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    文件管理制度

    時間:2025-01-04 11:16:44 制度 我要投稿

    (精華)文件管理制度15篇

      在日新月異的現(xiàn)代社會中,接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的文件管理制度,歡迎大家分享。

    (精華)文件管理制度15篇

    文件管理制度1

      物業(yè)公司文件管理制度是規(guī)范企業(yè)內(nèi)部運作、保障業(yè)務流程有序進行的重要工具,它涵蓋了文件的產(chǎn)生、收集、整理、歸檔、利用和銷毀等全過程。具體來說,包括以下幾個核心部分:

      1. 文件分類與編碼:明確各類文件的定義、類型和編碼規(guī)則。

      2. 文件的生成與審批:規(guī)定文件的起草、審核、批準和發(fā)布流程。

      3. 文件存儲與管理:設定文件的存儲方式、期限和安全措施。

      4. 文件檢索與利用:規(guī)定文件的查詢、借閱和復制手續(xù)。

      5. 文件變更與更新:明確文件修訂、替換和廢止的.程序。

      6. 文件的保密與銷毀:規(guī)定敏感文件的保密級別和銷毀程序。

      內(nèi)容概述:

      1. 管理體系:建立文件管理組織架構(gòu),明確各部門職責。

      2. 制度建設:制定詳細的文件管理規(guī)章制度。

      3. 技術支持:采用適當?shù)膇t系統(tǒng)支持文件電子化管理。

      4. 培訓與教育:定期對員工進行文件管理知識的培訓。

      5. 監(jiān)督與審計:實施文件管理的內(nèi)部審計,確保制度執(zhí)行的有效性。

      6. 持續(xù)改進:根據(jù)業(yè)務變化和管理需求,不斷優(yōu)化文件管理制度。

    文件管理制度2

      一、目的

      加強文件檔案管理,規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

      二、適用范圍

      適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

      三、術語和定義

      1、檔案:指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活

      動中所直接形成的.對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

      盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

      2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。

      四、職責

      1、行政人事部:

      1)負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

      2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況;

      3)收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料;

      4)負責公司檔案的利用和銷毀管理,監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程,確保公司檔案的安全;

      5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

      6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

      2、其他各部門相關人員:

      1)負責在工作變動時,做好或協(xié)助移交工作,并及時通知行政人事部;

      2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;

      3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

      4)財務部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料;

      3、各部門檔案主管人員

    文件管理制度3

      1目的

      為規(guī)范安全管理體系文件的管理,對包括職業(yè)健康安全在內(nèi)的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環(huán)節(jié)/場所使用的文件具有統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關的部門均使用有效的現(xiàn)行版本文件,防止誤用作廢文件。

      對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規(guī)定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù),在必要時實現(xiàn)可追溯性。

      2范圍

      本程序包含了文件的編寫、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過程。規(guī)定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文件的.控制。

      本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。

      3職責

      3.1各過程管理部門職責:

      3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。

      3.1.2負責對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

      3.1.3負責過程管理文件的(程序、規(guī)定、制度、表格)組織編制。

      3.1.4負責嚴格執(zhí)行過程管理文件的規(guī)定,并按規(guī)定的表格做好相應的記錄。

      3.1.5負責文件更改內(nèi)容等。

      3.2生產(chǎn)部職責:

      3.2.1負責管理手冊的編制。

      3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

      3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。

      3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。

      4程序內(nèi)容

      4.1確定文件種類

      4.1.1為便于文件管理,根據(jù)不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。

      4.1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發(fā)布的法律、法規(guī)、條例和標準(見法律法規(guī)的識別與評價程序);上級部門下發(fā)的通知、要求、規(guī)定和辦法;相關方的期望和要求。

      4.1.3綜合管理體系文件

      a.方針、目標和指標;

      b.實現(xiàn)方針、目標和指標的策劃;

      c.控制各業(yè)務過程的程序、規(guī)定、指導書、表格。

      4.1.4資料和記錄

      相關的資料包括但不限于:

      a.各類分析/評價/統(tǒng)計數(shù)據(jù);

      b.特種設備(如壓力容器等)及其附件的安全技術監(jiān)察(檢測)資料;

      c.建設(工程)項目可行性研究報告、HSE 預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結(jié)論和批復意見;

      d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;

      e.專項風險評價、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價報告;

      f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南;

      g.危化品應建立一欄三卡(職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)

      h.設施的設計、運行技術資料;

      i.供應商和承包商檔案;

      j.作業(yè)許可證等;

      k.其他資料。

      4.2提出文件的編制和修改需求

      4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須向過程負責人提出申請。

      4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。

      4.3指定編寫人

      4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

    文件管理制度4

      為理順考勤程序,規(guī)范考勤行為,嚴格考勤制度,確保有序經(jīng)營,特制定本考勤制度。本制度適用于公司總廠區(qū)工作的全體員工(總裁、總裁助理、總經(jīng)理除外)之考勤管理。

      職責

      人事行政部全面負責公司考勤工作之管理、監(jiān)督、檢查和指導,同時收集、匯總考勤數(shù)據(jù)。門崗負責收集《員工請假單》,并于每天下班前轉(zhuǎn)交人力資源安全處,并對員工進、出廠區(qū)刷卡進行控制。各部門經(jīng)理、各商業(yè)廣場負責人要帶頭執(zhí)行并監(jiān)督本部門公司考勤制度,參與控制考勤管理,設立兼職考勤員,負責本部門考勤方面問題與人力資源安全處相互溝通。

      考勤辦法

      本公司考勤采用智能化、數(shù)字化方式對全公司員工日常出勤情況進行管理——即刷卡考勤。倒班員工不參與刷卡,實行手工簽到考勤。

      考勤要求

      員工考勤是公司進行正常工作秩序的基礎,是支付工資、員工考核的重要依據(jù)。員工應自覺遵守考勤制度,按公司規(guī)定時間到崗和離崗,自覺刷卡,接受監(jiān)督,服從管理。人力資源安全處每月統(tǒng)計員工的出勤情況,并于次月8日以前將公司執(zhí)行層人員出勤情況表報公司辦公室,由辦公室進行考核;同時將各部門員工的出勤情況表及員工剩余換休時間表反饋給各部門的兼職考勤員,以此作為支付員工工資的參考。各部門倒班員工考勤記錄,由兼職考勤員在《月份出勤計算表》進行統(tǒng)計,經(jīng)所在部門領導簽字確認后,于次月5號前交于人力資源安全處?记趩T嚴格執(zhí)行公司考勤制度,切實履行工作職責,堅持原則,不弄虛作假,如實統(tǒng)計、匯總考勤數(shù)據(jù),為考核各車間、處室的出勤率提供可靠依據(jù)各部門應嚴格執(zhí)行公司考勤制度,規(guī)范本部門的考勤管理工作,人力資源安全處應監(jiān)督、檢查和考核各部門考勤管理工作?记谠加涗洷4鏁r間為二年。

      考勤規(guī)定

      工作時間:正常工作時間為每周一至周五,每天工作8小時,具體作息時間以公司辦公室下發(fā)的通知為準。員工每天上班、下班均需刷卡(共計每日2次)。法定休假日作息時間按國家有關部門規(guī)定執(zhí)行。

      考勤內(nèi)容

      1、遲到

      員工未在規(guī)定上班時間內(nèi)刷卡或雖然刷卡但未到工作崗位工作的視為遲到。(因通勤火車或公司通勤班車晚點的不計遲到)遲到10分鐘(含10分鐘)以內(nèi)扣罰10元;遲到10分鐘以上1小時以內(nèi)扣罰30元;無故遲到超過1小時(含1小時),視曠工半天處理,超過3小時(含3小時)視曠工一天處理;連續(xù)遲到三次或月累計遲到五次以上者除按遲到處理外,另累計曠工一次。

      2、早退

      員工在規(guī)定工作時間終了前刷卡離崗視為早退。早退處罰規(guī)定比照遲到條款處理。

      3、曠工

      有下列情形之一的視為曠工:未經(jīng)請假或請假未經(jīng)批準而不到崗、擅自離崗的;特殊情況下請假事后一個工作日內(nèi)不補假的;假期已滿,逾期未歸而又無正當理由的;不服從工作調(diào)動,未按調(diào)令期限內(nèi)報到上崗工作的`;無故不刷卡而事后又未提供任何證明的。曠工不足4小時(含)的按曠工半天計算,5小時以上8小時以下的按礦工1天計算;曠工后出勤時間不滿5天仍曠工的,其前后曠工時間連續(xù)計算。

      處罰規(guī)定:曠工一日,扣罰其曠工者當月日工資的300%;連續(xù)曠工五日(含五日)以上者,扣罰其當月工資,并將其工作關系調(diào)整到培訓中心待崗培訓;連續(xù)曠工十五日(含十五日)以上或年累計曠工三十日(含三十日)以上者,公司有權與其解除勞動關系,并追究其違約責任。員工一年之內(nèi)出現(xiàn)一次曠工現(xiàn)象則扣發(fā)其年終獎。

      4、公出(即出差)

      員工出差應事前填寫《員工請假單》請公出假,如遇特殊情況不能按預計日期返回的,在返回后第一個工作日內(nèi)補辦手續(xù),否則一律視為事假。公出期間按正常出勤核發(fā)全額工資。

      5、事假

      員工因事而不能上班者,應請事假。事假應事前一個工作日內(nèi)辦妥請假手續(xù);若遇到臨時突發(fā)事件,不能事前請假的,須電話或讓他人代為請假,在獲批準后,方可休假,并應在假后的第一個工作日內(nèi)補辦事假手續(xù),否則視為曠工。事假以小時和天為單位計算,不足1小時按1小時計算,不足4小時(含)按半天計算,5小時(含)以上,8小時以下的按1天計算。

    文件管理制度5

      資料文件管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在規(guī)范信息的存儲、檢索、使用和銷毀,確保信息的安全、準確和有效利用。本制度涵蓋以下幾個關鍵領域:

      1. 文件分類與編碼:設定文件的分類標準,建立統(tǒng)一的編碼體系。

      2. 文件創(chuàng)建與審批:規(guī)定文件的'創(chuàng)建流程,明確審批權限。

      3. 文件存儲與保護:確定文件的存儲方式,實施安全保護措施。

      4. 文件檢索與使用:設立文件檢索機制,規(guī)范文件使用規(guī)則。

      5. 文件更新與修訂:設定文件修訂流程,確保信息的時效性。

      6. 文件存檔與銷毀:規(guī)定文件的存檔期限,制定合理的銷毀政策。

      內(nèi)容概述:

      1. 文件生命周期管理:從文件的產(chǎn)生到廢棄的全過程管理。

      2. 權限管理:明確各部門和個人對文件的訪問權限。

      3. 系統(tǒng)支持:采用合適的it系統(tǒng)支撐文件管理工作。

      4. 培訓與教育:定期進行文件管理知識的培訓和教育。

      5. 監(jiān)督與審計:設立監(jiān)督機制,定期進行文件管理審計。

      6. 法規(guī)遵從:確保文件管理符合相關法律法規(guī)要求。

    文件管理制度6

      一、為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度。

      二、歸檔范圍:公司的規(guī)劃、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

      三、檔案管理員的`職責:

      1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針、政策。嚴格遵守《檔案管理法》。

      2.積極參加檔案工作的對外協(xié)作活動。

      3.集中統(tǒng)一管理公司各類檔案資料,努力學習檔案專業(yè)知識,不斷提高檔案管理水平。

      4.定期檢查檔案,做到檔案無霉變、褪色、塵污、破損及蟲蛀,無失、泄密事件。

      5.做好借閱和利用效果登記;做好檢查、借閱、回收、整理歸檔工作;做好分類和綜合工作。

      6.保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

      四、檔案的借閱

      1.因工作需要,公司員工需借閱檔案時,由部門經(jīng)理核批。

      2.公司檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準?偨(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批。

      3.檔案借閱者必須做到:

     、賽圩o檔案,保持整潔,嚴禁涂改。

      ②注意安全保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

      五、檔案的銷毀

      1.公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

      2.當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

      3.凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

      4.經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

      5.在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。

    文件管理制度7

      一、學院的公文均由董事長、黨委書記或院長簽發(fā)。

      1、學院對外公文、副處級(含副處級)以上干部的任免和內(nèi)部重要的行政、財務、資產(chǎn)管理等公文由董事長簽發(fā)。

      2、學院教學、科研、招生、學生管理、后勤服務管理和副處級以下干部的任免等內(nèi)部公文由院長簽發(fā)。

      3、學院黨委的公文由黨委書記簽發(fā)。

      二、學院公文擬稿與簽發(fā)程序:

      1、公文擬稿需經(jīng)學院領導同意或交辦。

      2、公文內(nèi)容涉及其他部門和單位的,主辦單位或部門在擬稿前應與協(xié)辦單位商議形成共識。

      3、擬稿人對行文的目的與內(nèi)容要了解清楚,所擬公文要條理清楚、簡明嚴謹、文字規(guī)范。

      4、擬稿人擬稿后交部門或單位主要負責人審查文稿內(nèi)容及其表述形式。其內(nèi)容不得與國家法規(guī)、政策、政府有關文件和學院有關規(guī)定相抵觸。審查完畢簽字后轉(zhuǎn)交協(xié)辦單位負責人會簽;會簽者無論同意與否,均須用文字明確表述意見。

      5、會簽后的文稿由分管院領導進行審核,并簽署審核意見。

      6、分管院領導審核后的文稿由院辦公室或黨委工作部進行文字與格式審核,并簽署審核意見。

      7、院辦公室或黨委工作部審核文稿后按本制度第一條之規(guī)定送請有關領導簽發(fā)。

      8、簽發(fā)后的文稿由學院辦公室或黨委工作部負責編號、印制、蓋章和發(fā)送。其格式要符合公文規(guī)范;校對由擬稿人負責,做到準確無誤。

      9、未嚴格按程序辦理的文稿,院辦公室或黨委工作部不得受理。

      三、呈送上級的公文,其文件紅線左上方設置文號,右上方打印簽發(fā)人及其姓名;屬于“請示”類文件,須在印鑒與日期的左下方,用括號打印聯(lián)系人姓名與電話號碼。

      四、部門公文由各部門擬稿、核稿、校對,由分管院領導審定簽發(fā)。格式審定和編號由院辦公室或黨委工作部負責(詳見下表)。

      注:

      1、共產(chǎn)黨員和教職工處分類文件,由紀檢監(jiān)察室擬稿,視錯誤程度和類型分別用紀檢監(jiān)察室、院紀委或院黨委、學院的文件公布(通知)。

      2、學生處分文件,由學生工作部擬稿,除勒令退學和開除學籍的用學院文件外,其余用學生工作部的名義發(fā)文公布(通知)。

      3、凡為了規(guī)范統(tǒng)一,需用學院函頭紙打印下發(fā)的資料(文稿),不屬此列。

      附件2:

      文印管理制度

      一、學院文件資料的制發(fā)由辦公室統(tǒng)一管理。

      二、學院的'文件、公函以及院領導交辦需印制的資料由文印室辦理;各部門需印制文稿的,按《公文簽發(fā)管理規(guī)定》中的程序完成審批后,由院辦公室繕印。未按規(guī)定程序辦理的,文印室不得印制。

      三、文印程序:

      四、文印室工作人員要加強政治與業(yè)務學習,增強職業(yè)道德素養(yǎng),嚴守文件機密,不斷提高文印質(zhì)量。

      五、院辦公室要加強對文印室的管理,嚴格按規(guī)定程序辦文。

    文件管理制度8

      施工文件管理制度是確保工程項目順利進行的重要組成部分,它涵蓋了從項目啟動到竣工驗收的所有關鍵環(huán)節(jié)的文檔管理。主要包括:

      1. 設計文件管理:涵蓋設計方案、圖紙、技術規(guī)格書等。

      2. 施工過程文件管理:包括施工日志、進度報告、質(zhì)量檢查記錄、材料檢驗報告等。

      3. 合同與變更文件管理:涉及合同文本、變更通知單、索賠文件等。

      4. 安全環(huán)保文件管理:如安全規(guī)程、環(huán)保監(jiān)測報告等。

      5. 竣工驗收文件管理:包括驗收報告、竣工圖、工程結(jié)算等。

      內(nèi)容概述:

      1. 文件的編制、審批與發(fā)放:明確各類文件的編制標準、審批流程及發(fā)放范圍。

      2. 文件的保管與檢索:規(guī)定文件的存儲方式、期限、檢索機制。

      3. 文件變更與版本控制:設定文件修訂、替換的'程序,確保信息一致性。

      4. 文件的使用與執(zhí)行:指導如何正確使用文件,確保其在施工中的有效執(zhí)行。

      5. 文件的銷毀與歸檔:規(guī)定文件的保存期限及到期后的處理方式。

    文件管理制度9

      為了更進一步規(guī)范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現(xiàn)公司全方位規(guī)范化管理的需要,特制定本制度。

      一、文件、資料的來源和范圍

      文件、資料的來源有兩種:接收和發(fā)放。

      1、接受到文件時填寫《文件接收登記表》和《文件移交登記表》。

      2、發(fā)放的文件填寫《文件發(fā)放登記表》和《文件移交登記表》。

      文件、資料的來源范圍分為:公司內(nèi)部文件、總公司文件和外來文件。

      二、公司文件、資料歸檔的范圍和歸檔分類

      本公司文件、資料應歸檔分類和歸檔范圍如下:

      1、行政類:

      本公司對內(nèi)和對外已行文的規(guī)章制度、規(guī)定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會議紀要、公司各類證照。

      2、經(jīng)營業(yè)務類:

      公司規(guī)劃、年度計劃、經(jīng)營情況、委托書、協(xié)議書、合同、項目方案等。

      3、人事類:

      勞動人事檔案、勞動工資檔案等。

      4、政府類:政府下發(fā)至公司的各類文件。

      5、財務類:各種財務票證、票據(jù),財務審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料等。

      6、音像類: 公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。

      三、公司文件、資料歸檔的編制及編號

      公司文件、資料的歸檔編制和編號應遵循和符合: 統(tǒng)一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的原則。遇有一案歸入多類者應先確定其主要類別進行編號。

      1、本公司所有應歸檔的文件、資料,一律為文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫合并來做編號之首。如:公司辦公室的編號首為FNB;總公司財務部發(fā)來的文件編號為SZC;燃氣協(xié)會人事部發(fā)來文件為SWR。

      2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為:

      1行政類; 2經(jīng)營業(yè)務類; 3人事關類; 4政府類;5財務類; 6音像類。

      3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以年月日加十位進行歸編。

      4、公司文件、資料的歸檔,應根據(jù)文檔性質(zhì)的重要性和閱讀級別區(qū)分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“A”代表一般級,“B”代表重要級,“C”代表機密級!癆”一般級文檔包含: 公開發(fā)布的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營方針、各類通知和通告、任命、年度總結(jié)和領導講話、一般性會議紀錄等。“B”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經(jīng)營項目及決策、經(jīng)營合同、公司經(jīng)營情況、重要項目資料、項目合同協(xié)議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術資料,財務資料等。“C”機密級文檔: 內(nèi)控的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及決策、戰(zhàn)略性的.合作協(xié)議及其合同等。

      5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為:文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫+類別+發(fā)布年月日+歸檔序號+(受密級)。

      例如: 將總公司辦公室公開發(fā)布的通知歸檔為20xx年5月3日第一份檔案,其編號為: JZB12013050301(A)。

      四、檔案的保管、調(diào)閱與歸還

      1、巳歸檔的公司文件、資料,由辦公室統(tǒng)一編號后形成《文件檔案》,并根據(jù)文檔的重要性和相關性交相應部門的專管員保管。

      2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記表》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。

      3、公司檔案必須依照職務級別進行調(diào)閱。調(diào)閱時須填寫《文檔調(diào)閱申請表》。一般級公司文檔,須填寫《文檔調(diào)閱申請表》方可調(diào)閱。重要級以上文檔,須經(jīng)主管領導批準后方可調(diào)閱。機密級公司文檔, 須經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可調(diào)閱。

      4、公司文件、資料檔案跨公司調(diào)閱, 須經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可調(diào)閱,并僅限于文檔的查閱,不得復制或帶走。

      5、檔案歸還時間為《文檔調(diào)閱申請表》上填寫的時間內(nèi),歸還時必須填寫《文檔歸還登記表》。

      五、歸檔保存期限

      1、永久保存: 本公司章程、公司各類證照、各級批文、印鑒、規(guī)章制度、不動產(chǎn)所有憑證、債權債務憑證。公司規(guī)劃、年度計劃、年度經(jīng)營總結(jié)、技術資料、長期項目合同、年度財務會計報表、年度統(tǒng)計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。

      2、五年保存: 根據(jù)需要須保存的文檔。財務審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料各種財務票證、票據(jù)等按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

      3、三年保存:期滿或巳解除的合同協(xié)議、完結(jié)后的項目方案、其它經(jīng)核定須三年保存的文檔。

      4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結(jié)、完結(jié)后的部門請示報告、經(jīng)核定己完結(jié)且無必要保存的文檔。

      六、檔案的銷毀

      1、原則上,應每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。

      2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請表》,并經(jīng)相應批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須部門主管批準后方可銷。機密級公司文檔, 須經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可銷毀。

      3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。

      七、附表的管理

      本制度暫定8個附表,附表的管理由檔案管理者兼管,分類管理每個附表,便于填寫和查閱。附表的編號為:啟用時的年月日+十位。

      八、其它

      本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關制度和辦法以本制度為準。本公司涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執(zhí)行。

      本制度自簽發(fā)人簽字日起生效執(zhí)行。

      另附:附表1《文件接收登記表》

      附表2《文件移交登記表》

    文件管理制度10

      一、公司員工必須切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的齊全完整,使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化的.要求。

      二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

      三、人事部門要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

      四、文件資料檔案的保管、查閱。

      1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

      2、文件柜要保持整潔衛(wèi)生,要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料,發(fā)現(xiàn)問題及時處理、報告并做好相關記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

      七、公司內(nèi)部員工因工作需要查閱檔案資料,須報請公司領導批準,外單位人員要查閱、復印公司檔案,必須持單位介紹信并經(jīng)本公司領導批準后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。

      八、對于公司機密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨設鎖,無關人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。

    文件管理制度11

      一、總則

      1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

      2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

      3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

      二、技術文件的編制

      1、技術文件包括:技術文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

      具體包括:

      1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質(zhì)量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

      2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結(jié)構(gòu)圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅(qū)動程序、設計評審記錄表。

      3)產(chǎn)品調(diào)試階段:產(chǎn)品調(diào)試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調(diào)試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

      4)產(chǎn)品維護階段:設計開發(fā)總結(jié)、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

      2、技術文件的技術要求和數(shù)據(jù)等必須貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

      3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

      三、技術文件的提交

      1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

      2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

      3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的'文件類別提交到starteam相應的目錄。

      4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

      四、技術文件的歸檔

      1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

      2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

      3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

      4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

      5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

      6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

      五、技術文件的借閱

      1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

      2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

      3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

      4、如有特殊情景需要將文件轉(zhuǎn)與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關領導批準。

      5、文件閱覽之后,須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

      六、職責追究

      各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據(jù)有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內(nèi)部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

    文件管理制度12

      質(zhì)量體系文件管理制度的重要性在于:

      1.規(guī)范操作:文件提供了操作指南,確保工作標準化,減少人為錯誤。

      2.質(zhì)量保證:通過文件控制,確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。

      3.法規(guī)遵從:文件記錄了企業(yè)的質(zhì)量管理過程,有利于應對法規(guī)檢查。

      4.溝通協(xié)調(diào):統(tǒng)一的'語言和標準,促進部門間和上下級間的有效溝通。

      5.追溯性:文件記錄為問題發(fā)生時的追溯提供了依據(jù),便于找出原因,采取糾正措施。

    文件管理制度13

      本《校產(chǎn)管理制度文件》旨在規(guī)范學校資產(chǎn)管理,確保資產(chǎn)的`安全、有效利用,提升學校的教育質(zhì)量和運營效率。主要內(nèi)容包括以下幾個方面:

      1.資產(chǎn)分類與登記

      2.資產(chǎn)購置與審批

      3.資產(chǎn)使用與維護

      4.資產(chǎn)處置與報廢

      5.資產(chǎn)審計與監(jiān)督

      6.責任與獎懲機制

      內(nèi)容概述:

      1.資產(chǎn)分類與登記:詳細規(guī)定各類資產(chǎn)(如教學設備、圖書、土地及建筑物等)的分類標準,明確登記流程和責任人。

      2.資產(chǎn)購置與審批:制定采購政策,包括預算編制、采購申請、招標程序、合同簽訂等,確保資產(chǎn)購置的合規(guī)性。

      3.資產(chǎn)使用與維護:設定資產(chǎn)分配原則,規(guī)定使用人責任,建立定期保養(yǎng)和維修制度,延長資產(chǎn)使用壽命。

      4.資產(chǎn)處置與報廢:設立資產(chǎn)處置流程,包括評估、審批、出售或報廢等環(huán)節(jié),確保資產(chǎn)價值最大化。

      5.資產(chǎn)審計與監(jiān)督:定期進行資產(chǎn)盤點,配合內(nèi)部審計和外部審計,確保賬實相符。

      6.責任與獎懲機制:明確各級管理人員和使用人的權責,設立激勵和懲罰措施,激發(fā)管理積極性。

    文件管理制度14

      物業(yè)公司外來文件管理規(guī)程

      1、目的

      通過對外來文件的有效管理,以保證分公司現(xiàn)場使用的外來文件都是最新版本的有效文件。

      2、適用范圍

      分公司收到的上級公司或政府部門頒發(fā)的.各類法律、法規(guī)、條例,須引用或參考的標準、合同、用戶提供的圖樣和技術要求、詳細的工作文件等。

      3、職責

      3、1行政部負責收集、整理國家政策、法律、法規(guī)等行政性文件。

      3、2工程部負責收集、整理國家標準、行業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程等技術性文件。

      3、3物業(yè)部負責收集、整理服務收費、城建管理等行業(yè)性文件。

      3、4保安部負責收集、整理消防、治安管理等法律法規(guī)文件。

      3、5分公司總經(jīng)理負責批準外來文件在分公司的執(zhí)行。

      4、實施程序

      4、1文件的識別

      4、1、1根據(jù)文件的種類,分為國家法律法規(guī)文件、國家標準和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準等。

      4、1、2相關部門分別負責將與分公司業(yè)務范圍有關的文件整理出行政性/技術性/行業(yè)性/法律法規(guī)外來文件目錄。目錄應列明文件編號、名稱、發(fā)布日期。

      4、2文件的轉(zhuǎn)換

      行政性/技術性/行業(yè)性/法律法規(guī)文件目錄,分別由行政部、工程部、物業(yè)部和保安部經(jīng)理簽署審核,由分公司總經(jīng)理批準。

      行政部負責把批準轉(zhuǎn)換的外來文件原件收集歸檔,并編制《外來文件清單》。

      4、3控制發(fā)放

      行政部對所需要使用的文件加蓋受控章,并負責發(fā)放、借閱和保管,做好發(fā)放和借閱登記。當外來文件發(fā)生版本更替時,行政部負責更新《外來文件清單》。及時發(fā)放新版文件,收回舊版文件,并加蓋作廢章后銷毀或處置。

      5、相關文件和質(zhì)量記錄表格

      5、1《外來文件清單》

      5、2《公文處理辦法》

      5、3《文稿簽發(fā)單》

      5、4《文件閱辦單》

      5、5《發(fā)放文件登記表》

      5、6《文件借閱登記表》

    文件管理制度15

      本工程環(huán)保管理制度文件旨在規(guī)范我們的項目實施過程中對環(huán)境的保護措施,確保我們在追求經(jīng)濟效益時,兼顧環(huán)境保護和社會責任。文件主要包括以下幾個方面:

      1、環(huán)保政策與目標

      2、環(huán)保法規(guī)遵守

      3、環(huán)境影響評估

      4、環(huán)保設施建設和運營

      5、廢棄物管理和資源回收

      6、環(huán)保培訓與教育

      7、環(huán)保監(jiān)測與報告

      8、環(huán)保應急預案

      內(nèi)容概述:

      1、環(huán)保政策與目標:明確公司的環(huán)保理念,設定環(huán)保目標,并將其融入工程項目的規(guī)劃和執(zhí)行中。

      2、環(huán)保法規(guī)遵守:確保所有工程活動遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī),防止違法行為發(fā)生。

      3、環(huán)境影響評估:在項目啟動前進行環(huán)境影響評估,識別潛在的.環(huán)境風險,并制定相應的緩解策略。

      4、環(huán)保設施建設和運營:建設必要的環(huán)保設施,如污水處理系統(tǒng)、噪音控制設備等,確保其正常運行,減少污染排放。

      5、廢棄物管理和資源回收:規(guī)范廢棄物分類、存儲和處理,鼓勵資源回收利用,降低廢物產(chǎn)生。

      6、環(huán)保培訓與教育:定期對員工進行環(huán)保知識培訓,提高全體員工的環(huán)保意識。

      7、環(huán)保監(jiān)測與報告:建立環(huán)保監(jiān)測體系,定期報告環(huán)?冃,以實現(xiàn)持續(xù)改進。

      8、環(huán)保應急預案:制定應對突發(fā)環(huán)境事件的預案,以快速有效地減輕可能造成的環(huán)境損害。

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