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    文件管理制度

    時間:2024-11-10 12:22:54 制度 我要投稿

    文件管理制度(優(yōu)選15篇)

      在生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的文件管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    文件管理制度(優(yōu)選15篇)

    文件管理制度1

      傳染病管理制度的重要性不容忽視,它:

      1. 保障患者安全:防止交叉感染,保護患者權益。

      2. 保護醫(yī)護人員:降低醫(yī)護人員感染風險,確保醫(yī)療隊伍穩(wěn)定。

      3. 維護公共健康:有效控制傳染病傳播,減輕社會公共衛(wèi)生負擔。

      4. 提升醫(yī)院聲譽:顯示醫(yī)院專業(yè)能力和負責任的態(tài)度,增強公眾信任。

      5. 法規(guī)遵守:符合國家相關法律法規(guī),避免法律風險。

    文件管理制度2

      一、文件材料歸檔

      1、歸檔范圍

      凡是公司及各分公司、小區(qū)經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料都應定期歸檔保存在公司檔案室。

      2、歸檔時間

      對公司規(guī)定應當立卷歸檔的材料,必須由檔案形成部門按規(guī)定收集、整理后,定期移交給本單位檔案室及檔案工作人員進行集中管理,任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。

      (1)文書文檔(包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務部門形成的檔案)。

     。2)會計檔案先在財務部門保存一年后移交檔案室。

      (3)設備檔案在設備安裝后一周內歸檔。

      (4)特種載體檔案,隨時歸檔。

     。5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。

      3、歸檔要求

     。1)歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)。

      (2)歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。

      (3)歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。

     。4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續(xù)。

     。5)歸檔的材料原則上應裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的,由經(jīng)辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的'資料后裝訂成冊。

      二、檔案借閱

      1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經(jīng)公司有關領導同意后并辦理借出手續(xù),歸還時對所借檔案應予以檢查核對,并注銷。

      2、借閱檔案必須經(jīng)領導批準,機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。

      3、外單位要查閱檔案,需經(jīng)本公司有關領導書面同意批準,方可借閱,借閱人要登記簽名。

      4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發(fā)現(xiàn)以上情況,視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。

      5、借閱檔案要嚴守機密,不得轉借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內容。

      6、摘抄、復制檔案須經(jīng)分管領導批準,摘抄的檔案內容必須經(jīng)檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。

      7、對借出的檔案,管理人員應及時催還。

      三、檔案保密

      1、認真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術保密制作,維護檔案的安全,做好公司的保密的工作。

      2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴格遵守保密制度,不準將檔案給無關人員翻閱,若有泄露,按保密規(guī)定處理。

      3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內容。

      4、檔案室應根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。

      5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關規(guī)定辦理。

      6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續(xù),移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。

    文件管理制度3

      規(guī)范性文件管理辦法

      第一條:為提高我局規(guī)范性文件的質量,確保規(guī)范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,結合本局實際,制定本辦法。

      第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務,具有普遍約束力并可反復適用的規(guī)定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

      下列文件不適用本辦法:

     。ㄒ唬┎渴鸸ぷ,規(guī)范本機關、本系統(tǒng)內部工作的文件;

     。ǘ⿻h紀要。

      第三條:規(guī)范性文件資料應貼合下列規(guī)定:

     。ㄒ唬┵N合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;

      (二)貼合職權法定原則;

     。ㄈ┡cWTO原則或其他規(guī)范性文件相協(xié)調,無地方保護和行業(yè)保護的規(guī)定。

      第四條:規(guī)范性文件不得創(chuàng)設下列事項:

     。ㄒ唬┬姓S可;

     。ǘ┬姓聵I(yè)性收費;

     。ㄈ┬姓幜P;

      (四)行政強制措施;

      (五)限制或者處分公民、法人或者其他組織的法定權益;

      (六)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定之外的'義務。

      第五條:法制辦負責對規(guī)范性文件進行監(jiān)督和管理(包括規(guī)范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

      第六條:規(guī)范性文件原則上由業(yè)務工作機構指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規(guī)范性文件,應由業(yè)務工作機構組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關部門的人員、有關專業(yè)人員或社會團體的代表參加。

      第七條:規(guī)范性文件初稿構成后,應由負責起草的業(yè)務工作機構將以下材料提交法制辦審查:

     。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本;

     。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

      (三)制定規(guī)范性文件的依據(jù)文本。

      規(guī)范性文件資料與其他行政機關職責相關聯(lián)的,還應供給與其他行政機關協(xié)商情景的說明。

      第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個工作日內提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。

      第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規(guī)定,對規(guī)范性文件進行審查并按下列規(guī)定處理:

     。ㄒ唬┵N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關;

     。ǘ┧蛯彶牧喜毁N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,將送審材料退回負責起草的業(yè)務工作機構,并書面說明理由;

      (三)送審材料只存在立法技術問題的,予以修改并簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關。

      第十條:凡資料涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,經(jīng)局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關規(guī)定進行登記審查:

      (一)規(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

      (二)制定規(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

      (三)制定規(guī)范性文件的依據(jù)文本;

     。ㄋ模┍静块T法制工作機構的書面意見。

      規(guī)范性文件資料與其他行政機關職責相關聯(lián)的,還應供給與其他行政機關協(xié)商情景的說明。

      第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,由主管局領導審核經(jīng)局長批準后簽發(fā),并應自發(fā)布之日起7個工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:

     。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

     。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

     。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據(jù)文本;

     。ㄋ模┍静块T法制工作機構的書面意見。

      負責起草規(guī)范性文件的業(yè)務工作機構應當在規(guī)范性文件發(fā)布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

      第十二條:規(guī)范性文件除按本辦法第九條、第十條規(guī)定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應在發(fā)布之日起3日內由負責起草的業(yè)務工作機構將規(guī)范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統(tǒng)一送市政府法制辦、市人大、上級質監(jiān)局等部門備案。

      第十三條:規(guī)范性文件應當自發(fā)布之日起30日內在本局網(wǎng)站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規(guī)范性文件在本局網(wǎng)站的公開程序按照本局政務公開的有關規(guī)定執(zhí)行。

      第十四條:規(guī)范性文件應自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規(guī)范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。

      第十五條:規(guī)范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規(guī)范性文件按政府每屆任期匯編一本。

      第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規(guī)范性文件制定與備案審查辦法》規(guī)定處理。

      第十七條:本辦法由揚州市儀征質量技術監(jiān)督局法制機構負責解釋。

      第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。

    文件管理制度4

      精益生產(chǎn)管理制度對于企業(yè)的長遠發(fā)展至關重要。它有助于:

      1. 提升生產(chǎn)效率,降低成本,增強競爭力。

      2. 減少浪費,提高資源利用率,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

      3. 確保產(chǎn)品質量,提升客戶滿意度,鞏固市場地位。

      4. 培養(yǎng)員工技能,提高員工滿意度,促進企業(yè)文化建設。

      5. 優(yōu)化供應鏈管理,降低風險,提高響應速度。

    文件管理制度5

      本《黑名單管理制度文件》旨在規(guī)范企業(yè)內部的黑名單管理,確保業(yè)務運營的公正、透明,防止?jié)撛陲L險,并保護企業(yè)利益。該制度將涵蓋以下幾個核心方面:

      1、黑名單定義與分類

      2、黑名單的列入標準與程序

      3、黑名單的管理和更新

      4、黑名單的使用與執(zhí)行

      5、申訴與復議機制

      6、責任追究與保密規(guī)定

      內容概述:

      1、黑名單定義與分類:明確黑名單的含義,包括內部黑名單(如員工違規(guī)行為)和外部黑名單(如供應商違約、客戶欠款等)。

      2、列入標準與程序:設定列入黑名單的具體條件,如違反合同、嚴重失職等,同時規(guī)定列入流程,包括證據(jù)收集、審核、通知等步驟。

      3、黑名單的管理和更新:規(guī)定黑名單的定期審查、信息更新和存檔要求,確保信息準確有效。

      4、黑名單的使用與執(zhí)行:明確黑名單在業(yè)務決策中的`應用,如限制交易、取消資格等,以及執(zhí)行時的注意事項。

      5、申訴與復議機制:設立合理的申訴渠道,為被列黑名單的個人或單位提供糾正錯誤的機會。

      6、責任追究與保密規(guī)定:強調對違規(guī)操作的責任追究,同時規(guī)定黑名單信息的保密義務。

    文件管理制度6

      1. 建立健全文件管理體系:明確各部門職責,制定詳細的操作規(guī)程。

      2. 文件審批流程:所有技術文件需經(jīng)過相關部門審核,確保內容準確無誤。

      3. 文件版本控制:采用版本編號制度,確保所有人員使用的`是最新版本文件。

      4. 文件存檔與保管:設立專門的檔案室,定期進行文件整理和備份,防止遺失。

      5. 培訓與教育:定期對員工進行文件管理培訓,提高其對制度的理解和執(zhí)行力。

      6. 監(jiān)督與考核:設立定期檢查機制,對文件管理工作進行評估,并納入績效考核。

      7. 創(chuàng)新與優(yōu)化:根據(jù)實際工作情況,不斷改進和完善管理制度,提升管理效能。

      施工技術文件管理制度的建立與執(zhí)行,旨在提升項目的規(guī)范化水平,為工程質量、安全和進度提供有力保障。只有全員參與,嚴格執(zhí)行,才能確保制度的有效實施。

    文件管理制度7

      一、總則

      1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續(xù)發(fā)展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

      2、為規(guī)范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

      3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

      二、技術文件的編制

      1、技術文件包括:技術文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

      具體包括:

      1)開發(fā)計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發(fā)計劃書、檢驗要求。

      2)開發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

      3)產(chǎn)品調試階段:產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

      4)產(chǎn)品維護階段:設計開發(fā)總結、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

      2、技術文件的技術要求和數(shù)據(jù)等必須貼合國家相關標準和規(guī)定要求。

      3、技術文件由技術開發(fā)部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

      三、技術文件的提交

      1、在產(chǎn)品開發(fā)的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規(guī)范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

      2、在產(chǎn)品開發(fā)的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發(fā)工作的可靠性。

      3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的.目錄。

      4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

      四、技術文件的歸檔

      1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執(zhí)行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

      2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

      3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

      4、各類歸檔文件經(jīng)確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

      5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

      6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規(guī)范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

      五、技術文件的借閱

      1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

      2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

      3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

      4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經(jīng)相關領導批準。

      5、文件閱覽之后,須在相關人員的監(jiān)督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

      六、職責追究

      各部門應嚴格遵守上述規(guī)定,若因不遵守上述規(guī)定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據(jù)有關保密規(guī)定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節(jié)嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

    文件管理制度8

      為使公司安全生產(chǎn)文件管理制度化、規(guī)范化、科學化,使得每次安全生產(chǎn)檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產(chǎn)中的重要作用,根據(jù)國家相關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。

      安全文件管理目標及內容:

      1、 安全管理各項臺賬要有專門的存放地點,并由專門人員進行管理。

      2、 要對文件的內容、份數(shù)、標題等逐一核對,如發(fā)現(xiàn)不符應及時向上級報告。

      3、 應及時送交領導,不要擠壓。

      4、 應及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。

      5、 保存時,要保持文件的'完整性。

      6、 需上報的文件必須經(jīng)過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經(jīng)辦人等。

      7、 存檔人員應及時分類整理、存檔,并統(tǒng)計編號、編制目錄等,以方便查閱。

      8、 存檔時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      9、 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

      10、 借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復印,不能轉借他人。

      11、 對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫《文件銷毀清單》,經(jīng)安全科長批準后,可以銷毀。

    文件管理制度9

      一、總則及范圍

      為了保持公司技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

      本標準適用于技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

      二、管理業(yè)務與分工

      1.技術部負責人。負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業(yè)務的審批及有關事項的確定。

      2.技術員。負責總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進行技術文件的管理工作。

      三、管理內容與要求

      1.技術文件的種類

     。1)技術類文件

      由技術部負責的圖紙及各類工藝規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導書。

     。2)管理類文件

      由技術部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

      2.文件登記

     。1)技術部必須建立《技術文件管理臺賬》,掌握技術部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱、數(shù)量、文件編制時間。

      (2)文件接收后,技術員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

      3.文件的歸檔及保管

      技術文件的`保管由技術員按檔案類型進行保管。

      4.文件的借用

     。1)文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準,方可借閱。

      5.文件的修改與審批

     。1)當某專業(yè)的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經(jīng)落后的技術文件時,由技術部該專業(yè)的工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)分析確定是否需要修改。

     。2)技術文件確定修改后,由技術部該專業(yè)工程師(或專業(yè)的業(yè)務負責人)填寫《設計更改單》。

      《設計更改單》應包括下列內容:

     。╝)技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

     。╞)更改理由;

     。╟)會審意見、會審簽名;

     。╠)設計、工藝負責人簽名;

      (e)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現(xiàn))。

     。3)技術文件的xx與批準

      一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術部負責人進行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改由技術部召集有關人員參加審定,會議通過審定后,由技術部負責人簽字后交公司批準。

     。4)技術員接到《設計更改單》后,應立即著手工作,更改時,必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統(tǒng)一性(圖紙更改后的發(fā)放除執(zhí)行發(fā)放規(guī)定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

     。5)技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

    文件管理制度10

      1. 制定詳細的工藝文件編制指南,明確編寫格式、內容要求和審批流程

      2. 實施電子化文件管理系統(tǒng),實現(xiàn)文件的在線編輯、審批、分發(fā)和存檔

      3. 設立專門的'文件管理員,負責文件的日常管理和維護工作

      4. 對新員工進行工藝文件培訓,確保他們理解并能正確執(zhí)行文件規(guī)定

      5. 定期進行文件評審會議,收集各部門反饋,及時修訂和完善工藝文件

      6. 加強信息安全措施,如設置訪問權限,定期備份文件,防止數(shù)據(jù)丟失

      7. 對違反工藝文件的行為進行糾正,確保制度的有效執(zhí)行

      通過以上方案,我們可以建立起一套完善的工藝文件管理制度,從而提升企業(yè)的生產(chǎn)管理水平,保障產(chǎn)品質量,促進技術創(chuàng)新,并確保企業(yè)的長期競爭力。

    文件管理制度11

      工程項目文件資料管理制度

     、夙椖坎课募Y料(含甲方、監(jiān)理及公司主管部門文件資料),必須及時傳達到相關單位及相關人員。

     、诤贤募,凡由項目部負責簽訂的合同,必須經(jīng)相關部門審查,報總經(jīng)理審批簽署后,方可交合同另一方實施。

     、墼O計院、甲方簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關單位。

     、軐I(yè)工程師簽認的變更(通知)、簽證,由項目經(jīng)理審查上報甲方簽認后,蓋技術專用章,統(tǒng)一發(fā)放到相關單位;

     、萃赓徏l(fā)至工地由施工員簽收,單據(jù)交由資料員復印兩份,一份存檔,一份工施工員保管,原件及時送回公司存檔。從單位發(fā)過來設備由施工員簽收,項目經(jīng)理簽字確認。一份返回公司一份施工員管,復印一份資料員存檔。采購拉來的.配件由施工員簽收打單據(jù)一式三份,一份采購帶回公司,一份施工員保管,另一份資料員存檔。

    文件管理制度12

      工藝文件管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,它涵蓋了從產(chǎn)品設計到生產(chǎn)制造,再到質量控制的所有工藝流程的詳細指導文件。這些文件包括但不限于工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、檢驗標準、設備操作手冊、工藝流程圖等,旨在確保生產(chǎn)活動的'標準化、規(guī)范化和高效化。

      內容概述:

      1.工藝規(guī)程:詳細描述產(chǎn)品的制造步驟、工藝參數(shù)、設備設置和材料要求,為員工提供操作指南。

      2.作業(yè)指導書:針對具體工作崗位的操作流程,提供詳細步驟和安全注意事項。

      3.檢驗標準:設定產(chǎn)品質量的檢查準則和方法,確保產(chǎn)品符合設計要求和行業(yè)標準。

      4.設備操作手冊:涵蓋設備的使用、維護和故障排除,保障設備正常運行。

      5.工藝流程圖:以圖形方式展示產(chǎn)品從原材料到成品的轉化過程,便于理解和優(yōu)化流程。

    文件管理制度13

      體系文件管理制度的重要性不言而喻,它:

      1. 提升效率:通過標準化流程,減少錯誤,提高工作效率。

      2. 保證質量:確保產(chǎn)品和服務的質量穩(wěn)定,滿足客戶期望。

      3. 風險管理:預防潛在問題,降低法律風險和聲譽風險。

      4. 促進溝通:明確的.職責和流程有助于部門間的溝通和協(xié)作。

      5. 支持審計:為外部審計提供證據(jù),證明企業(yè)的合規(guī)性和透明度。

    文件管理制度14

      權限管理制度的重要性不容忽視,它直接關乎企業(yè)的信息安全、工作效率和責任追溯。

      有效的`權限管理可以防止敏感信息泄露,避免因不當操作導致的損失,同時也能明確職責劃分,提高協(xié)作效率,確保業(yè)務流程的順暢運行。

      此外,良好的權限管理也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營的重要組成部分,有助于規(guī)避法律風險。

    文件管理制度15

      1目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規(guī)定,實現(xiàn)公司文件管理的規(guī)范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      2適用范圍

      適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執(zhí)行、修改、廢止和備案。

      3定義

      3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執(zhí)行效力和規(guī)范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據(jù)和工具。

      3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

      3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件 (法律、法規(guī)、標準、行業(yè)規(guī)范、客戶要求等)。

      4職責

      4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執(zhí)行的指導及監(jiān)督。

      4.2各部門產(chǎn)生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。

      4.3文件編制、審批、發(fā)布的權責

      4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

      4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

      4.3.3人事行政部為公司文件規(guī)范化統(tǒng)籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。

      5文件分級分類

      5.1文件分級

      5.1.1一級文件:公司戰(zhàn)略規(guī)劃具有長期指導性、規(guī)范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統(tǒng)文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營管理規(guī)范等。

      5.1.2二級文件:規(guī)范各專業(yè)職能管理、服務規(guī)范管理等方面的文件。

      5.1.3三級文件:各職能管理、服務規(guī)范等具體實施的作業(yè)指導流程及相關技術文件、操作規(guī)定、規(guī)范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。

      5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。

      6文件編號、標識與控制

      6.1文件編號:[Microsof1] 公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

      注:各部門代號

      部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

      6.2文件的標識與控制

      文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

      長期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;

      一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

      7文件編制、審核、批準和發(fā)布

      7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

      (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經(jīng)營管理、技術、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

      (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。

      (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

      (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業(yè)務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

      (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發(fā)單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發(fā)。

      7.2文件歸檔、發(fā)放、保管

      7.2.1文件歸檔

      (1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

      (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

      7.2.2文件發(fā)放

      公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:

      (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門;

      (2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的.相關部門;

      (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規(guī)定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數(shù)量,填寫發(fā)放編號,并由領用者簽名。

      (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。

      7.2.3文件保管與借閱

      (1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

      a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

      b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術部門。

      c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

      (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續(xù),各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

      (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

      (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續(xù)。

      7.3文件的更改與回收作廢

      7.3.1文件更改

      (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統(tǒng)一性、協(xié)調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

      (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

      (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時應進行換版。

      (4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

      (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

      (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發(fā)現(xiàn)文件的問題,提出文件更改意見。

      7.4文件的作廢與銷毀

      (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數(shù)量回收,并登記標明回收日期。

      (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

      (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

      7.5外來文件管理

      7.5.1外來文件接收與歸口

      (1)國家法律、法規(guī);國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門下發(fā)的管理辦法、制度、規(guī)定等外來文件,由人事行政部統(tǒng)一收集管理,并建立《外來文件清單》。

      (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

      (3)外來的一般性通知、公告等需執(zhí)行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關部門傳閱執(zhí)行,履行完畢后,由執(zhí)行部門記錄執(zhí)行情況,交檔案室備檔。

      7.6保密文件的管理

      7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

      7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:

      文件密級發(fā)放、傳閱范圍

      絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

      附件:

      《公司內部業(yè)務便簽》

      《文件審閱簽發(fā)單》

      《受控文件清單》

      《文件發(fā)放登記表》

      《文件更改/評審單》

      《文件銷毀(留用)記錄表》

      《外來文件清單》

      公司內部業(yè)務便簽

      □通報 □指示 □通知 □批復

      □協(xié)調 □請示 □報告 □接洽

      給(TO):日期(DATE): 年 月 日

      由(FROM):□請回復(REPLY) □請歸檔(FILE)

      標題(SUBJECT):

      內容(MESSAGE):見下文

      (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

      ××××(部門)

      二0一×年××月××日

      起草人:各部門負責人審簽:

      分管領導審簽:

      總經(jīng)理審簽:

      文件發(fā)放記錄表

      編號:

      序號文件名稱文件編號接收部門份數(shù)簽字發(fā)放/回收日期發(fā)放/回收部門

      編制: 年 月 日

      文件更改/評審單

      編號:

      文件編號

      文件名稱

      更改原因:

      更改內容:

      評審結論:

      評審人員:

      編制: 年 月 日

      文件銷毀(留用)記錄表

      編號:

      序號記錄名稱記錄編號發(fā)放

      日期回收

      日期數(shù)量原因

      編制: 年 月 日

      外來文件清單

      編號:

      序號文件名稱備注

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      22

      23

      編制: 年 月 日

      受控文件清單

      編號:

      序號文件名稱文件編號版/次備注

      編制: 年 月 日

      文件審閱簽發(fā)單

      編號:

      擬文部門

      擬稿

      核稿

      文件名稱

      文件編號

      文件內容摘要

      文件發(fā)放范圍

      (擬文部門填寫)主 送: 董事長□ 總經(jīng)理□

      抄送:行政人事部□ 財務部□ 營銷部□ 項目部□

      擬文部門 負責人意見:

      擬發(fā)簽字:

      法務部意見:

      審 簽:

      分管副總意見:

      審 簽:

      公司

      總經(jīng)理意見:

      審 簽:

      簽發(fā)

      日期

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