九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。

      對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

      本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

    汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

    汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

    公司物資管理制度5

      物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

      一.物資用品采購

      1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

      2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

      二.物品申購程序

      1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的'月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

      2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

      3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

      三.物資領用程序

      1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

      2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數量準確發(fā)放。

      3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

      四.其它

      工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

      1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

      2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

      3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

      4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

      5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

    公司物資管理制度6

      1.目的

      為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

      2.范圍

      各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

      3.職責

      3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

      3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

      4.程序

      4.1根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

      4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的`正常運轉。

      4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

      4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

      4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

      4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

      4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

      4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

      4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

      4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

      4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

      4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

      4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現嚴肅處理。

      4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業(yè)務熟練。

      4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。

      4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

      4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

      5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

    公司物資管理制度7

      1目的

      為了規(guī)范廢舊物資管理,特制定本制度。

      2范圍

      本制度規(guī)定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

      3管理程序

      3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

      3.2廢舊物資實物的.入帳登記。

      3.2.1報廢帳務處理的物資。

      各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續(xù)。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

      3.2.

      1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規(guī)格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

      3.2.

      1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理

      (或董事長)批準。

      3.2.

      1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

      3.2.

      1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

      3.2.

      1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢

      帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

      3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

      3.2.

      2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽

      收。

      3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同

      3.2.

      1.4、

      3.2.

      1.5的程序。

      3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

      3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

      3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同

      3.2.

      1.4、

      3.2.

      1.5的程序。

      3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

      3.3廢舊物資的處理

      3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。

      3.3.2廢舊物資清理

      3.3.

      2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

      3.3.

      2.2清單內容包括:資產名稱、規(guī)格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

      3.3.

      2.3報總經理(或董事長)批準。

      3.3.

      2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理,同時減實物臺帳。

      3.3.

      2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。

      4考核

      4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。

      4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,。

    公司物資管理制度8

      一、 適用范圍

      1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

      2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

      3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

      二、 組織機構與管理

      采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

      1. 組織實施集中采購;

      2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

      3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

      4. 負責采購合同的管理;

      5. 擬定公司采購政策;

      6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

      7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;

      8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;

      9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

      三、采購方式管理

      公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

      1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。

      2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經總經理批準可采用邀請招標。

      3.符合下列情況之一的',經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

      4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經總經理批準可采用詢價議標采購。

      5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

      (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

      (2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;

      四、 物資采購審批程序

      1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

      (1)編制公司采購預算;

      (2)編制并批復公司采購計劃;

      (3)確定采購方式;

      (4)訂立及履行采購合同;

      (5)驗收;

      (6)結算。

      2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

      (1) 采購計劃的報送。

      各品牌經理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

      (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。

      (3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

      3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

      4.合同內容一經確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后,方可簽訂合同。

      5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務中心備案。

      6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

      7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

      8.資金劃撥程序:

      (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

      (2) 應急采購項目,經總經理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

      五、 監(jiān)督管理

      1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:

      (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

      (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

      (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

      (4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;

      (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

      (6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

      2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。

      采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

    公司物資管理制度9

      1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

      2、所有物資購買一律事先審批,不經副經理、總經理批準擅自購買,對采購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批,事后及時補辦審批手續(xù)。

      3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法,將責任落實到人,切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的,視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

      4、材料科根據總經理簽批的進貨清單,比價采購質優(yōu)價廉的原材物料。

      5、所購物料實行質量否決制,原燃材料質量由化驗室把關,機械設備配件由機修車間把關,電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴,購進劣質原材料及設備配件,對相關把關部門予以價款30%的罰款。

      6、凡能用重量計量的各種原材料,一律在本公司地磅房過磅驗收,已確定進貨價格的要在過磅單標注價格,按品位計價的,由化驗室出具化驗報告,并附在有關單據上作為財務入帳、計帳的'依據。

      7、嚴格出入庫手續(xù),屬生產用料,由所在部門負責人提出領料申請,機械設備配件方面由機修車間審核,電氣方面由機電車間審核,再由分管經理審批領用。屬后勤部門領料,由辦公室審核確定。

      8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度,生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核,副經理審批,舊配件交回五金庫備存維修,五金庫要嚴格控制執(zhí)行此規(guī)定,否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

      9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點,并將盤點情況進行比較登記,及時處理帳務。

      10、產成品入庫嚴格控制,存放整齊有序,做好交接,否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份,自存一份,成品庫、財務科各一份。

      11、嚴格發(fā)貨手續(xù),發(fā)貨員必須根據財務部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經核驗無誤后予以發(fā)貨,做到準確、及時。如有短缺現象,當事人賠償按銷售價計算的損失。

      12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當天的發(fā)貨數量三統(tǒng)一,成品庫核準發(fā)貨數量、庫存數量,并于次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

      13、所有生產用原材物料,需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯(lián),其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

      14、節(jié)約用電用水,杜絕長明燈、長流水,發(fā)現一次,對責任部門負責人予以罰款50元。

      物業(yè)經理人:

    公司物資管理制度10

      第一章總則

      第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序,降低采購成本,確保各項原材料、貨品等物資的供應,加強公司的物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

      第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

      第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購;大宗物資的采購,具備招標條件的,應實行招標采購。

      第二章采購人員職責

      第四條采購人員具體職責有:

     。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫ǎ少彽暮炗;

     。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作;

     。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。

     。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。

      第五條采購原則

     。ㄒ唬⿲徍伺鷾省T瓌t上,未經審批的物資不予采購。

     。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

      (三)本地采購。在價格與質量相當條件下,以本地采購為主以降低運輸成本。

     。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品,應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

     。ㄎ澹┍荣|比價原則,在采購過程中,嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量,同質量的貨品比價格,同樣的價格比信譽,擇優(yōu)確定供應商。

     。┧魅∽C件原則,要索取三證:食品生產許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。

     。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。

      第三章物資采購管理

      第六條采購方式

     。ㄒ唬⿲τ谟昧看、消耗快、周轉頻繁的原材料,選擇供貨商送貨的方式。

     。ǘ⿲τ谑褂妙l率低,不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

     。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨,按計劃定期申購。

      第七條供貨商的確定

     。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

     。ǘ┰囉霉┴浬。對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

     。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上,由公司進行審查,以民主表決的方式集來確定。

      (四)簽定供貨合同。確定供貨商后,由公司領導與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。

     。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

      第八條市場調查

      為充分跟蹤市場價格動態(tài),降低物資成本,增強公司議價能力和水平,公司組織相關人員進行定期市場調查。

     。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交公司財務存檔。

     。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的`調查以供貨商所在的市場為準。

     。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等方式,必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

     。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。

      第九條定價原則

     。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

    公司物資管理制度11

      一、目的

      為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

      三、職責權限

      1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

      2、公司財務部負責采購管理制度的。

      3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

      四、采購原則

      1、詢價和比價原則

      對于貨物的采購,必須有兩個以上的供應商提供報價,并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估,與供應商進一步協(xié)商最終價格,但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

      2、一致性原則

      買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經審核,差額不超過請購單的。

      3、低價搜索原則

      采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現最優(yōu)采購。

      4、清廉的原則

     。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高進貨質量,降低進貨成本。

     。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯(lián)系供應商。

     。3)嚴格執(zhí)行采購制度和程序,自覺接受監(jiān)督。

     。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備和市場信息。

     。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則

      所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標,由采購、財務等相關部門共同參與一段時間(一年或半年)確定供應商和價格,簽訂供應協(xié)議,簡化采購流程,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調整采購價格。

      6、審計監(jiān)督原則:

      采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為,公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰,甚至追究其法律責任。

      五、材料分類:

     。ㄒ唬┎牧戏诸

      1、固定資產:單位價值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產。

      2、操作材料:與操作有關的各種物品。

      3、營銷禮品:節(jié)日禮品、營銷禮品等

      4、辦公用品:與辦公有關的物品。

      5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

      6、其他物資:其他需采購的相關物資。

     。ǘ┎少彴才牛

      總公司統(tǒng)一采購:代理商填寫采購申請單,由部門經理批準,子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司門店業(yè)務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品,由部門經理備案后報子公司總經理批準,財務審核后可由子公司自行采購)

      六、采購流程:

      1、請購單:

      用戶部門填寫《采購申請單》,經部門經理和子公司總經理批準后,提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

      2、詢價、比價、洽談:

     。1)每項(材料)原則上報價應在三家以上。

     。2)采購員接到《報價單》后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記

      錄表》,按低價原則進行采購。

     。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

      3、樣品的提供和確認:

     。1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發(fā)貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

     。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有法定經營主體的。

      (2)質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

      (3)有良好信譽的。

      (4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

      5、合同簽署:

      (1)供應商通過樣品評審后,采購部與選定的`供應商簽訂合同。

     。2)因交易發(fā)生的爭議,按合同約定的條款處理。

      6、后續(xù)的進展

      (1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

      (2)如采購物品(材料)不能在規(guī)定時間內發(fā)貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

      7、驗收和倉儲:

      采購的貨物(材料)到達公司后,經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的,應通知采購部門,并在天內辦理換貨(退換貨)手續(xù)。

      8、對賬付款:

      采購付款實行審批制度,具體程序如下:

      (1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務部門申請付款;

      (2)付款方式:

      A.200金額在元以下的,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以現金方式支付。

      B.200IOOO金額在元至元之間,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以轉賬方式支付。

      C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部、董事長轉賬支付。

     。3)要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部門審核,董事長簽字后,即可先行辦理匯款手續(xù)。財務部相應掛賬,發(fā)票到賬后,經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

      七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

    公司物資管理制度12

      購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

      1.目的

      為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

      2.適用范圍

      適用于本公司物料倉庫儲存管理。

      3.職責

      倉管員負責倉庫物料儲存管理。

      4.工作程序

      4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的'質量。

      4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。

      4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

      4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領料單,倉庫保管員憑領料單按實發(fā)放。

      4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

      4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

      4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

    公司物資管理制度13

      1目的

      加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質優(yōu)價廉,滿足工程設計和施工需要。

      2適用范圍

      本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

      3工作職責

      各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

      項目部具體實施工程材料設備的'采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

      4物資管理要求

      按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

      材料采購實行分級管理,物資種類分為:

      重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

      主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

      輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

      材料采購計劃編制

      工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

      工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

      項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

      重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準,施工項目材料部門負責組織實施。

      物資采購后要準確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

      5材料采購合同

      材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

      各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

      材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標準合同文本。

      對違反合同,不能按質按量按時供貨的供應商,項目部應及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

      6材料的驗證

      根據采購合同和生產要求,必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

      如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現場驗證。

      材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責,質量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

      材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

      需作現場復試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌,不合格產品為紅牌,待檢產品為黃牌)。

      在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

    公司物資管理制度14

    公司各部門:

      根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的.將進行經濟處罰,F將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

      一、采購部門采購范圍

      1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

      2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

      3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部采購員劃歸采購部);

      4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質量部有優(yōu)先建議權,并參與選型及考察過程;

      5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

      6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

      7、其他由總經理批準的采購項目。

      二、辦公室采購范圍

      1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

      2、辦公設備、器材、清潔用具等;

      3、辦公家具、電器、飲用水;

      4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

      5、其他由總經理批準的采購項目。

      三、請購及審批程序

      1、各部門需要采購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監(jiān)簽字審核后,提交總經理批準,重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業(yè)務。

      2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經部門請購,總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

      3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

      特此通知,請各部門遵照執(zhí)行。

    有限公司

      二。一五年五月二十八日

    公司物資管理制度15

      1目的

      規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

      2適用范圍

      適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

      3職責

      3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。

      3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

      4工作程序

      4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的.制定、評審及更新

      4.1.1制定

      a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

      b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

      c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

      4.1.2評審

      a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

      b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

      c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

      4.1.3更新

      a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

      b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

      c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。

      4.2采購

      4.2.1采購權限

      a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。

      b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。

      c超過500萬元的采購須上報集團。

      4.2.2采購申請

      《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。

      4.2.3計劃的變更

      a采購申請一經上報原則上不允許變更。

      b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。

      4.3詢價

      根據采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。

      4.4議價

      工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。

      4.5評審決議

      工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

      4.6合同制定與簽訂

      4.6.1合同制訂

      工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

      4.6.2合同簽訂

      《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

      4.7合同執(zhí)行與變更

      4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

      4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

      5材料管理

      5.1進料檢驗

      5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。

      5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

      5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

      5.2材料倉儲管理

      5.2.1材料入庫

      5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

      5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

      5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

      5.2.2材料出庫

      5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

      5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續(xù)。

      5.2.3材料保管

      5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

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