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    供應商管理制度

    時間:2024-05-25 22:30:55 制度 我要投稿

    供應商管理制度15篇

      在日常生活和工作中,制度使用的頻率越來越高,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編幫大家整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

    供應商管理制度15篇

    供應商管理制度1

      第1章總則

      第1條目的

      積極開發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

      第2條適用范圍

      本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。

      第3條權責

      1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。

      2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

      3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。

      第2章供應商信息收集與調查

      第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發(fā)部負責,其他相關部門予以配合。

      第5條供應商調查的內容

      1產品供應狀況。

      2產品品質狀況。

      3專業(yè)技術能力。

      4生產設備狀況。

      5管理水平。

      6財務及信用狀況。

      第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù),并送達采購支持部進行建檔。

      第7條若供應商的生產經營條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。

      第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內容。

      第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

      第3章合格供應商的標準

      第10條評價合格供應商

      公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。

      1供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。

      2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證的供應商。

      3對于關鍵產品,應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。

     。1)原材料的檢驗是否嚴格。

     。2)生產過程的質量保證體系是否完善。

     。3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

     。4)生產的配套設施、生產環(huán)境、生產設備是否完好。

     。5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

      4具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續(xù)的`訂單需求。

      5能有效處理緊急訂單。

      6有具體的售后服務措施,且令人滿意。

      7同等價格擇其優(yōu),同等質量擇其廉,同價同質擇其近。

      8樣品通過檢驗合格。

      第4章供應商的評價程序

      第11條供應商初步評價

      1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

      2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審,F(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。

      3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。

      第12條供應商的現(xiàn)場評審

      1根據(jù)供應商生產的產品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產品、重要產品、普通產品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。

      2對于提供戰(zhàn)略與重要產品的供應商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見,供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。

      3對于普通產品的供應商,由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。

      第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》的簽訂

      1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

      2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應商提供合格產品的契約。

      第14條樣品需求和開發(fā)

      1如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。

      2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發(fā)展情況,對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。

      3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品,數(shù)量應多于三件。

      第15條樣品的檢驗

      1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數(shù)據(jù)并作出結論,報品控部經理批示。

      2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

      3.經確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

      3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據(jù);一件交回供應商作今后生產的依據(jù)。

      第16條確定合格供應商的名單

      1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經理批準。

      2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

      3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

      4適時對供應商進行考核,并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。

      第5章供應商的監(jiān)督與考核

      第17條考核對象

      供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

      第12條考核方法

      公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。

      第18條考核頻率

      對戰(zhàn)略、重要產品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

      第14條考核結果的處理

      1考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

      2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

      3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。

      4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。

      5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

      第19條對合格供應商進行交期和質量監(jiān)督

      1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。

      2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄,產品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產品質量后再行采購。

      3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

      第20條供應商檔案管理

      采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

      第21條供應商政策的臨時性變更

      1在出現(xiàn)下列情況時,經過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調整。

     。1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。

     。2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

     。3)重要供應商出現(xiàn)經營危機。

     。4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

      (5)其他需作臨時性調整的情況。

      2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。

      第6章附則

      第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

      第22條本制度報總經理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。

    供應商管理制度2

      1、目的

      為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。

      2、范圍

      本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

      3、職責

      采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。

      4、內容

      4.1、管理原則

      4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協(xié)助。

      4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

      4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。

      4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。

      4.2、供應商的評定內容

      4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。

      4.2.2、產品質量水平評定。包括:

      (1)物料來件的`優(yōu)良品率;

      (2)樣品質量;

      (3)對質量問題的處理。

      4.2.3、交貨能力評定。包括:

      (1)交貨的及時性;

      (2)擴大供貨的彈性;

      (3)樣品的及時性;

      (4)增、減訂貨貨的批應能力。

      4.2.4、技術能力評定。包括:

      (1)工藝技術的先進性;

      (2)后續(xù)研發(fā)能力;

      (3)產品設計能力;

      (4)技術問題的反應處理能力。

      4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

      (2)配套售后服務能力;

      (3)服務態(tài)度。

      4.2.6、合作狀況評定。包括:

      (1)合同履約率;

      (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

      (3)合作年限;

      4.2.7、價格評定。包括:

      (1)優(yōu)惠程度;

      (2)消化漲價的能力;

      (3)成本下降空間。

      4.3、供應商評定步驟

      4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2家具備資質和能力的單位。

      4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。

      4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

      4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

      4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

      4.6、管理措施

      4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。

      4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

      4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

    供應商管理制度3

      1.目的

      加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。

      2.適應范圍

      適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

      3.職責

      3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

      3.2生產中心、技術研發(fā)中心參與供方的評價。

      4.工作程序

      4.1建立合格供方評價小組。

      4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

      4.1.2對供應商生產中心、技術研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。

      4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批準。

      4.2供方的準入

      4.2.1通過ISO9000認證的企業(yè)作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

      4.2.2授權準入:對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定后,經批準可作為供方進貨。

      4.2.3根據(jù)公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的`中間商,根據(jù)其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

      4.2.4準入:由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

      4.3新供方的評價

      4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業(yè)簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

      4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,注明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。

      4.4對合格供方的重新評價與管理

      4.4.1評價內容

      4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

      4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

      4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據(jù)實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

      4.4.2供方的評定等級

      根據(jù)供方的經營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

      A級供方:能夠長期穩(wěn)定的供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響,生產資源優(yōu)勢明顯。

      B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數(shù)量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

      C級供方:能夠滿足合同約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現(xiàn)小的質量波動或不穩(wěn)定的情況。

      4.4.3管理控制

      4.4.3.1等級確定:采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據(jù)供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴重質量問題

      或不能投入使用的),確定為C級供方。

      4.4.3.2動態(tài)管理

      a).對各級合格供方,在分類評價中,根據(jù)到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的還要求制定并落實相關的質量整改措施,以提高產品質量。

      b).如果供方在供貨過程中出現(xiàn)重大質量問題時,由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現(xiàn)的質量情況隨時進行評價,由相關部門采取相應措施予以處理。

      4.5 評價工作分工

      4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

      4.5.2技術研發(fā)中心提供采購標準,提供新礦點考察資料,并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

      4.5.3采購中心組織評價小組成員根據(jù)上述情況對供方逐一綜合評價后,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批準。

      4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進行整改落實。

      5.供方退出

      根據(jù)供方ABC三級管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:

      5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的,采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進質量。

      5.2凡供貨中出現(xiàn)質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

      5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

    供應商管理制度4

      第一章:總則

      第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。

      第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

      第二章:供應商調查

      第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

      第4條:已建立的供應商調查問卷數(shù)據(jù)。

      1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯(lián)系方式、注冊資本、是否開展直銷等

      2、供應商的材料供應情況。

      3、供應商所供材料的質量狀況。

      4、供應商的技術專長。

      5、供應商的生產能力。

      6、供應商管理水平。

      7、供應商的財務和信用狀況。

      第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

      1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

      2、供應商目錄。

      3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。

      4、引進工廠固定供應商。

      5、銷售代理介紹。

      6、工廠的銷售代表。

      7、網絡搜索。

      第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據(jù)。

      第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

      第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數(shù)據(jù)。

      第三章:供應商評審

      第九條:采購人員應不斷評審新的和現(xiàn)有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

      第10條:合格供應商應遵守本條件。

      1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。

      2、供應商已建立并驗證質量體系。

      3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

      4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

      5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu),在同等質量下價格更便宜。

      6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

      7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

      第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

      1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

      2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。

      第12條:供供應商審查的材料。

      1、能力,包括供應商的生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

      2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等

      3、價格,包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等

      4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

      5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

      6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

      第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的`,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。

      第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現(xiàn)場評估,并準備評估結果。

      第15條:供應商審查時間。

      1、一般供應商的一般評審周期為一年。

      2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

      3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

      第四章:合格供方檔案管理

      第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

      第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

      第十八條:采購部根據(jù)評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據(jù)評價等級分配采購數(shù)量。

      第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

      第五章:供應商評估

      第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

      第21條:評估方法。

      對供應商實行評分制度,滿分100分。

      1、90~100為一流供應商。

      2、80~89分為二級供應商。

      3、70~79分為三級供應商。

      得分低于4、70的供應商不合格。

      第22條:考核項目及評分標準。

      供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

      供應商考核項目及評分標準

      第23條:考核頻次。

      重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

      第24條:評估結果的處理。

      1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。

      2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

      3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

      4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

      5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

      第25條:合格供應商的質量監(jiān)督。

      1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

      2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

      第六章附則

      第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

      第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

      第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。

      第二十九條本制度實施后,原相關系統(tǒng)自動終止

    供應商管理制度5

      第一章總則

      第一條為規(guī)范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采販物資質量,增強供應安全系數(shù)及供應可靠性,特制定本制度。

      第二條公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核,統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價不考核、勱態(tài)管理。

      第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統(tǒng)模式。

      第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家(特殊物資除第事章機構及職責

      第五條公司生產管理部是物資采販的管理部門,負責統(tǒng)一管理公司及各單位生產類物資采販管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:織織制定各單位供應商管理的政策不機制,下達各單位執(zhí)行,監(jiān)管各單位供應商管理工作

      第六條各單位采販部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:第三章供應商準入管理

      第七條供應商準入必須具備以下基本條件:具備國家和相關部門頒發(fā)的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經營資格、許可證、質量訃證等;具有完善的質量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無丌合格情況;集團公司戒平臺要求具備的其它條件。

      第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的'資質資料,資質資料包括:企業(yè)通過的體系證明文件;特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、與利產品證書;其它能證明該單位供應實力的資信文件。

      第九條供應商準入審批程序采販管理部門在規(guī)定的時間內,根據(jù)要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實有敁。采販管理部門對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監(jiān)督部門進行評定幵提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采販部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格丌得高二同類物資采販價格。

      經綜合評分,合格的供應商由采販部門提交供應商開發(fā)報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實行有敁期制,準入證有敁期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發(fā)新證;丌合格的,準入證作廢幵收回,取消準入資格。

    供應商管理制度6

      1.目的

      編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理,建立健全供應商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質量的物資和服務,防止采購的原材料、零部件、設備等原因,影響我司產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

      2.范圍

      本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

      3.職責

      3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。

      3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商產品質量進行評估。

      3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

      4.內容

      4.1實施程序

      4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產、質檢、技術等部門予以協(xié)助。

      4.1.2采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。

      4.2樣品需求與樣品確認

      4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

      4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品,數(shù)量應大于等于兩件。

      4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的`檢驗,或送有資質的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認表》。

      4.2.3經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

      4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據(jù),一件留在質檢部,作為檢驗的依據(jù)。

      4.3管理評審

      4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,然后再由采購部門、技術部門及質檢部門,同時對供應商進行相關評審。

      4.3.2根據(jù)采購材料對產品質量的影響程度,將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

      4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商,質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,采購部、技術部簽署評審意見。

      4.3.4對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。

      4.4合格供應商名單

      4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送總經理批準,并列入《合格供應商名單》。

      4.4.2原則上采購一種物資,需準備三家或三家以上的合格供應商,首先向三家同時發(fā)出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

      4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

      4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。

      4.5訂單反饋

      4.5.1供應商在接收到采購訂單后,應在規(guī)定的時間內對訂單內容給予準確反饋,包括產品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。

      4.5.2對于供應商已經確認的訂單,在生產過程中,如出現(xiàn)不能及時保質保量交貨的情況,應及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。

      4.6對合格供應商的質量監(jiān)督

      4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資,應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

      4.6.2合格供應商應每年重新評審一次,由質檢部填寫《供應商綜合評審表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。

      4.7供應商檔案建立

      4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

      4.7.2如供應商主要負責人更換,采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。

      4.8風險規(guī)避

      4.8.1不能過分依賴個別供應商,必須有備選方案,以便分散采購風險。

      4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經理簽字確認,方可生效執(zhí)行。

      4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣,一經發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。

      4.8.4凡舉報者,經審查屬實,獎勵5000元。5.其他

      5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

      5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。

      5.3附件

    供應商管理制度7

      一、目的

      規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理,通過對供應商庫的建立、評估、管理,為公司的招標采購提供支持,提高集團的招標采購的質量和效率,降低采購成本。

      二、適用范圍

      適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務,此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護;同時,負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

      成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察,組織對中標供應商的履約評估,并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。

      三、供應商評估分類

     。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫,但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

     。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分高于60分的潛在供應商,即可成為合格供應商,成為地產合格的供應商或承包商,可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作,每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級,刷新該供應商的綜合等級,綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

     。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察,綜合評定得分低于60分,即確定該公司為不合格供應商,不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標;合作中的.供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分,也將被劃入不合格供應商名單。

      (四)合作黑名單:在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為,一經發(fā)現(xiàn)并經審計部確認,將被列入合作黑名單中;在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

     。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標采購工作,通過資格預審和考察,通過招標并中標成為集中采購供應商,可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。

     。⿷(zhàn)略合作供應商:由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作,通過資格預審和考察,并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商;戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年,兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目,均應遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議,與該戰(zhàn)略供應商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

     。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司,可依據(jù)公司確認的事項審批,將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單,并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

      四、供應商庫的建立

     。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫,成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料,統(tǒng)一交由集團成本管理中心,經審核后由招采部門錄入到供應商庫,成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察,確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

     。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息,需要通知這些供應商提交資格審核資料,并通過資格審核成為潛在供應商,進而通過考察獲得綜合評定等級,綜合評定等級高于D級(60分)的供應商為合格供應商,綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

     。ㄈ└鶕(jù)招標采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察,并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后,可直接成為合格供應商,資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產品圖冊等。

      (四)資格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行,各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

     。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級,可暫時錄入到供應商庫中,成為潛在供應商。參與新項目投標時,需重新進行考察給出綜合評定等級。

      五、供應商庫的維護和更新

     。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門,負責供應商資料審核及日常維護。

     。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作,審核和考察通過后即可成為合格供應商;供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后,由招采部門負責更新。

      (三)供應商信息發(fā)生重大變更時,招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實,審核通過后,該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。

     。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估,招采部門負責匯總

      及審核。

     。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。

      六、供應商的評估

     。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質評估、履約評估兩部分。

     。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分,考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。

     。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價,參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調整為評估后的等級,在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

      (四)履約階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行,合同履約階段的評估由招標采購部門組織,評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織,原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估,所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審,合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員,參與評估人不少于三人,售后評估應包括物業(yè)公司人員評價;采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心,由招采中心核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

      (五)甲供材料的供應商履約評估以招標采購部門為主,項目部、成本管理部門參與,參考表單為《材料類供應商履約評估表》;總包及分包的供應商履約評估以項目部為主,招標采購部門、成本管理部門參與;參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

      應負責的成本、設計、營銷部門為主,相關配合的部門參與評估,參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考,評估表具體內容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

     。┰诤贤募s過程中履約評估分值低于60分,承辦部門應協(xié)同法務判斷付款風險,風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序;出現(xiàn)惡意違反合同條款,造成重大損失,后果嚴重的供應商,將被列入合作黑名單中。

     。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門組織,相關項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估,參與評估人不少于兩部門三人,售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采,由招采核準最終評估成績,在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。

     。ò耍┱袠瞬少彶块T負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。

      七、供應商的評級與選擇

     。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔;A級優(yōu)秀100~86分;B級良好85~71分;C級中等70~60分;D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商;D級評定的供應商為不合格供應商,評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

     。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值,評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的,后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級,即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

     。ㄈ┱袠隧椖咳雵,應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方,同為供應商庫中的合格供應商,應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。

      (四)被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作,兩年后如該供應商報名投標,經招標采購部門再次資審并考察合格,可接受其報名,并對其入圍資格做進一步審核。

     。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單,合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起,并征詢相關人員意見,經審計部門及公司主管副總裁審批通過,則該供應商被列入公司合作黑名單,合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

      八、年終總評與定級

      (一)供應商的總評與定級每年進行一次,由招標采購部門組織。

     。ǘ└鶕(jù)供應商的資審評級、履約評級、售后評級情況,按照最新評分占權重70%,以往各期評分平均值權重占比30%的原則,綜合核定供應商的年終總評分,并根據(jù)年終總評分,確定其年終總評的定級,定級原則同第七章第一條規(guī)定。

     。ㄈ﹨R總意見后,由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批,通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

     。ㄋ模┠杲K總評定級的同時,由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。

      九、表單

      1.《材料類供應商履約評估表》

      2.《工程類供應商履約評估表》

      3.《咨詢設計類供應商履約評估表》

      4.《售后維保評估表》

      5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》

    供應商管理制度8

      第一章

      總則

      第一條為加強供應商尋源,優(yōu)化供應商隊伍,規(guī)范公司的供應商管理工作,加強對供應商的履約評估,特制定本制度。

      第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

      第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》,作為招標采購及供應商合作使用的依據(jù)。

      第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

      第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

      第二章

      供應商資格預審

      第六條供應商入庫之前,須填寫《供應商信息登記表》(附件一),并按照表中要求提供相關資質文件。

      第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商,需組織對供應商進行考察,并填寫考察報告,考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

      第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責,《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔;項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責,《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部,電子檔資料提交至集團招采成本中心,以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。

      第三章

      供應商等級劃分

      第九條

      供應商等級分為:優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

      其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商,可以直接參與投標或予

      以合作;待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級;“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

      供應商資料欠缺,單位情況不明,予以“不合格”;合作后履約評估分數(shù)為0-60(不含),予以“不合格”;

      供方商資料齊全,審核及考察通過,予以“試用”;合作后履約評估分數(shù)為60-70(不含),予以“試用”;

      已合作,履約評估分數(shù)為70-90(不含),予以“良好”;

      已合作,履約評估分數(shù)為90-100分,予以“優(yōu)秀”;

      第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利,集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。

      第四章

      供應商履約評估

      第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量(使用情況)等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估,服務及產品質量(使用情況)由所屬項目部進行評估!恫牧显O備類供應商履約評估表》見附件二。

      第十二條工程類履約評估內容包括:施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估,價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

      第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》,由招采部各采購經辦人評分,評分完畢后交由項目公司項目部負責人,由項目部負責人分派具體經辦人評分,評分完畢后返還招采部進行匯總評級,評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總,并編制《集團X年度合格供應商名錄》,《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。

      第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》,項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心!恫少弮r格信息臺賬》見附件四。

      第五章供應商信息庫的.建立

      第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》,項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心,所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。

      第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。

      第十七條供應商信息須包括:類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

      第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡員,負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護,新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡工作。

      第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

      第六章

      附則

      第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

      第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

    供應商管理制度9

      為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

      第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

      第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

      第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調,請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

      第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

      1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

      2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

      3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

      4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

      第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

      第六條如果預約來訪人員要找的.負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

      第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

      第八條接待人員經過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

      第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

      第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經辦負責修訂并解釋。

    供應商管理制度10

      第一章總則

      第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

      第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

      第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

      第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

      第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

      第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

      第二章供應商資源調查

      第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

      第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限,集團各公司產品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

      第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

      第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

      根據(jù)調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

      調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數(shù)據(jù)。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

      調查報告的格式模板見附件1。

      供應商資料卡見附件2。

      第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

      第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

      第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

      第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

      《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

      《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

      《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

      第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

      第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

      第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

      第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的'供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

      合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

      合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

      第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

      1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;2、現(xiàn)有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

      第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

      第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

      第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排,F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。

      第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

      第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

      第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

      第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

      第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

      供應商除名與注銷流程見附件11。

      第五章新供應商資源的引進

      第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

      第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

      第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

      第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

      第六章違規(guī)考核與處罰

      第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

      第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。

      第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

      第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

      第七章附則

      第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

      第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

    供應商管理制度11

      第一章:總則

      第一條:為加規(guī)范采購行為,強供應商管理,保證電力物資的采購質量,依據(jù)《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》,制定本辦法。

      第二條:本辦法所稱合格供應商,是指依法成立,具有法人或生產經營資格和良好信譽,并經公司按程序審查認定的組織或者個人,包括境內外供應商。

      第三條:計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

      第四條:本辦法所稱潛在供應商是指因業(yè)務需要,未經過審核評議程序而直接發(fā)生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續(xù)過程中,經審核評議后成為合格供應商。

      第二章:管理要求

      第五條:采購物資使用部門及計劃經營部、監(jiān)察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門,每年或根據(jù)需要由計劃經營部、監(jiān)察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

      第六條:計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄,潛在的合格供應商的選擇應根據(jù)以下信息確定:

      (一)供應商供給的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

      (二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

      (三)供應商資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的貼合情景;

      (四)公司專業(yè)技術人員的推薦;

      (五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

      第七條:確定潛在的合格供應商后,由公司組織對其進行資質審查。

      第八條:對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業(yè)績、代理權限、履約本事、履約信用等。

      第九條:潛在合格供應商經過資質審查,并經相關部門會簽后,報分管副總經理批準,納入合格供應商名錄。

      第十條:凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人,能夠申請取得公司的合格供應商資格:

      (一)遵守國家法律、法規(guī),具有良好的`信譽;

      (二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

      (三)具有必須規(guī)模和良好的資金財務狀況。

      第十一條:凡取得公司合格供應商資格者,應供給下列資料:

      (一)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

      (二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

      (三)業(yè)務經營情景及相關業(yè)績證明

      (四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

      第十二條:合格供應商工商變更、注銷,應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續(xù)。

      第十三條:合格供應商有下列行為之一的,可根據(jù)情節(jié)輕重,給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的,應當承擔賠償職責。

      (一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

      (二)供給虛假投標材料的;

      (三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

      (四)與其它采購單位或者社會中介機構違規(guī)串通的;

      (五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

      (六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

      (七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

      (八)供給的產品出現(xiàn)重大質量問題,并造成后果的;

      (九)其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。

      第十四:條合格供應商行為構成犯罪的,由司法機關追究其刑事職責。

      第三章:合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

      (一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

      (二)參與公司規(guī)定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

      (三)享有法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權利。

      第十六條合格供應商承擔以下義務:

      (一)遵守相關采購活動的法律、法規(guī)和規(guī)章;

      (二)供給貼合規(guī)定質量標準的采購服務;

      (三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監(jiān)察審計部的監(jiān)督、管理;

      (四)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務。

      第四章:附則

      第十七條:本辦法經總經理簽發(fā),自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      第十八條:本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

    供應商管理制度12

      第一章 總則

      第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu),以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

      第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的'物品的廠商,零售商除外。

      第二章 具體的管理制度

      第一條 供應商的資質

      采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

      1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

      2、ISO90012000版證書;

      3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

      4、我方需要其他的資料。

      第二條 供應商的基本信息

      1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

      2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

      3、公司的網址

      第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

      第四條 采購合同及品質保證協(xié)議

      1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質量協(xié)議,違約職責等。

      2、品質保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產品貼合本行業(yè)的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

      第三章 附則

      本制度自公布之日起開始生效。

    供應商管理制度13

      第一章總則

      第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本,促進我公司產品質量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。

      第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

      第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。

      第二章職責

      第四條公司總經理負責合格供應商的批準,以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

      第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

      (一)貫徹落實公司供應商管理規(guī)章制度。

     。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。

     。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。

     。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。

      第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結果。

      第三章分類

      第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產品的關聯(lián)度以及使用的相關要求,將采購物資分為以下幾類:

     。ㄒ唬〢類物資:公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量,可通過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。

     。ǘ〣類物資:公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。

      (三)C類物資:公司生產進行所需的,無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資,例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。

      第八條根據(jù)供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度,將供應商分為以下幾五類:

      (一)候選供應商(CS):經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

     。ǘ┖细窆⿷蹋≦S):能夠形成穩(wěn)定(品質價格周期穩(wěn)定)供應的供應商。

      (三)優(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。

     。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

      第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

     。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):物流部根據(jù)采購物資的需要,聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

     。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用(批量購進的最大金額應不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協(xié)同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

     。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S):列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購,能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質量部、生產部審核,總經理批準。

     。ㄋ模﹥(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

      (五)黑名單供應商(BS):連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

      第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

      第四章準入原則

      第十一條公司供應商實行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

     。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a資格。

     。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的`質量要求,有持續(xù)改進的愿望與能力。

      (三)生產能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。

     。ㄋ模┍WC按時、按量供貨。

     。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時,價格有競爭力。

      (六)在同行業(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。

      供應商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。

      第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購,C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

      第五章準入程序

      第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

      第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關資料,經采購部門報質量技術部。

      第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核,并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發(fā)能力、產品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預審:

      (一)上報資料不全或不符合要求的。

      (二)提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的。

      (三)有違反經營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

     。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產品質量問題的。

      第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況,統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

      第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。

      第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。

      第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

      第六章考核評價

      第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。

      第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。

      第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。

      第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限于以下內容:

     。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。

     。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。

     。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。

     。ㄋ模┕⿷坍a品價格。

     。ㄎ澹┙回浨闆r。

     。┓⻊涨闆r。

      第二十五條根據(jù)考評結果,對物資供應商實行分級管理?荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商?荚u不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。

      第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

      非不可抗力原因,單方面變更合同的;

      售后服務未達到合同要求的;

      連續(xù)三年無供貨交易的。

      第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

      (一)非不可抗力原因,單方面解除、終止合同的;

      (二)產品質量出現(xiàn)較大問題的;

     。ㄈ┻`反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。

      第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

      (一)年度考評不合格的;

     。ǘ_取準入證的;

     。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經濟損失的;

      (四)有價格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;

     。ㄎ澹┊a品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;

     。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;

     。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。

      第七章附則

      第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

    供應商管理制度14

      1、負責公司采購定單的跟蹤;

      2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調;

      3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗;

      5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;

      6、按采購計劃及商品分配原則,編制商品采購分配表,實施采購,確保交期;

      7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;

      8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

      酒店庫存物資實行分倉管理,根據(jù)各部門管理職責不同,將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

      總倉由財務部管轄,餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理,工程維修用品倉由工程部管理,制服布草倉由管家部布草房管理,部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督,嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

      總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

      各倉庫設專人管理,由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

      倉存物資必須經收貨部驗收后入倉,否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對,以保證入倉物品的數(shù)量和質量都合乎要求。

      入倉物資應分類擺放,不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

      發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的`倉管員有權拒絕發(fā)貨,對手續(xù)不全的領料單,倉管員應拒絕發(fā)貨。

      倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨,以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。

      嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

      倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定,該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數(shù)量。

      倉存物資應設卡登記管理,每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

      庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

      對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

      進出倉物品應及時進行帳務登記,做到日清月結,保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

      對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算,不得隨便估算,虛報瞞報,以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質變等情況的,應查明原因,及時匯報,按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后,進行帳務調整。

      倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經常檢查、經常翻動,以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。

      倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作,應經常打掃、經常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

    供應商管理制度15

      第一章:總則

      第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

      第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

      第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

      第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

      第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

      (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

      (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

      (三)具有良好的履行合同的記錄;

      (四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的'潛力;

      (五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

      (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

      (七)生產企業(yè)或經營商品貼合國家環(huán)保標準;

      (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

      (九)原則上供應商經營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

      (十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

      具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

      (一)經批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

      (二)根據(jù)中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

      外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

      第三章:供應商的權利與義務

      第五條:xx采購供應商享有以下權利:

      (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

      (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠對招標、評標等有關規(guī)定提出質疑;

      (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。

      第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

      (一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

      (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

      (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

      (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

      (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質詢和檢查。

      第四章:xx采購供應商資格申請與審核

      第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

      第八條:供應商資格的審定程序

      (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

      1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

      2、銀行信用證明;

      3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

      4、特許經營許可證、行業(yè)資質證、授權代理證原件及復印件;

      5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;

      6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;

      7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

      8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

      9、有關資格審定的其他材料。

      (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

      (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

      第五章:供應商的變更和終止

      第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

      第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

      第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

      第六章:供應商的違規(guī)處理

      第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

      (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

      (二)帶給虛假投標材料的;

      (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

      (四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

      (五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

      (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

      (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

      (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

      (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

      (十)其他觸犯國家法律的行為。

      第七章:附則

      第十三條:本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。

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