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    國庫支付中心財務收支審批制度

    時間:2024-12-25 07:48:48 制度 我要投稿
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    國庫支付中心財務收支審批制度

      在現(xiàn)在的社會生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的國庫支付中心財務收支審批制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    國庫支付中心財務收支審批制度

    國庫支付中心財務收支審批制度1

      1、各部門單位取得的(非財政撥款)收入應符合下列要求:

      (1)收取的費用和款項必須使用財政部門統(tǒng)一印制的行政事業(yè)性收費票據(jù)、收款收據(jù),收取的'國有資產(chǎn)經(jīng)營收入必須使用稅務發(fā)票。

      (2)行政事業(yè)性收費項目須經(jīng)過物價部門批準,并嚴格按照《收費許可證》規(guī)定的項目收取,不得超范圍、超標準收費。

      (3)票據(jù)填開應完整反映收款事項,注明收款時間、收款項目、時限、標準、收款金額、收款人、交款單位、交款人等內(nèi)容。對不符合以上要求的收款,會計核算中心不予接收。

      2、部門單位發(fā)生的所有支出事項要履行報賬程序,填寫報賬單,經(jīng)辦人簽字,附有完整的原始憑證,要求財務負責人簽批,報賬員報賬。

      3、資金支付復核,單筆業(yè)務在5000元以下的,由錄入會計初審,主管會計審核簽字后資金組復核支付;5000—50000元的業(yè)務由主管會計初審,分管主任審核簽字后資金組復核支付;50000元以上的業(yè)務由主管會計初審,分管主任審核,主任復審簽字后資金組復核支付。

    國庫支付中心財務收支審批制度2

      1、醫(yī)院各項開支必須由醫(yī)院領導審批,方能報銷。

      2、會計人員對審批不全的財務收支,應當退回,要求更正、補充。

      3、會計人員對違反財務規(guī)定不納入醫(yī)院統(tǒng)一會計核算的'財務收支,應當制止和糾正。

      4、會計人員對認為是違反國家統(tǒng)一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,應當制止和糾正。

      5、大項財務開支(如基建、設備購置等)要有財會人員參與決策。

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