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    供應(yīng)商管理制度

    時間:2023-06-15 08:40:37 制度 我要投稿

    供應(yīng)商管理制度(集錦15篇)

      在日常生活和工作中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編收集整理的供應(yīng)商管理制度,希望能夠幫助到大家。

    供應(yīng)商管理制度(集錦15篇)

    供應(yīng)商管理制度1

      1目的

      為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

      2范圍

      本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

      3職責(zé)

      各單位采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

      4資料

      4、1管理原則和體制

      4、1、1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

      4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

      4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

      4、1、4對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

      4、2供應(yīng)商的評定資料

      4、2、1資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)帶給相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

      4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

      4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的`及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)潛力。

      4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設(shè)計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應(yīng)潛力。

      4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。

      4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

      4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

      4、3供應(yīng)商評定步驟

      4、3、1采購部進行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。

      4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查,構(gòu)成考查報告。

      4、3、3依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排行順序,建立供應(yīng)商資料。

      4、4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)持續(xù)3家。

      4、5采購部可對供應(yīng)商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

      4、6管理措施

      4、6、1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理狀況。

      4、6、2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

      4、6、3各單位應(yīng)用心開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依靠,分散采購風(fēng)險。

    供應(yīng)商管理制度2

      1)每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。

      2)門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

      3)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

      4)高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。

      5)保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。

      2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

      1)物料品質(zhì)維護:在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。

      2)發(fā)現(xiàn)物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

      3)每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

      4)保持物料的`正確標示和定期檢查,由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

    供應(yīng)商管理制度3

      1、目的

      為進一步規(guī)范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務(wù)供應(yīng)商的管理,強化供應(yīng)商準入、評價,完善供應(yīng)商評價體系,維護公司合法權(quán)益,依據(jù)公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

      2、適用范圍

      本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商的全過程閉環(huán)管 理。

      3、術(shù)語及定義

      3.1供應(yīng)商:指向公司提供商品或相應(yīng)服務(wù)的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;

      3.2代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商;

      3.3合格供應(yīng)商:是指社會上具備資質(zhì)及履約能力,通過一定程序評價,并經(jīng)各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商;

      3.4潛在供應(yīng)商:是指有能力向公司提供符合技術(shù)規(guī)范要求的貨物、工程或服務(wù),但不在公司供應(yīng)商庫內(nèi)的投標供應(yīng)商。

      4、職責(zé)

      公司運營改善部為公司供應(yīng)商管理的綜合管理部門,下設(shè)招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作。

      4.1運營改善部職責(zé)

      4.1.1制(修)訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度;

      4.1.2收錄公司供應(yīng)商信息;

      4.1.3建立公司供應(yīng)商信息庫,并對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;

      4.1.4負責(zé)供應(yīng)商檔案管理;

      4.1.5組織對供應(yīng)商的月度和年度評價;

      4.1.6負責(zé)處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴;

      4.1.7供應(yīng)商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。

      4.2采購主責(zé)部門職責(zé)

      4.2.1貫徹落實公司《供應(yīng)商管理辦法(試行)》;

      4.2.2供應(yīng)商入庫推薦和資質(zhì)審核;

      4.2.3負責(zé)在庫供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;

      4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應(yīng)商信息。

      4.3采購需求單位職責(zé)

      4.3.1向采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商;

      4.3.2參與對供應(yīng)商履約情況的評價,并提出建議。

      4.4其他相關(guān)部門職責(zé)

      4.4.1審計處:審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應(yīng)商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。

      4.4.2法律事務(wù)部:負責(zé)收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進行惡意訴訟的供應(yīng)商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。

      5、管理內(nèi)容及要求

      5.1管理原則

      堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

      5.2供應(yīng)商評級

      5.2.1評級原則:根據(jù)供應(yīng)商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等,依據(jù)各部門對供應(yīng)商的入庫評分,對供應(yīng)商進行分級(附件1);并結(jié)合年度評價結(jié)果對供應(yīng)商實行動態(tài)管理;

      5.2.2各主責(zé)部門制定詳細的供應(yīng)商入庫評分標準,報招標辦審核后執(zhí)行。

      5.3供應(yīng)商庫建立與維護

      對供應(yīng)商實行入庫管理制度,采購活動優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇入圍供應(yīng)商。

      5.3.1供應(yīng)商入庫應(yīng)符合以下基本條件

      5.3.1.1資質(zhì)符合要求;

      5.3.1.2遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄;

      5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及相關(guān)資質(zhì);

      5.3.1.4財務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務(wù)狀況;

      5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書;

      5.3.1.6代理商的要求

      a.國內(nèi)制造商所授權(quán)區(qū)域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權(quán)視為代理商);

      b.進口品牌國外公司授權(quán)的代理商;

      c.授權(quán)期限起始時間及授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確,有授權(quán)人簽字(國內(nèi)代理商需加蓋授權(quán)單位行政章)。

      5.3.2供應(yīng)商入庫流程(附件8)

      5.3.2.1推薦

      a.采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商時,收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請表》(附件2);

      b.需求部門推薦供應(yīng)商時,收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請表》,報采購主責(zé)部門審核。

      5.3.2.2資質(zhì)審核

      采購主責(zé)部門對擬推薦供應(yīng)商進行資格審核,具體包括:

      a.營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼,而不再審查稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證);

      b.稅務(wù)登記證:具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

      c.組織機構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

      d.生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查;

      e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息;

      f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績;

      g.產(chǎn)品代理授權(quán)書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件;

      h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國家有關(guān)部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明;

      i.其他必要證件:對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。

      5.3.2.3采購主責(zé)部門負責(zé)組織對供應(yīng)商進行評議,如有需要,采購主責(zé)部門組織相關(guān)部門人員對供應(yīng)商進行實地考察,考察報告應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫(附件3);

      5.3.2.4資質(zhì)審核結(jié)束后,將審批后的《供應(yīng)商新增申請表》及供應(yīng)商資質(zhì)資料報招標辦;

      5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

      5.3.3潛在供應(yīng)商入庫

      5.3.3.1需求單位或采購主責(zé)部門收集該潛在供應(yīng)商資質(zhì)資料報采購主責(zé)部門審核;

      5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;

      5.3.3.3填寫《供應(yīng)商新增申請表》,連同資質(zhì)資料報招標辦;

      5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

      5.3.4代理商入庫

      采購主責(zé)部門審核后,再履行供應(yīng)商入庫程序。

      5.3.5供應(yīng)商庫維護

      對供應(yīng)商庫實行動態(tài)維護,待現(xiàn)有供應(yīng)商入庫后,可隨時推薦新的供應(yīng)商;當出現(xiàn)供應(yīng)商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時,填寫《供應(yīng)商變更申請表》(附件4)、《供應(yīng)商擴充視圖申請表》(附件5)。

      5.3.6在庫供應(yīng)商的選用

      5.3.6.1供應(yīng)商選用原則

      a.擬推薦供應(yīng)商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應(yīng);

      b.同一采購項目受邀供應(yīng)商原則上應(yīng)為行業(yè)內(nèi)同檔次供應(yīng)商;

      c.優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保具有可追溯性;

      d.采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

      5.3.6.2供應(yīng)商選用流程

      a.需求單位、采購主責(zé)部門結(jié)合實際情況,從供應(yīng)商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應(yīng)商;

      b.采購主責(zé)部門進行確認;

      c.在庫供應(yīng)商不能滿足需要時,可推薦潛在供應(yīng)商,由采購主責(zé)部門審核供應(yīng)商資質(zhì)資料,合格的`可參與當次采購活動。

      5.3.7在庫供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

      5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權(quán)向招標辦提出質(zhì)疑或投訴;

      5.3.7.2有權(quán)向監(jiān)督部門舉報公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為;

      5.3.7.3接受公司相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的咨詢;

      5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;

      5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格,牟取利益;

      5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

      5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

      5.3.7.8及時向采購主責(zé)部門通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

      5.3.8供應(yīng)商評價

      5.3.8.1評價程序

      對供應(yīng)商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結(jié)合的方式。

      a.需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商參與采購活動和履約情況,按照評價內(nèi)容(附件6)進行日常評價;

      b.需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)對供應(yīng)商的日常評價情況,于每月5日前將《供應(yīng)商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;

      c.采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商履約情況,按相應(yīng)合同條款執(zhí)行;

      d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責(zé)部門、價委會等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行年度評價;

      e.招標辦根據(jù)月度年度評價結(jié)果,隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應(yīng)處理。

      5.3.8.2評價結(jié)果處理

      a.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中1至3中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中減5分,且一年之內(nèi),不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動;

      b.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中4至7中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中減10分,且三年之內(nèi),不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動;

      c.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中8至17中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中直接降為D級供應(yīng)商,且不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動;

      d.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中18至20中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中加5分;

      e.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容以外情況,由招標辦視情況進行處理。

      6、考核

      6.1對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關(guān)規(guī)定嚴肅處理;

      6.2發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對相關(guān)單位或個人給予相應(yīng)處罰,構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。

      7、附則

      7.1本辦法由運營改善部起草并負責(zé)解釋。

      7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應(yīng)商禁入管理規(guī)定》同時廢止。

      7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應(yīng)商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。

    供應(yīng)商管理制度4

      (一)具有合法的法人資格或獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;

      (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

     。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠

      (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的'能力;

     。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營狀況;

      (六)履行繳納社會保障、稅收義務(wù);

     。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;

      (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

     。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

     。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規(guī)定的其他條件。

    供應(yīng)商管理制度5

      1、目的

      為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

      2、范圍

      本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

      3、職責(zé)

      采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。

      4、內(nèi)容

      4.1、管理原則

      4.1.1、采購部門對供應(yīng)商實行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

      4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應(yīng)商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

      4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價,不合格的'解除供應(yīng)合作協(xié)議。

      4.1.4、對選定的供應(yīng)商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)。

      4.2、供應(yīng)商的評定內(nèi)容

      4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。

      4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

      (1)物料來件的優(yōu)良品率;

      (2)樣品質(zhì)量;

      (3)對質(zhì)量問題的處理。

      4.2.3、交貨能力評定。包括:

      (1)交貨的及時性;

      (2)擴大供貨的彈性;

      (3)樣品的及時性;

      (4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

      4.2.4、技術(shù)能力評定。包括:

      (1)工藝技術(shù)的先進性;

      (2)后續(xù)研發(fā)能力;

      (3)產(chǎn)品設(shè)計能力;

      (4)技術(shù)問題的反應(yīng)處理能力。

      4.2.5、服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;

      (2)配套售后服務(wù)能力;

      (3)服務(wù)態(tài)度。

      4.2.6、合作狀況評定。包括:

      (1)合同履約率;

      (2)年均供貨額外負擔(dān)和所占比例;

      (3)合作年限;

      4.2.7、價格評定。包括:

      (1)優(yōu)惠程度;

      (2)消化漲價的能力;

      (3)成本下降空間。

      4.3、供應(yīng)商評定步驟

      4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。

      4.3.2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的供應(yīng)單位進行考查,形成考查報告。

      4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應(yīng)商排名順序,建立供應(yīng)商資料。

      4.4、采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持2家。

      4.5、采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應(yīng)商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

      4.6、管理措施

      4.6.1、各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查,掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

      4.6.2、各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

      4.6.3、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商,減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險。

    供應(yīng)商管理制度6

      1.目的

      編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應(yīng)商管理,建立健全供應(yīng)商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務(wù),防止采購的原材料、零部件、設(shè)備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

      2.范圍

      本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

      3.職責(zé)

      3.1采購部門負責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。

      3.2質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。

      3.3總經(jīng)理負責(zé)批準大額度采購和《合格供應(yīng)商名單》。

      4.內(nèi)容

      4.1實施程序

      4.1.1采購部門負責(zé)對供應(yīng)商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

      4.1.2采購部門進行初步調(diào)查,填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

      4.2樣品需求與樣品確認

      4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

      4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。

      4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗,或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認表》。

      4.2.3經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

      4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應(yīng)商,作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗的依據(jù)。

      4.3管理評審

      4.3.1采購部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商,然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門,同時對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。

      4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

      4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商,質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審,并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》,采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

      4.3.4對于提供一般材料的供應(yīng)商,無需進行現(xiàn)場評審。

      4.4合格供應(yīng)商名單

      4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后,報送總經(jīng)理批準,并列入《合格供應(yīng)商名單》。

      4.4.2原則上采購一種物資,需準備三家或三家以上的'合格供應(yīng)商,首先向三家同時發(fā)出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應(yīng)商。

      4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商,可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單,采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購,客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

      4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評審結(jié)果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商,重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

      4.5訂單反饋

      4.5.1供應(yīng)商在接收到采購訂單后,應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。

      4.5.2對于供應(yīng)商已經(jīng)確認的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況,應(yīng)及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。

      4.6對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

      4.6.1采購部對于供應(yīng)商提供的不合格的采購物資,應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應(yīng)商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。

      4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》,評價結(jié)果分合格和不合格兩類,并將評價結(jié)果列出清單,合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應(yīng)商。

      4.7供應(yīng)商檔案建立

      4.7.1采購部負責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評審的相關(guān)資料等。

      4.7.2如供應(yīng)商主要負責(zé)人更換,采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務(wù)部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。

      4.8風(fēng)險規(guī)避

      4.8.1不能過分依賴個別供應(yīng)商,必須有備選方案,以便分散采購風(fēng)險。

      4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認,方可生效執(zhí)行。

      4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。

      4.8.4凡舉報者,經(jīng)審查屬實,獎勵5000元。5.其他

      5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責(zé)最終解釋。

      5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。

      5.3附件

    供應(yīng)商管理制度7

      一、目的

      選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。

      二、使用范圍

      本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商

      三、職責(zé)

      供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負責(zé)原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

      四、管理要求

      對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理,并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。

     。ㄒ唬┎少

      1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求,危險化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證,危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。

      2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的.產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。

      3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應(yīng)供方分類:

     。1)應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。

     。2)應(yīng)制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

     。3)對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

     。ǘ┎少徯畔

      1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定,必要時包括:

     。1)有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。

     。2)安全管理體系的要求。

     。3)在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。

     。4)在與供方溝通前,應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。

      2、采購產(chǎn)品的驗證

     。1)對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實施驗證。

     。2)具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時,應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。

     。ㄈ┕⿷(yīng)商的責(zé)任

      1、化學(xué)品供貨人,無論是制造商、進口商或批發(fā)商,均應(yīng)保證:

     。1)對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎(chǔ)上,進行危險性分類和危險性評估。

     。2)對經(jīng)銷的化學(xué)品進行標識,以表明其特性。

     。3)對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標簽。

      (4)為經(jīng)銷的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書(msds)并提供給用戶。

      2、危險化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證,一旦有了新的安全衛(wèi)生資料,應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說明書(msds),并及時提供給用戶。

      3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人,應(yīng)查詢現(xiàn)有資料,依據(jù)其特性對該化學(xué)品識別、評價,以確定是否未危險化學(xué)品。

      (四)采購劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品

      具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準購證。

      具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。

     。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷(yīng)商檔案

      包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料

      供應(yīng)商檔案:

      1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證;

      2、合格危險化學(xué)品供應(yīng)商登記表;

      3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證;

      4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書(msds);

      5、危險化學(xué)品安全標簽;

      6、供應(yīng)商預(yù)審合格表;

      7、品管檢驗合格證明。

    供應(yīng)商管理制度8

      第一章:總則

      第一條:為進一步規(guī)范入網(wǎng)后的合格供應(yīng)商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風(fēng)險,保證物資采購質(zhì)量,切實服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設(shè),根據(jù)《合格供應(yīng)商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

      第二條:本辦法適用于xx集團范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購的合格供應(yīng)商管理工作。

      第三條:xx集團對合格供應(yīng)商實行歸口統(tǒng)一管理,合格供應(yīng)商檔案資料及日?己速Y料(以下統(tǒng)稱檔案資料)有分公司采購部工作人員收集和完善,合格供應(yīng)商管理辦公室負責(zé)合格供應(yīng)商檔案資料審核,建庫及管理工作。

      第四條:供應(yīng)商管理堅持以下原則:

     。ㄒ唬┧]優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動態(tài)考核原則;

     。ǘ┕⿷(yīng)商資源內(nèi)部共享,合格供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;

      (三)常用供應(yīng)商必入庫原則;

     。ㄋ模┕、公正、公開錄用,誰推薦誰負責(zé)、誰管理誰負責(zé)原則。

      第五條:合格供應(yīng)商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應(yīng)商入網(wǎng)管理辦法》執(zhí)行,合格供應(yīng)商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應(yīng)商管理制度》執(zhí)行。

      第二章:管理機構(gòu)和職責(zé)分工

      第六條:為加強供應(yīng)商管理工作,成立合格供應(yīng)商管理辦公室(以下統(tǒng)稱辦公室)統(tǒng)一由集團總經(jīng)理負責(zé)。

      第七條:合格供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

      (一)分公司物資供應(yīng)部或采購部(以下統(tǒng)稱采購部)職責(zé):

      1、參與制定xx集團合格供應(yīng)商管理制度和辦法,經(jīng)辦公室審定后貫徹落實相關(guān)的管理制度和辦法并監(jiān)督;

      2、對供應(yīng)商進行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

      3、根據(jù)辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應(yīng)商進行考察;

      4、按照合格供應(yīng)商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應(yīng)商的日常考核和監(jiān)督;

      5、及時反饋合格供應(yīng)商的投標合格率,價格情景,供貨質(zhì)量,銷售業(yè)績,交貨情景,售后服務(wù),用戶投訴等履約信息。

      6、收錄和維護合格供應(yīng)商信息,對入網(wǎng)在庫的合格供應(yīng)商配合辦公室的管理進行動態(tài)管理;

      7、參與調(diào)查xx集團合格供應(yīng)商的不良行為,提來源理意見和提議;

      8、負責(zé)處理合格供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

     。ǘ┖细窆⿷(yīng)商管理辦公室職責(zé):

      1、制定和審核合格供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;

      2、辦理合格供應(yīng)商入網(wǎng),入庫、退網(wǎng);

      3、審批合格供應(yīng)商日?己撕湍甓葘徍私Y(jié)果;

      4、負責(zé)處理合格供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴,協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。

      6、監(jiān)督xx集團合格供應(yīng)商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作;

      6、審查監(jiān)督物資采購中合格供應(yīng)商使用及管理工作;

      7、查糾合格供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀行為;

      8、其他相關(guān)工作。

      第三章:供應(yīng)商分類

      第八條:供應(yīng)商分為四類:合格供應(yīng)商,不合格供應(yīng)商,內(nèi)部供應(yīng)商、臨時供應(yīng)商。

     。ㄒ唬┖细窆⿷(yīng)商:經(jīng)審核經(jīng)過入網(wǎng)條件的,辦理入網(wǎng)手續(xù)的供應(yīng)商;

      (二)不合格供應(yīng)商:經(jīng)審核未經(jīng)過入網(wǎng)條件的供應(yīng)商;

      (三)內(nèi)部供應(yīng)商:是指與xx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系,能夠生產(chǎn)滿足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

     。ㄋ模┡R時供應(yīng)商:除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的'其他供應(yīng)商,一般情景下等同于合格供應(yīng)商。

      第四章:檔案管理

      第九條:辦公室將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門統(tǒng)一管理,辦公室只負責(zé)管理電子檔案。

      第十條:合格供應(yīng)商檔案庫應(yīng)當建立完善的信息檔案包括:供應(yīng)商入網(wǎng)資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。

      第十一條:對合格供應(yīng)商檔案庫實行動態(tài)維護和考核,辦公室必須及時將與檔案庫內(nèi)合格供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時更新。第十二條:合格供應(yīng)商入網(wǎng)入庫實行職責(zé)追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進行嚴肅職責(zé)追究。

      第五章:合格供應(yīng)商日常考核評價

      第十三條:對合格供應(yīng)商采用日?己撕湍甓葘徍讼嘟Y(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價,臨時供應(yīng)商亦參與考評。

      第十四條:采購部應(yīng)當對合格供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實行跟蹤,根據(jù)使用部門反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務(wù)等情景,對供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進行收集、記錄,作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。

      第十五條:對合格供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題,采購部負責(zé)及時填寫《xx集團合格供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》見附件3報辦公室,由其匯總整理后上報xx集團。

      第十六條:對合格供應(yīng)商的年度考核評價于次年1月份進行,評價結(jié)果作為供應(yīng)商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據(jù)。

     。ㄒ唬﹛x集團合格供應(yīng)商年度評價按《合格供應(yīng)商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應(yīng)商管理制度》要求執(zhí)行。

     。ǘ﹛x集團合格供應(yīng)商年度考核評價程序:

      1、辦公室發(fā)布合格供應(yīng)商考核評價通知;

      2、各部門根據(jù)通知要求,對合格供應(yīng)商進行考核評價,考核結(jié)果按要求報送辦公室。

      3、辦公室根據(jù)考核結(jié)果,結(jié)合日?己诵畔⒄莆涨榫埃鶕(jù)是否需要,牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、審計監(jiān)察等相關(guān)部門,對供應(yīng)商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布,年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價結(jié)果。

      第十七條:對合格供應(yīng)商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應(yīng)商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履約本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設(shè)分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

      第十八條:合格供應(yīng)商年度評價等級確認

      合格供應(yīng)商年度評價分別評出三個等級:優(yōu)秀合格供應(yīng)商得分≥90分;合格供應(yīng)商70≤得分<90分;不合格供應(yīng)商得分<70分;臨時供應(yīng)商不參與評價定級。

      第六章:供應(yīng)商退網(wǎng)

      第十九條:發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的,取消合格供應(yīng)商資格,并可隨時終止其在xx集團的供應(yīng)業(yè)務(wù),及時清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應(yīng)商,供應(yīng)商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應(yīng)商自我承擔(dān)。

      (一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員資格的;

      (二)供給虛假認證材料的;

      (三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡(luò)成員的;

      (四)與xx集團子公司或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;

      (五)中標后無正當理由拒絕簽訂供貨合同的;

      (六)擅自變更或者終止供貨合同的;

      (七)向xx集團各采購主管部門、社會中介機構(gòu)等行賄或者供給其他不正當利益的;

      (八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,并造成后果的;

      (九)拒絕xx集團有關(guān)部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的;

      (十)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

      對于容忍、縱容合格供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人,均將進行嚴肅職責(zé)追究。

      第二十條:合格供應(yīng)商在評價及退網(wǎng)處理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時,能夠書面形式或經(jīng)過指定電話向合格供應(yīng)商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時應(yīng)供給明確的事實證據(jù)及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

      第七章:附則

      第二十一條:發(fā)此刻合格供應(yīng)商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分,構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。

      第二十二條:本辦法解釋權(quán)歸xx集團合格供應(yīng)商管理辦公室。

      第二十三條:本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

    供應(yīng)商管理制度9

      第一章總則

      第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

      第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

      第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

      第二章職責(zé)分工

      第四條市場部分管副總負責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。

      第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負責(zé)提供采購物品詳細資料。

      第六條資產(chǎn)管理部門負責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

      第七條市場部負責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。

      第八條各技術(shù)部門負責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的.檢驗。

      第三章供應(yīng)商的控制

      第九條供應(yīng)商檔案的建立

      市場部負責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

      評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。

      供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

      第十條供應(yīng)商的審批

      由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告,造成損失的需要供應(yīng)商負責(zé),情節(jié)嚴重者取消其合格供應(yīng)商資格。

      市場部負責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

      第四章采購行為的審批及實施

      第十一條采購物品資料的控制

      采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

      第十二條采購行為的審批

      物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

      承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

      市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

      資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責(zé)驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應(yīng)詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責(zé)任人。

      第十三條采購的實施

      市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補充必需的資料。

      市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

      對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

      部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

    供應(yīng)商管理制度10

      ●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應(yīng)商的唯一部門

      ●在確立合同前,供應(yīng)商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應(yīng)商須備有傳真機,否則不能合作)。

      ☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件。

      ☆生產(chǎn)許可證/代理證書復(fù)印件。

      ☆質(zhì)量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產(chǎn)品)/商檢證書(對進口產(chǎn)品)。

      ●××超市總部供應(yīng)商合同,對××超市各店均有效。供應(yīng)商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。

      ●合同經(jīng)雙方確認后,談判部將供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店,并給供應(yīng)商在××超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應(yīng)商供應(yīng)××超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別)。

      ●××購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應(yīng)商具體單品的依據(jù),是對確認每一單品基礎(chǔ)信息的全面描述。

      ●購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎(chǔ)信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應(yīng)商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。

      ●供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和其供應(yīng)的單品基礎(chǔ)信息(單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統(tǒng)記錄的供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和單品基礎(chǔ)信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結(jié)款的順利,提高雙方數(shù)據(jù)的準確和效率。

      ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。

      ●有關(guān)商品及商品促銷的所有問題,供應(yīng)商應(yīng)與談判員聯(lián)系解決。

      ●談判部每星期一、二、四、五為供應(yīng)商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預(yù)約洽談時間。

      ●為節(jié)省往返時間,供應(yīng)商及其單品基礎(chǔ)信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

      關(guān)于訂/送/驗收貨

      ●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應(yīng)商及單品基礎(chǔ)資料,根據(jù)店內(nèi)銷售及庫存情況向供應(yīng)商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

      ●訂單須以傳真方式向供應(yīng)商下達(非傳真方式供應(yīng)商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

      ●供應(yīng)商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

      ●供應(yīng)商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復(fù)發(fā)生。

      ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應(yīng)商已停止生產(chǎn)供應(yīng)的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映,以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時終止,店營業(yè)不再訂貨。

      ●收貨完成后,供應(yīng)商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

      關(guān)于對帳和結(jié)款

      ●店財務(wù)部核算員負責(zé)與供應(yīng)商對帳業(yè)務(wù)。

      ●在結(jié)款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

      ●為節(jié)省時間,請供應(yīng)商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù),在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應(yīng)商電話答復(fù)數(shù)額是否相符,如不符雙方應(yīng)預(yù)約時間詳盡核對。

      ●對帳完成后,請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票,并請供應(yīng)商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部,以保證按期結(jié)款。

      ●供應(yīng)商第一次辦理結(jié)款,請?zhí)峁?/p>

      ☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

      ☆結(jié)款代表人的身份證復(fù)印件并加蓋有公司章(A4規(guī)格紙張)。

      ☆供應(yīng)商的開戶行及帳號。

      ●供應(yīng)商發(fā)生退票,請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續(xù)費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

      ●供應(yīng)商支票遺失,請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng),自供應(yīng)商報告之日起30天后財務(wù)部重新開具支票。

      關(guān)于工作劃分

      ●談判部談判員負責(zé):供應(yīng)商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

      ●財務(wù)部負責(zé):核收區(qū)談判部談判員與供應(yīng)商確認的各項贊助費用。

      ●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負責(zé):訂貨、驗貨、退貨。

      ●店財務(wù)部核算員/會計負責(zé):對帳、結(jié)帳、賠償。

      ●店營業(yè)經(jīng)理負責(zé):長期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。

      供應(yīng)商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理;店內(nèi):店長。

      關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求

      ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的'提升。為此,××超市必須擁有最低成本。

      ●為推動店內(nèi)銷售,××超市要求供應(yīng)商積極參與促銷,并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。

      ●××超市希望供應(yīng)商和談判員就商品調(diào)整、價格調(diào)整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應(yīng)商分享銷售業(yè)績和市場信息。

      ●××超市要求供應(yīng)商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應(yīng)到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

      ●因商品質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的,造成××超市相關(guān)損失由供應(yīng)商補償!痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。

      ●××超市規(guī)定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業(yè)務(wù)活動公開。

      ●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務(wù)活動公開透明。

      ●××超市相信供應(yīng)商給予談判或營業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導(dǎo)致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規(guī)定:

      ☆凡××超市員工,不論職務(wù)高低,都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣,供應(yīng)商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。

      ☆該規(guī)定請供應(yīng)商支持配合。如供應(yīng)商出于自身利益賄賂××超市員工,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員

      工出于個人利益向供應(yīng)商索要或利用權(quán)力壓制供應(yīng)商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

      ☆供應(yīng)商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應(yīng)商雙方確認的××超市的收費單據(jù),供應(yīng)商憑此單據(jù)到財務(wù)部交納確定的費用,財務(wù)部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應(yīng)商開具相應(yīng)發(fā)票,供應(yīng)商將財務(wù)核章的收費單據(jù)交給談判員,談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務(wù)部未開具相應(yīng)發(fā)票,供應(yīng)商有權(quán)拒絕交納。

      ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據(jù)有權(quán)從應(yīng)付貨款中扣除。

      關(guān)于供應(yīng)商建議或投訴舉報

      ●××超市愿意聽取接受供應(yīng)商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

      ●××超市對供應(yīng)商利益的維護,就是各級嚴格執(zhí)行雙方確認的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應(yīng)商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內(nèi)容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

    供應(yīng)商管理制度11

     第一章總則

      第一條為規(guī)范公司供應(yīng)商管理,提升公司經(jīng)營合理化水平,加強信息共享,降低供應(yīng)成本,提升采購物資質(zhì)量,加強供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性,特制定本制度。

      第二條公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應(yīng)商檔案庫,實行供應(yīng)商準入制度、對合格供應(yīng)商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。

      第三條供應(yīng)商的準入采取各單位評審?fù)扑]、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應(yīng)鏈系統(tǒng)模式。

      第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應(yīng)商不得少于三家(特殊物資除外)。

      第二章機構(gòu)及職責(zé)

      第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門,負責(zé)統(tǒng)一管理公司及各單位生產(chǎn)類物資采購管理工作,供應(yīng)商管理中主要履行以下主要職責(zé):

      (一)組織制定公司供應(yīng)商管理制度;

     。ǘ└鲉挝还⿷(yīng)商準入審核備案工作;

     。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷(yīng)商管理的政策與機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應(yīng)商管理工作。

      第六條各單位采購部門負責(zé)本單位范圍內(nèi)的供應(yīng)商管理工作,履行以下主要職責(zé):

     。ㄒ唬┙M織建立供應(yīng)商資質(zhì)審查小組,落實供應(yīng)商準入管理工作。

     。ǘ┙M織建立供應(yīng)商考核小組,落實供應(yīng)商考核管理工作。

     。ㄈ┮罁(jù)平臺下達的供應(yīng)商管理政策,參與供應(yīng)商評審、推薦和考核工作。

      第三章供應(yīng)商準入管理

      第七條供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件:

     。ㄒ唬┯蟹ㄈ速Y格;

     。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格、許可證、質(zhì)量認證等;

     。ㄈ┯胁诲e的商業(yè)信譽,近三年經(jīng)營活動中無違法記錄;

     。ㄋ模┯薪∪馁|(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況;

     。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

      第八條供應(yīng)商進入我公司除提供供應(yīng)商的基本信息外,還要提供必要的資質(zhì)資料,資質(zhì)資料包含:

     。ㄒ唬I業(yè)執(zhí)照復(fù)本及復(fù)印件;

     。ǘ┒悇(wù)登記證副本及復(fù)印件;

     。ㄈ┙M織機構(gòu)代碼證;

     。ㄋ模┓ǘù砣俗C書或委托代理證明及復(fù)印件;

     。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明(生產(chǎn)許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

      (六)企業(yè)通過的IS09001體系證明文件;

      (七)要求提供相關(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績報告;

     。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、專利產(chǎn)品證書;

     。ň牛┢渌茏C明該單位供應(yīng)實力的資信文件。

      第九條供應(yīng)商準入審批程序

     。ㄒ唬┎少徆芾聿块T在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)要求填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》,同時要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

      (二)采購管理部門對供應(yīng)商資質(zhì)文件初審后,將供應(yīng)商資料及初審結(jié)果遞交至各單位資質(zhì)審查小組,由資質(zhì)審查小組對其進行評選評定。

     。ㄈ┰u定合格的供應(yīng)商進行送樣,由技術(shù)及質(zhì)量監(jiān)督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應(yīng)商對送樣物資進行報價,采購部門負責(zé)比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

     。ㄋ模┙(jīng)綜合評分,合格的供應(yīng)商由采購部門提交供應(yīng)商開發(fā)報告,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應(yīng)商名錄并發(fā)放供應(yīng)商準入證。

      第十條供應(yīng)商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年XX月份審驗一次,期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的,換發(fā)新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

      第十一條供應(yīng)商發(fā)生更名時,其準入資格自動取消,從供應(yīng)商名錄中予以刪除,供應(yīng)商需重新按照準入流程申辦供應(yīng)商準入證;

      第四章供應(yīng)商的考核管理

      第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應(yīng)商進行一次考評,當供應(yīng)商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時,隨時對供應(yīng)商進行評價及考核,保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性及持續(xù)的降低采購成本,評價小組根據(jù)供應(yīng)商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應(yīng)商進行客觀的評價。

      第十三條供應(yīng)商評價標準(產(chǎn)品質(zhì)量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務(wù):10分)

     。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量:質(zhì)量是采購考核評價供應(yīng)商的最重要的因素,供應(yīng)商在供應(yīng)產(chǎn)品的過程中,采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門人員應(yīng)積極配合對供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗。物資驗收時每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的`,扣10分,物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產(chǎn)的,本項不得分。

     。ǘ﹥r格:產(chǎn)品價格是考核評價供應(yīng)商的重要指標參數(shù),各企業(yè)根據(jù)所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物資價格信息庫,供應(yīng)商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料,按平均計算。

     。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈(shù)量是考核評價供應(yīng)商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的,本項不得分。

      (四)售后服務(wù):售后服務(wù)主要考核供應(yīng)商產(chǎn)品售出后,供應(yīng)商所做的售后工作。供應(yīng)商應(yīng)主動提供售后報務(wù),主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換,對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調(diào)查等方式,更好的為公司服務(wù)。評價得分:按期服務(wù):10分;偶爾拖延:7分;經(jīng)常拖延:2分;置之不理:0分。

      第十四條供應(yīng)商等級劃分

      (一)A級供應(yīng)商(優(yōu)秀供應(yīng)商,考核評定≥90分)

     。ǘ〣級供應(yīng)商(不錯供應(yīng)商,考核評定≥80分)

     。ㄈ〤級供應(yīng)商(合格供應(yīng)商,考核評定≥70分)

     。ㄋ模〥級供應(yīng)商(不合格供應(yīng)商,考核評定<70分)第十五條供應(yīng)商考核處理

     。ㄒ唬〢級供應(yīng)商:各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數(shù)量上給予優(yōu)先安排,該類物資采購總額≥50%

     。ǘ〣級供應(yīng)商:由物資部提請供應(yīng)商改善不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

     。ㄈ〤級供應(yīng)商:由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等部門予-5

    供應(yīng)商管理制度12

      第一節(jié)總則

      第一條目的

      為了進一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理,達到賬目清晰、合理,提高工作效率,特制定本制度。

      第二條范圍

      本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。(包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家)

      第三條職責(zé)

     。ㄒ唬┴攧(wù)部經(jīng)理負責(zé)本制度的實施和監(jiān)督。

      (二)采購部經(jīng)理負責(zé)結(jié)算單的制作。

     。ㄈ┓止軙嬝撠(zé)付款單的制作。

      第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度

      第一條交卡時間。

      (一)現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

     。ǘ┐N供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月10日。

     。ㄈ┰虑骞⿷(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月最后一周的周二。

     。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

     。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

      第二條付款時間

     。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商付款時間分別為每月14日和每月24日。

     。ǘ┐N供應(yīng)商付款時間為每月18日。

     。ㄈ┰虑骞⿷(yīng)商付款時間為每月28日。

      (四)預(yù)付款每月1日和15日兩次.

     。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的,按照合同執(zhí)行。

      (六)以上時間遇節(jié)假日順延。

      第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。

     。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。

     。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓,合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦、差價退補單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的.先后順序排列好,不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來,否則丟失責(zé)任自負。

      第四條稅票的開具

      (一)現(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票,在交卡時將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的,下次開稅票時,用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后,以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額,上下不得浮動10元,這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。

     。ǘ┐N供應(yīng)商的發(fā)票開具金額,由往來會計于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細表交出納,出納在收卡小票上標注開票金額,供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票,在結(jié)款時將稅票交回。如果稅票未交回,本月將不能結(jié)款。

      第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部,采購部收到結(jié)算卡的一個工作日完成結(jié)算單制作,有退貨需要儲運部填卡的,儲運部要在收到結(jié)算卡半天時間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部,采購部于當天下午轉(zhuǎn)財務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。

      代銷供應(yīng)商付款完成進度時間要求:11日出納將卡交采購部,13日前采購部完成結(jié)算單,14日上班交儲運部將退貨填入結(jié)算卡中午12:00前完成,轉(zhuǎn)采購部;采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財務(wù)部做付款單;16日前財務(wù)部完成付款單制作,17日前審核完成,相關(guān)人員簽完字。

      第六條采購部做結(jié)算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無,只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除,不全的單據(jù)采購部負責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時補全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。

      第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理,分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,齊全后送財務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù),在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。

      第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結(jié)算單打印出來,經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財務(wù),交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。

      第九條分管會計做付款單時要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期,結(jié)算卡的余額是否正確,結(jié)算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致,合同中的各項條款是否體現(xiàn),供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查,審核入庫單、退貨單是否齊全等,如有問題,必須查明原因,重新對賬之后方可制作付款單。

      第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性,如有其它說明,要在簽字時寫清。

      第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān);往來會計于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。

      第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。

      第三節(jié)結(jié)算卡管理

      第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡,無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。

      第二條結(jié)算卡由出納保管,供應(yīng)商交10元工本費即可購買。

      第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。

      第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫:供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。

      第五條舊卡必須由財務(wù)部往來會計收回,并加蓋作廢章,整理歸檔,以備查對。

      第六條結(jié)款時如未付款,出納須收回付款單,并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會計。

      第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。

     。ㄒ唬┙Y(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫;結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會計填寫。

     。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名,采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期,以示核對;制作付款單的分管會計在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名,出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期,證明已付款。

     。ㄈ┬鹿⿷(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”,標明“新卡”后簽名。

     。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”,并在余額相應(yīng)的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

     。ㄎ澹┙Y(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。

     。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù),不足兩位的以零補齊,并用人民幣符號在金額前面攔截。

     。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時,須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼,結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。

     。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額,電腦數(shù)與卡完全一致,余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼,并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

     。ň牛⿲~時分管會計必須在結(jié)算卡上標明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

      (十)結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫,相應(yīng)人員須簽寫全名。

     。ㄊ唬┙Y(jié)算卡填寫錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉(一紅橫線),黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容,不許涂改、刮擦。

      第四節(jié)罰則

      第一條以上規(guī)定中有時間要求的,未按時完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒

      第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤,處罰10元/筆,審核人10元/筆,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

      第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

      第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

      第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。

    供應(yīng)商管理制度13

      1、供應(yīng)商的選擇

      1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。

      1.2對供應(yīng)商的資質(zhì)進行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說明書、安全標簽標簽等證明材料。

      1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務(wù)等方面進行確認,選定合格供應(yīng)商。

      1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺帳》。

      2、采購程序

      2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

      2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。

      2.3采購負責(zé)人發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。

      3、供應(yīng)商的安全管理

      3.1供銷科負責(zé)建立供應(yīng)商管理制度,確定資格預(yù)審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應(yīng)商名錄和檔案,定期對合格供應(yīng)商提供的原材料、設(shè)備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進行審查,淘汰不符合要求的'供應(yīng)商。

      3.2各有關(guān)部門對供應(yīng)商進行資格預(yù)審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應(yīng)有安全的要求)

      3.3有關(guān)部門選用供應(yīng)商時,應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說明、價格、售后服務(wù)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進行確認,來選擇供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)合同,合同中應(yīng)有安全管理要求的條款。

      3.4有關(guān)部門續(xù)用供應(yīng)商時,應(yīng)對合格供應(yīng)商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應(yīng)商給予續(xù)用。

      3.5公司供應(yīng)部門,應(yīng)經(jīng)常識別與采購活動有關(guān)的風(fēng)險,及時反饋給供應(yīng)商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

    供應(yīng)商管理制度14

      為切實加強店內(nèi)倉庫管理,提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率,特制定本制度。

      一、管理范圍

      本制度管理范圍為所有商品倉庫,包括聯(lián)營及otc倉庫,不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設(shè)備倉。

      所有商品倉庫內(nèi)只允許存放商品、場內(nèi)贈送贈品(試吃試用品),不得出現(xiàn)任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

      二、出入管理

      1、進出倉庫需兩人同行,嚴禁無證人員進入庫區(qū),嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫;

      2、二樓大倉入口防損人員負責(zé)倉庫人員進出管理工作,所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡;

      3、門店設(shè)有加貨專用車,禁止普通購物車進入倉庫,倉庫門崗應(yīng)做好現(xiàn)場管理工作;

      4、二樓大倉實行定點開放制,非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫;如有特殊情況需要進倉的,需由分管業(yè)務(wù)主管向防損提出申請,經(jīng)審核同意后方可進入;

      5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入

      三、臺帳與責(zé)任

      1、各部門應(yīng)根據(jù)員工分管商品品類設(shè)定倉庫責(zé)任區(qū),責(zé)任到人、到貨架;

      2、所有倉庫的管理,處長為部門負責(zé)人、課長為區(qū)域負責(zé)人、員工為貨架第一責(zé)任人,促銷員負責(zé)協(xié)助整理工作;

      3、各倉庫貨架責(zé)任人負責(zé)本貨架商品的現(xiàn)場管理、三信管理、臺帳管理工作,如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的,由貨架責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

      4、各部門查詢商品由對應(yīng)商品貨架責(zé)任人負責(zé)管理;

      5、贈品等同于商品,所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責(zé)任人負責(zé)統(tǒng)一管理;

      6、otc精品倉庫由總臺負責(zé)管理,所有商品應(yīng)建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責(zé)任人按進價賠償;

      四、庫區(qū)商品管理

      1、倉存商品的管理應(yīng)遵循:分類存放、先進先出、封箱儲存等原則;

      2、分類存放原則:

     、俑鞑块T倉庫應(yīng)設(shè)單位的贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū),與正常商品區(qū)別存放;

     、趥}庫應(yīng)按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理,不得出現(xiàn)混放現(xiàn)象;

      3、先進先出原則:所有商品的進出應(yīng)按商品進貨時間、生產(chǎn)日期,按先進先出原則管理和提取,以確保商品品質(zhì);

      4、封箱存放原則:

      ①倉庫儲存商品應(yīng)整箱存入,如在上貨過程中出現(xiàn)零散商品的,應(yīng)用大小合適的紙箱、封箱后存放,并將商品碼、商品名稱、數(shù)量標于外箱上;

     、谏唐反娣疟M量做到一箱一品,需拼箱存放的,每箱品種數(shù)不得大于3個,同時應(yīng)在外箱標明商品碼、品名及數(shù)量;

     、劢股唐烽_放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉(zhuǎn)知筐存放商品;

     、芡庀淦茡p的商品,應(yīng)及時更換外箱,以減少商品儲存過程中出現(xiàn)的商品損耗;

      5、所有商品應(yīng)離地離墻放置,離地不少于10cm,離墻距離不少于5cm;

      6、商品存放時應(yīng)將重量較大的'商品放于底部,避免壓壞商品;

      7、易碎商品應(yīng)在外箱上標注“易碎”標志,以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放;

      8、貨架商品的存放應(yīng)確保外箱外側(cè)面拉平,無通道兩側(cè)凹凸不平的情況出現(xiàn);

      9、貨架頂部存放商品應(yīng)注意高度,離燈帶距離不得小于40cm;

      10、使用倉板存放商品的,堆垛間間距不得小于50cm,高度根據(jù)商品的承壓能力和商品特性確定,并以提取方便為宜,沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋;

      11、商品拿取應(yīng)輕拿輕放,如因人為原則造成商品損失的,由責(zé)任人按進價賠償;

      12、因三信原因撤架商品應(yīng)單獨存放,用紅色封箱帶封箱后,應(yīng)在外箱注明商品碼、品名、撤架原因

      13、破包、變質(zhì)等商品應(yīng)單獨存放于查詢區(qū),根據(jù)商品屬性定期清理----按商品品質(zhì)情況及保管要求(如蛋類需每日清理,百貨可按月清理);

      14、買斷破包不可換貨商品應(yīng)做好商品記錄,每月結(jié)轉(zhuǎn)次日由業(yè)務(wù)處提交清單及處理意見,經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式,避免出現(xiàn)商品積壓;

      15、各部門應(yīng)保證庫存貨架之間的暢通,不得以庫存大為由在通道內(nèi)存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道;

      16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內(nèi); 17、各部門應(yīng)重點關(guān)注易失竊商品的儲存情況,重點商品、貴重商品應(yīng)在貨架上放置庫存卡,登記商品進出情況;

      18、各部門應(yīng)保持庫存衛(wèi)生清潔,不得在倉庫內(nèi)大量存放紙箱、每日應(yīng)安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作;

      19、退貨商品應(yīng)單獨存放于退貨區(qū)域內(nèi),并按要求在外箱粘貼退貨單據(jù);

      20、食品、生鮮商品的儲存,應(yīng)關(guān)注其儲存條件,避免因保存不當出現(xiàn)商品質(zhì)量問題;

      21、門店允許供應(yīng)商活動用道具臨時存放于倉庫內(nèi),但應(yīng)在活動結(jié)束的三天內(nèi)清理出門店;不正常使用的供應(yīng)商陳列架不得長期滯留在倉庫內(nèi);防損部門有權(quán)定期(每月末)清理;

      22、嚴禁在倉庫內(nèi)使用明火

      五、禁止事項

      1、嚴禁無證人員進出倉庫

      2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火

      3、嚴禁在倉庫內(nèi)使用、放置非加貨專物車;

      4、嚴禁商品開放儲存

      5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內(nèi);

      6、嚴禁一人單獨進倉;

      7、嚴禁商品著地存放;

      8、嚴禁堵塞通道

      9、嚴禁在消防黃線內(nèi)放置任何物品;

    供應(yīng)商管理制度15

      一、目的

      XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系,確保供應(yīng)商管理的合理性、準確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。

      二、適用范圍

      XX公司采購業(yè)務(wù)部門

      三、供應(yīng)商分類

      按照采購策略,對供應(yīng)商分類

      編號

      供應(yīng)商類型

      分類特征

      1、戰(zhàn)略供應(yīng)商

      與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

     。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內(nèi)容;

     。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊,如框架協(xié)議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;

      反之,仍必須進行詢價、比價工作;

      (3) 向此類供應(yīng)商采購時,可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。

      2、優(yōu)先供應(yīng)商

      針對某一類產(chǎn)品或服務(wù),與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商,此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得,但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢,總體績效較好,符合以下條件:

     。1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;

      (2) 當每次采購申請?zhí)岢龊,若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;

     。3) 同時,根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

      3、普通供應(yīng)商

      與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。

      4、臨時供應(yīng)商

      在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應(yīng)商;但是采購緊急,沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商,執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程,而采用的供應(yīng)商。

      5、淘汰供應(yīng)商

      公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果,確定不再與其進行交易的.供應(yīng)商。同時,在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。

      6、黑名單供應(yīng)商

      公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應(yīng)商。

      四、供應(yīng)商管理流程

      1、供應(yīng)商調(diào)查

     。1)采購部實施采購前,應(yīng)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查工作,目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

     。2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組,對供應(yīng)商實施調(diào)查評估,并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

      (3)評價結(jié)果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。

     。4)未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認可的廠商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應(yīng)商。

     。5)對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等,所需考慮因素如下:

      ◆ 價格評估:對于供應(yīng)商所提供的物料價格,采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

      ◆ 技術(shù)評估:對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù),技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

      ◆ 品質(zhì)評估:對于供應(yīng)商的品質(zhì),采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。

      表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板

      供應(yīng)商調(diào)查表

      供應(yīng)商編號

      供應(yīng)商名稱

      調(diào)查時間

      調(diào)查次數(shù)

      調(diào)查評估項目

      得分

      評分說明

      調(diào)查評估者

      備注

      成本

      材料價格

      加工費用

      付款方式

      質(zhì)量

      技術(shù)水準

      資料管理

      設(shè)備狀況

      跟蹤服務(wù)

      及時性

      到貨及時性

      到貨齊貨性

      合計

      2、供應(yīng)商定期評估

     。1)供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。

      (2)除已淘汰供應(yīng)商外,供應(yīng)商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時,應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。

      表 3 供應(yīng)商定期評估表模板

      供應(yīng)商定期評估表

      說明:

      1:本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估,以持續(xù)提高供應(yīng)商

      2:評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度,績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進行評估。

      3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。

      4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息

      供應(yīng)商名稱:

      填寫供應(yīng)商全稱,必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號:

      填寫供應(yīng)商完整編號,必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類:

      填寫供應(yīng)商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應(yīng)商

      供應(yīng)商目前等級:

      目前在系統(tǒng)中所屬的級別,如A類供應(yīng)商 評估周期:

      評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內(nèi)容

      評分類別/權(quán)重

      評分項目

      得分(0-5分)

      價格50%

      · 價格下降率

      · 價格彈性

      每天報價時

      · 價格透明度

      評估其他說明:

      非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。

      評估部門: 價格評估一般供應(yīng)商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%

      · 付款賬期

      · 付款條款彈性

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%

      · 供貨及時度

      · 供貨完整性

      · 送貨彈性

      · 退貨難易度

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期:

      品質(zhì)及服務(wù) 15%

      · 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性

      · 問題處理的及時性

      · 緊急應(yīng)對能力

      · 增值服務(wù)

      · 對祈福重視度

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期:

      誠信

      · 是否存在不誠信記錄

      評估其他說明:

      評估部門: 評估人: 評估日期:

      評估結(jié)論

      評估結(jié)論: 審批人:

      數(shù)據(jù)維護人:

     。3)供應(yīng)商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應(yīng)的權(quán)重(%),權(quán)重之和為100%;

      然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù),分值為5分到0分的整數(shù),參考標準詳見表4;其次,該供應(yīng)商的總得分=;最后,根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商,采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商;

      考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商,可以正常交易,建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商;

      考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商,終止交易,供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應(yīng)商,終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。

      3、供應(yīng)商資料的維護和變更

     。1)新增供應(yīng)商

      采購部篩選確定新增供應(yīng)商后,應(yīng)盡快在進入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件(適用于法人供應(yīng)商)或身份證復(fù)印件(適用于個人供應(yīng)商)、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應(yīng)商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商)、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。

      采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。

     。2)供應(yīng)商信息變更情況主要包括:供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。

      供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于:

      l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應(yīng)商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商);

      l 供應(yīng)商名稱變更:加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件;

      l 供應(yīng)商地址變更:加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函;

      l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更:加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。

      采購員收集上述資料后,需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》,以確認供應(yīng)商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。

      五、附則

      本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責(zé)解釋。

      六、附件

      附件2、供應(yīng)商信息變更清單

      供應(yīng)商信息變更清單

      供應(yīng)商名稱:

      采購類型:

      序號

      變更類型

      資料名稱

      是否已獲得(Y/N)

      是否變更(Y/N)

      備注

      1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

      供應(yīng)商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應(yīng)商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應(yīng)商)

      2 供應(yīng)商名稱變更

      加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函

      3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

      4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件

      5 加蓋其公章的法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件

      6 待準入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單

      7 供應(yīng)商地址變更

      加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函

      8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更

      加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函

      附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄

      序號

      廠商編號

      名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時間 備注

      審批人簽字: 日期:

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