日本日本免费一区视频大片,鲁一鲁亚洲无线码影片,欧美日韩蜜桃在线播放,久久亚洲精品视频免

<sub id="hdorw"></sub>

  • <legend id="hdorw"></legend>

    采購管理制度

    時間:2023-10-18 15:31:12 制度 我要投稿

    [推薦]采購管理制度

      隨著社會一步步向前發(fā)展,各種制度頻頻出現,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    [推薦]采購管理制度

    采購管理制度1

      為規(guī)范總醫(yī)院醫(yī)療器械、醫(yī)療設備、低值易耗品、檢驗試劑、衛(wèi)生材料等(以下簡稱醫(yī)療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監(jiān)督、公開透明,建立健全防治醫(yī)藥購銷領域商業(yè)賄賂長效機制。特作如下規(guī)定。

      一、醫(yī)院成立醫(yī)療器械采購領導小組。

      組長:xx

      成員:尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關科室主任或護士長。

      二、采購管理、醫(yī)療器械采購領導小組

      醫(yī)療器械采購由醫(yī)療器械采購領導小組組織實施。任何科室和個人不得自行購置。

      采購分類:醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、低值易耗品、檢驗試劑、衛(wèi)生材料。

      編制采購計劃:

      醫(yī)療器械采購計劃實施歸口編制,由各利用科室主任或護士長根據科室的工作需求,每月xx日前申報下一月份實際采購計劃。采購管理中心對各類申報采購計劃審核、匯總按采購價值1萬元以內、5萬元以內,5萬元以上報經分管院長、院長、院長辦公會議研究核準。核準后的采購計劃送財務列入采購預算并執(zhí)行采購程序。

      1、醫(yī)療設備、?漆t(yī)療器械由各利用科室根據工作需求編制采購清單、撰寫可行性論證報告,經科室主任或護士長簽訂認可后報采購管理中心審核、匯總編制采購計劃。

      利用科室撰寫的可行性論證報告各項內容應實事求是,合理性的綜合性評價,進行市場展望、風險分析、經濟效益分析。有義務在展望時間內回收投入的成本資金。

      2、檢驗試劑、?葡牟牧嫌墒褂每剖邑撠熅幹粕暾埐少徲媱潯

      3、常用醫(yī)療器械、低值易耗品、衛(wèi)生材料由器械倉庫負責編制采購計劃。

      4、臨時需要的醫(yī)療器械、?葡牟牧嫌墒褂每剖姨崆叭諘嫱ㄖ,預期采購供應。

      5、非書面計劃清單均不予接受。

      采購方式分類:

      1、購置大型醫(yī)療設備(價值人民幣五萬元以上),利用科室需撰寫可行性論證報告,提交醫(yī)療器械采購領導小組研究討論,邀請相關科室和部門職員參加。委托國家核準的招標機構按規(guī)定的招標程序(發(fā)標、投標、開標、專家詢價、評價、定標及簽字)進行。

      2、專用設備、醫(yī)療器械或大宗物品價值在萬元以上五萬元以下實施公開招標或邀請招標采購,低于該標準的可以采取競爭性談判和詢價等體式格局采購,特殊或獨家生產的儀器設備因無法實施招標,采取單一起原體式格局進行采購。

      3、低值易耗品、檢修試劑、衛(wèi)生材料,全年年批量采購金額在萬元以上,必須通過會合采購公開招標、競爭性談判和詢價等體式格局采購。

      4、常用低值易耗品、衛(wèi)生材料實行招標采購,每年度招標一次。不能或不便于集中采購的萬元以下物品,可以通過零星采購,但必須由三人以上共同詢價,采購領導小組研究討論,做到貨比三家,質優(yōu)價廉。超過該標準必須按集中采購程序和方式進行。

      三、采購醫(yī)療器械等要注意索取有效證件,并建立采購檔案,以便對入庫物品的校驗和督查。

      (1)醫(yī)療器械生產或者經營答應證和營業(yè)執(zhí)照的復印件;

      (2)藥品生產或者經營質量管理規(guī)范認證證書的復印件;

      (3)醫(yī)療器械注冊證的復印件;

      (4)醫(yī)療器械合格證明的復印件;

      (5)一次性利用無菌醫(yī)療器械的`銷售職員授權書及其身份證明和銷售憑據。前款第(1)至(4)項規(guī)定資料的復印件,應當加蓋供貨單位的印章。對國家實施強迫性安全認證的醫(yī)療器械,還應當按照《中華人民共和國計量法》的規(guī)定,查驗并討取相關資料。

      四、醫(yī)療器械倉庫負責各類物品的驗收、入庫、保管和發(fā)放工作。購進醫(yī)療器械進行進貨驗收,詳細填寫醫(yī)療器械驗收記錄。醫(yī)療器械驗收記錄應當包括產品名稱、規(guī)格(型號)、生產廠商、供貨單位、生產批號(出廠編號或序列號或生產日期)、注冊證號、有效期、數量、驗收結論、驗收人簽名等。滅菌醫(yī)療器械還應當記錄滅菌日期或者滅菌批號。對外請醫(yī)師自帶的醫(yī)療器械相同規(guī)定進行查驗。嚴禁不合格產品入庫。

      定期檢查,做好檢查記錄。對過期、破損、淘汰的醫(yī)療器械,立即封存登記,并按規(guī)定報告處理。

      五、嚴格植入類醫(yī)療器械的管理,利用科室真實規(guī)范填寫《植入類醫(yī)療器械申請利用登記表》一式四聯,保證植入類產品可追溯可召回。

      六、依照流程辦理采購物品的入庫手續(xù),做到驗貨簽字,入庫后及時將入庫單、及其合同附件,按照財務規(guī)定進行傳遞。由財務股送院長或分管院長審批付款。

      七、醫(yī)療器械采購領導小組負責對醫(yī)療器械采購全過程及結果進行監(jiān)督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購監(jiān)督情況意見表及時將信息反饋。使用科室和器材庫對采購的設備物品等進行全面質控,發(fā)現問題及時反饋,以便及時糾正,避免不必要的損失。采購監(jiān)督管理小組定期召開使用科室座談會,征求使用科室的意見,以便更好地規(guī)范采購行為。

      八、采購人員必須做到廉潔自律。醫(yī)院采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規(guī)章制度,不得有下列行為:

      1、從不具備生產、經營資格的企業(yè)購進藥品或者醫(yī)療器械;

      2、未經批準擅自使用或者購買其他醫(yī)療機構配制的制劑或者研制的醫(yī)療器械;

      3、購進包裝、標簽、說明書不符合規(guī)定的藥品或者醫(yī)療器械;

      4、從超經營體式格局或者超經營范圍的企業(yè)購進藥品或者醫(yī)療器械。

      對違反政府采購有關法律法規(guī)的,按省政府《關于政府采購中違法行為的行政處分規(guī)定》追究責任。

      九、醫(yī)院一切采購工作應按規(guī)定做好事前、事中、事后的通報、公示工作。

      十、若國家和上級有關部門有新的規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。

    采購管理制度2

      一、目的

      為了規(guī)范公司各類采購工作,明確公司各部門在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購 管理和執(zhí)行工作。

      三、職責

      3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

      3.2綜合制造部負責編制整體生產環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

      3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

      3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關的物資儲備。

      3.5財務部負責統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。

      3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

      3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

      四、程序內容

      4.1基本原則

      4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關規(guī)定、流程、制度,采購活動應盡量實現充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量,努力降低成本;

      4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

      4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避,處于關鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

      4.1.4公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合計劃部負責辦理,其他部門或人員不得自行采購或無理干涉;

      4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務;

      4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

      4.2職責和分工

      4.2.1根據批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實施采購,包括:

      a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫;

      b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

      c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執(zhí)行情況的總結和分析;

      d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關的信息系統(tǒng);

      4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規(guī)模和經營目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

      a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統(tǒng)籌策劃和確定采購內容,制訂主輔料采購清單;

      b)預測和跟蹤《生產計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實本部門倉庫存量,結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

      c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

      4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門,根據不同工種及不同的勞動安全生產的.需要及人數,編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

      a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理;

      b)根據國家、市及行業(yè)規(guī)定標準,結合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

      3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

      4)做好發(fā)放管理記錄,并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用;

      4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門,負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數量進行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內。

      4.2.5財務部根據國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續(xù),負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

      4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》,按照GWJY-02《產品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

      4.2.7副總經理全面主持采購工作,組織實施,確保采購任務完成,根據公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化,指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,不斷提高業(yè)務水平,確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃,統(tǒng)籌策劃和確定采購內容,減少不必要的開支,監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務洽談,檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

      五、采購計劃執(zhí)行

      5.1所有采購流程均需走程序審批,各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表,申請獲批準后執(zhí)行應嚴格控制,各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報,流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據,采購人員根據單據內容核對后執(zhí)行采購; 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據的,綜合計劃部有理由不予采購;

      5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門經理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

      5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫,部門經理、副總經理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。

      5.5對于已經審批的采購物資,請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數量或撤銷采購申請,必須48小時內通知采購部,以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃,如采購已進行中,產生的后果應由申請部門承擔。

      5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員,庫房管理員提前規(guī)劃存放位置,到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

      六、附則

      6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

      5.2本制度報副總經理審批準后,自頒布之日起執(zhí)行。

      六、相關記錄

      1、《月度采購計劃表》

      2、《特殊物品采購申請表》

      3、《交付產品管理規(guī)定》

      4、《采購物資分類明細表》

      5、《采購物資報驗單》

      6、《材料庫存表》

      7、《產品進貨檢驗規(guī)范》

      8、《供方物資質量狀況記錄》

      9、《合格供方名錄》

      10、《合格供方檔案》

      11、《合格供方業(yè)績評價表》

      12、《采購產品不合格通知單》

      13、《生產計劃》

      14、《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》

      15、《常規(guī)物資庫存量上下限》

    采購管理制度3

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經理負責采購管理制度的審批;

      2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

      3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則

      物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則:

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的510%。

      3、低價搜索原則:

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現最優(yōu)化采購。

      4、廉潔原則:

      (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則:

      凡宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的.供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監(jiān)督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      五、采購流程

      1、采購申請:

      物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

      8、對帳付款:

      采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

      六、考核:

      凡違本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

    采購管理制度4

      一、政府采購管理制度

      為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定,加強各校采購管理,規(guī)范采購行為,明確采購程序,結合學區(qū)實際制定政府采購管理制度。

     。ㄒ唬、集中采購管理程序:

      1、學校按當年預算政府采購預算要求,將本校采購項目及資金計劃編入部門預算,上報學區(qū)財務,學區(qū)匯總后上報教委財務科審批;

      2、由教委統(tǒng)一采購的項目,學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規(guī)格等進行初步驗收,并上報教委設備中心。

     。ǘ┬7稚⒉少彸绦颍

      1、購限額標準以內納入定點采購范圍內的貨物采購程序:

     。1)、財政直接支付項目:

     、、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃,待區(qū)財政批復后單位才能執(zhí)行;

     、、學校持《朝陽區(qū)定點貨物結算單》到定點供應商處進行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見,加蓋公章;

      ③、供應商及區(qū)財政相關部門按照要求結算貨款。

     。2)、單位自行支付項目:

      ①、學校填寫《朝陽區(qū)定點政府采購實物調撥單》;

     、、學校通知定點供應商;

     、邸⒇浀胶髮W校進行驗收,驗收合格后學校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章;

     、、學校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點政府采購實物調撥單》到學區(qū)報賬。

      2、采購限額標準以上項目采購程序:

     。1)、貨物或服務,單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

     、、學校次月需要立項的`項目在本月填報政府采購計劃;

     、、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細需求,報送區(qū)政府采購辦,并將配套資金繳入政府采購賬戶;

     、、學校依據批復立項表與審計的招標代理機構,確定供應商。

     。2)、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目:

     、、學校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區(qū)政府采購辦;

      ②、學校依據批復的立項表與已審定的招標機構,確定供應商;

     、、建設工程竣工后,由學校與工程監(jiān)理機構共同對項目進行驗收。

    采購管理制度5

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經理負責采購管理制度的審批;

      2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

      3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則

      物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則:

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的510%。

      3、低價搜索原則:

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現最優(yōu)化采購。

      4、廉潔原則:

      (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則:

      凡宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監(jiān)督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      五、采購流程

      1、采購申請:

      物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。

      2、詢價比價議價:

      (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

      (2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

      (3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

      3、樣品提供和確認:

      (1)若須進行樣品提供和確認的',須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

      (2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      4、供應商選擇:

      (1)具有合法經營主體者。

      (2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      (3)信譽良好者。

      (4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

      5、合同簽定:

      (1)供應商經送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

      (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據合同的核定條款進行處理。

      6、進度跟催

      (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

      (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

      7、驗收入庫:

      采購物品(物資)到公司后,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。

      8、對帳付款:

      采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

      六、考核:

      凡違本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

    采購管理制度6

      為加強市級政府采購管理,貫徹落實《政府采購法》及其法規(guī)和制度,健全和完善政府采購運行機制和工作程序,提高政府采購效率,保證采購公開、公平、公正,特建立政府采購管理制度。

      凡納入政府集中采購目錄的購買性支出,嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報,依法實行集中采購;財務科和總務處共同負責政府采購工作,編制、匯總本單位政府采購預算和計劃,向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù),配合采購代理機構辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動,負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報,以及其他與政府采購有關的工作事項。

      需要采購時,由相關業(yè)務科室提出申請,政府采購管理員審查其預算和資金等內容,屬定點采購的,按定點采購規(guī)定辦理;屬集中采購的',每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。

      1、根據政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。

      2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。

      3、采購工作由總務處組織實施,校長室監(jiān)管。

      4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

      5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

      6、定期公示學校的采購,接受監(jiān)督。

      3、學校采購管理制度

      1、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每天采購的食品都要有登記記錄,注明名稱、數量、價格、金額等事項。

      2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質檢合格的經營單位采購食物,并按照國家有關規(guī)定進行索證。

      3、應相對固定食品采購的場所,同時也要掌握定點與不定點的原則,關注市場行情。

      4、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定,必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。

      5、嚴禁采購以下食物:

      一是敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔,混有異物或其他感官性狀異常,含有毒、有害物質或被有毒物質污染,可能對人體健康有害的食品。

      二是未經生豬產品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。

      三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品。

      四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品,包括半成品。

      6、驗收時由綜合管理部參與驗收,有驗收記錄,注明名稱、數量、價格、金額等事項,并簽明意見和驗收人的名字及日期。

      7、認真做好蔬菜農藥檢測工作,對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。

      8、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。

    采購管理制度7

      為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

      一、管理范圍:

      本制度所稱接待物資指經公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往,以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的`紀念物品不含在內)、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

      二、管理職責:

      2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。

      2.2總裁辦設置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

      三、采購原則

      3.1根據公司的實際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協調、安排。

      3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家,質優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

      3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。

      3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。

      四、采購程序

      4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

      4.3每月25日,物資保管專員根據庫存情況,依據公司接待需求及時補充庫存。

      4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

      4.5采購申請人根據實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購

    采購管理制度8

      第一章總則

      第一條為加強公司存貨的管理和控制,保證存貨的安全完整,提高存貨使用效率,根據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)內部控制規(guī)范》以及國家有關法律法規(guī)結合公司實際,特制定本制度。

      第二條本制度的存貨指公司在生產經營過程中必須儲備的主要原燃材料、包裝物、輔助材料、低值易耗品、設備及配件,以及已完工入庫的產成品、自制半成品。

      第二章存貨采購

      第三條存貨采購由公司采購部負責。存貨使用部門提交采購申請,生管中心核實后擬定采購計劃經審批后交采購部門組織采購,采購部需對購買物資的規(guī)格、型號、數量和質量要求進行核實后進行詢價。向供應方詢價時應選擇不少于三家進行比選,經審定后及時與供應商簽訂采購合同。簽訂合同時應按《合同法》的規(guī)定對數量、質量、規(guī)格、型號、供貨時間、提貨方式、驗收標準、運費承擔、結算付款方式等有利于公司的條款進行約定,簽訂的合同必須有部門負責人和公司法人代表或授權委托人簽字并加蓋合同章后方為有效。

      第四條對于無法簽訂采購合同的小額急需物資或備品備件,采購部在確定供應商時應就需購買的物資數量、質量、規(guī)格、型號和價格進行約定后制定簡易訂單。采購員在采購物資時應要求供應商出具隨貨同行依據,明確所購物資的時間、規(guī)格型號、質量、數量和價格,以便保管驗收入庫。

      第三章存貨驗收

      第五條公司采購物資應按照采購計劃和采購合同在實物到廠時按下列要求進行驗收:

      1、核對審批的物資采購計劃、供貨企業(yè)提供的材質證明、合格證、運單、提貨單、隨貨同行通知單等原始單據與待入庫貨物是否相符;

      2、對擬入庫物資的交貨期進行檢驗,確定該貨物的實際交貨期與合同訂購單中的交貨期是否一致;

      3、對待驗物資進行型號、數量、質量的復核。

      4、質量驗收合格的物資應于物資到廠當日以實際數量及時辦理入庫相關手續(xù);對經驗收不符合要求的物資,應及時辦理退貨和暫緩入庫,辦理退貨和暫緩入庫時應由對方經辦人、采購部人員和保管共同簽字。

      5、因特殊原因無法入庫而直接投入生產使用的物資,由采購人員(送貨承運人)通知庫房保管共同與實際使用部門進行物資交接,辦理交接手續(xù),然后再由使用部門按正常程序辦理領用手續(xù)。保管應按正常入庫和領用程序進行處理。

      6、保管在對所有進廠物資驗收時,對需要過磅的`存貨必須查驗公司指定過磅單位磅秤房出具的過磅單,無過磅單不得驗收入庫。

      7、保管每日須將上一日已入庫物資的驗收單據與供貨企業(yè)提供的材質證明、合格證、運單、提貨單、隨貨通知單等原始單據一并上報公司采購部,由采購部匯總核實后提交相關單證按審批程序及時將相關結算票據報財務部進行審核入賬。

      第六條公司自制存貨應由生產部門組織專人對其進行檢驗,存貨保管憑檢驗合格手續(xù)辦理入庫。

      第四章存貨保管

      第七條存貨管理部門對入庫的存貨應當建立存貨明細賬,詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位等內容,并定期與財務部就存貨品種、數量、金額等進行核對。

      第八條存貨的存放和管理由庫房保管負責并進行分類編目,嚴格限制其他無關人員接觸存貨,保管應建立健全存貨登記薄,對存貨的收、發(fā)、存及時進行登記,存貨擺放處應有登記卡片,并詳細標明規(guī)格型號。

      第九條庫房保管應當定期對存貨進行檢查,保證賬表與實物一致,發(fā)現存貨損壞、變質等情況及時向主管部門報告。

      第十條存貨核算員(開票員)應對已領用到生產現場的材料、低值易耗品、半成品等物資進行控制管理,存貨的使用部門應對所領用存貨的安全負責,防止浪費、被盜和流失。

      第十一條存貨核算員應正確核算存貨采購成本。采購成本按不含稅價計算。

      第十二條公司財務部應當加強與倉儲部門經常性賬實核對工作,定期進行實物盤點,做到賬實相符,避免出現將已入庫存貨不入賬或已發(fā)出存貨不銷賬的情況發(fā)生。

      第十三條公司每年應結合決算的要求對所有存貨進行盤點,盤點前由財務部制定盤點計劃,明確盤點時間、范圍、方法、參盤人員等。

      第十四條公司需盤點時,保管員應提前進行整理,盤點時應保證存貨有序擺放、保持盤點記錄的完整。對于特殊存貨,可以聘請專業(yè)人員采用特定方法進行盤點。

      第十五條存貨的盤盈、盤虧應當及時編制盤點表,盤盈、盤虧應分析原因,分清責任并提出處理建議,報經公司總經理批準后,及時進行賬務處理。

      第十六條庫房保管應通過盤點、清查、檢查等方式全面掌握存貨的狀況,及時發(fā)現并報告存貨的殘、次、冷、背等情況。

      第十七條公司主材發(fā)出計價使用全月一次加權平均法,輔助材料及低值易耗品發(fā)出計價使用移動平均法,設備的計價使用個別計價法,未經批準不得隨意變更。

      第十八條采購部與財務部應結合盤點結果對存貨盤虧、毀損原因進行分析,明確相關人員責任。報經批準后,進行會計處理。

      第五章存貨發(fā)放

      第十九條生產車間存貨領用時,必須有當班領用部門負責人(車間主任、班組長等)簽字才能開據領料單,保管憑領料單發(fā)貨。豪意車間、豪虹車間領用豪森產品,應由生管中心開據產品調撥計劃單,保管憑調撥計劃單開據產成品出庫單后,由領用經辦人簽字后發(fā)貨,分公司門衛(wèi)見單放行。

      第二十條保管應根據核算員開據的領料單與存貨進行核對,確保與存貨品名、規(guī)格、型號、數量、價格一致,防止人為錯發(fā)。

      第二十一條公司各管理部門領用材料,應由部門負責人簽字。

      第二十二條公司已完工庫存商品銷售的發(fā)出,必須經生管中心簽字批準后,填制產品出庫單,出庫相關單據應及時傳遞到財務部進行核算。倉庫保管應當根據經審批的銷售出庫單發(fā)放貨物,并定期將發(fā)貨記錄同銷售部門和財務部核對。

      第六章附則

      第二十三條違反本制度之一的,處具體經辦人100元罰款,處主管負責人200元罰款。

      第二十四條因違反本制度規(guī)定,造成公司資產損毀、缺失,由經辦人承擔賠償責任。

      第二十五條本制度同時適用于公司控股各子公司。

      第二十六條本制度解釋權歸公司財務部,從20xx年1月1日起執(zhí)行。

    采購管理制度9

      一、檔案資料

      招標過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統(tǒng)一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標投標文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應對自行保管的.檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。

      二、歸檔及備案時間

      總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

      監(jiān)管機構資料備案時間:

      1、電子資料

      電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司FTP網站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網站,經公司資質管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續(xù)。

      2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料,資料整理時應注意按過程順序整理,特別是招標過程比較復雜的項目。

      2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為15年。

      2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄,標注冊內編碼(用號碼機編碼),檔案盒內資料一般包括如下資料:

      2.2.1盒內目錄

      2.2.2備案資料

      2.2.3招標文件

      2.2.4投標文件正本

      2.2.5中標通知書

      2.2.6資料移交登記表

      2.2.7客戶反饋意見表

      2.2.8其它資料

      成冊的資料要求膠裝(中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

      公開招標采購歸檔盒內目錄:

      邀請招標采購歸檔盒內目錄:

      項目負責人: xx

      日期:xx年xx月xx日

    采購管理制度10

      一、目的

      為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

      二、工作程序

     。ㄒ唬┎少徳瓌t

      1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

      2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的`競爭,擇優(yōu)選取。

      3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時填寫《物品申請單》;

      4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼,送綜合辦資產管理專員處備案。

      5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

      6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

      (二)采購申請

      1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量,需求日期及注意事項,經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

      2、采購之前,采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

      3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      4、若撤銷采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

     。ㄈ┎少徚鞒

      1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

      2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核,審核后報分管負責人或總經理審批后,方能給采購人員進行采購。

      3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

      (四)采購經辦人職責

      1、建立供應商資料與價格記錄。

      2、做好采內參市場行情的經常性調查。

      3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

      4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

      5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

      (五)采購方式

      1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

      2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

      3、與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審。

     。┎少弻嵤

      1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

      2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

      4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續(xù)。

     。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

      1.物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,部門負責人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。

      2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

     。ò耍┎少徑涋k人行為規(guī)范

      1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2.采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

      三、附則

      1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

      四、本制度經總經理核準后實施。

      五、附購采購流程圖:

    采購管理制度11

      為加強醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理,杜絕購銷中的不正當行為,特制定以下管理辦法。

      一、高值耗材的購置,首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會提出申請,并對其社會效益和經濟效益進行論證。

      二、總務科接到科室的申請后就有關資料等相關信息進行調研,并將調研情況上報醫(yī)院。

      三、醫(yī)院組織有關人員進行討論,并委派一名院領導、總務科主任、使用科室主任、使用人員等到相關醫(yī)院對高值耗材的型號、性能、價格等進行考察,最后將結果報院委員會研究決定并組織實施。

      四、在公開、公正、公平的原則下,對至少2個以上的商家進行議標或招標,其價格原則上不得高于同地區(qū)同類型號產品的價格。

      五、根據使用科室提出的`申請,經總務科審理后,報相關部門審批,并有醫(yī)療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區(qū)同類型號的價格,購置數量大的按招標程序進行。

      六、高值耗材的采購,嚴格按上海市招標管理辦法執(zhí)行,任何科室不得擅自采購使用。

      七、在購置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時,任何人不得接受廠家、代理商的。吃請,不得接受禮品、現金、有價證券等。

      八、采購計劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會研究一次(特殊情況可隨時召開)。

      九、后勤物資采購時,先由總務科列出計劃報院長辦公會議研究同意后,委派3人以上(一名院領導、總務科主任、使用科室主任)組成采購小組進行購置。

    十、采購醫(yī)療器械應遵循質量第一的原則,把好采購質量關。

    采購管理制度12

      一、

      1、為進一步規(guī)范公司采購行為,加強流程管理,特制定本暫行管理辦法。

      2、工程部,項目部、財務部在工程采購中分別承擔相因責任,及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。

      3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

      二、

      1、各項目均應求近采購,能在本地市場建立良好供應商的,價格相差不大的,均在本地市場采購。

      2、“直供”減少采購環(huán)節(jié),一步到位,直接與廠商、一級代理商建立供求關系。

      3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

      三、

      1、制定材料采購計劃

     、夙椖恐袠撕螅椖坎繎鶕袠藘r向財務部遞交成本預算表,并編制該項目總體采購計劃。

      ②項目部按照總采購計劃結合現場施工進度,詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

     、哿阈遣少徲媱澮傮w控制,月度不超4次,特殊情況除外。

      1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

      2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準、到貨日期,并考慮實際情況,著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目,應以書面形式(或郵件)向總經理反饋,以便及時調整計劃。

      3、采購金額達1千元以上,必須簽訂采購合同,經蓋章后視為有效合同,可執(zhí)行合同,經辦人負責跟進,督促供應商按期到貨。

      4、國外現場借支采購的材料,應向公司提出書面申請,經總經理審批。并向財務部提供采購發(fā)票。

      四、

      1、簽訂采購合同時,合同中注明各方經辦人姓名、聯系電話。

      2、合同預付款不得超過合同總價的`20%,采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質保金。

      3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后,再填制蓋章申請表。

      4、采購合同一式三份,供應商、工程部、財務部各執(zhí)一份。

      五、

      1、工程部應于每月25日前向財務部提供下月資金計劃表。

      2、各供應商結算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。

      3、付款需填制付款通知書,注明合同金額、已付金額、本次申請金額,由分管領導簽字審批。

      六、

      2

      1、采購人員收貨時應根據收貨清單逐一核對材料數量、規(guī)格、型號、品牌。

      2、不合格材料,嚴禁辦理收貨手續(xù),一經發(fā)現處以材料金額2倍以上。

      3、采購人員對進場不合格材料,達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的,應及時與供應商聯系,組織退貨,查明原因,對供應商故意行為,要停止其后一切經營往來,列入黑名單。

      七、

      1、對已超過成本預算的采購,有現場指令單的應及時遞交給財務部。

      2、對已超過成本預算的采購,沒有現場指令單的,項目部應出具書面報告,報總經理審核。

    采購管理制度13

      第一章、總則

      第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學校的采購活動,提高經費的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項目質量,促進廉政建設,特制定本辦法。

      第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和學校有關制度制定。

      第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

      本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等;與工程建設有關的貨物,是指構成工程不可分割的組成部分,且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等;與工程建設有關的服務,是指為完成工程所需的勘察、設計、監(jiān)理、項目管理、可行性研究、科學研究、咨詢服務等;本辦法所稱服務,是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

      第四條、學校采購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

      第五條、學校采購項目應當嚴格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

      第二章、組織機構

      第六條、為了組織好學校的采購工作,學校成立采購工作領導小組,學校采購工作領導小組下設采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學校采購工作領導小組是采購工作的領導、決策機構,負責統(tǒng)籌領導學校的采購工作。學校采購工作領導小組由分管采購工作的校領導任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關職能部門負責人組成。

      第七條、學校采購辦負責執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達采購任務,審核采購經費支出,受理采購投訴,建立并管理評審專家?guī)欤_定每次采購的評審專家,參加評審會現場監(jiān)督,負責辦理采購工作領導小組會議會務。

      第八條、學校采購中心是學校采購工作的執(zhí)行機構。負責執(zhí)行國家和學校各項采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實施細則和相關的采購工作流程,接受學校采購辦下達的采購任務,組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實施招標、談判、詢價等采購活動,負責公告采購項目的中標或成交信息,受理采購質疑,收集建立供應商資料庫,建立供應商誠信記錄檔案,協助采購管理部門做好校內零星采購的監(jiān)管工作,負責組織協議供貨采購,負責做好全校采購統(tǒng)計和信息工作。

      第九條、學校采購項目歸口管理部門負責組織采購項目的立項與審批工作,協助采購預算的編制,建立驗收專家資料庫并組織驗收,負責采購結束后項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。

      第十條、學校監(jiān)察處要加強對采購活動的監(jiān)督工作,負責受理對采購過程中違法、違紀行為的舉報,確保采購活動的公正、公開和公平。

      第十一條、各有關部門要密切配合,共同推進和逐步建立學校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標管理、統(tǒng)一設立專家?guī)、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運行機制。

      第三章、貨物和服務的采購

      第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內的貨物和服務采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

      采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦編制采購預算,并向省財政廳采監(jiān)處報送采購項目建議書,以省財政廳采監(jiān)處預算執(zhí)行確認書方式向學校采購中心下達采購任務。

      第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務,由學校采購中心組織采購,采購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購、邀請招標、競爭性磋商等。

      采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購申請,項目歸口管理部門審批立項,采購辦以嘉興學院自行采購執(zhí)行意見書方式向學校采購中心下達采購任務。

      第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務,由學校采購中心授權使用部門(單位)組織采購。

      采購程序為:使用部門(單位)向項目歸口管理部門提出采購報告,項目歸口管理部門審批立項,向學校采購中心提出采購申請,學校采購中心授權使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負責人為組長、不少于3人以上單數人員組成的采購小組,集體采購完成后向學校采購中心提交嘉興學院貨物和服務零星采購情況報告。

      第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務,由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動須由2人以上共同完成采購)。

      第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經常性采購項目,原則上每年確定一次供應商,按年度對供應商履約情況進行考核,考核結果良好,經學校采購工作領導小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。

      第十七條、由學校采購中心進行的采購活動,省財政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項目從其規(guī)定,其他項目原則上以公開招標方式完成采購,但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

      第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負責提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術、服務、安全等要求。對專業(yè)性強、技術復雜的項目,必要時采購中心可聘請相關專家或專業(yè)機構協助完善采購需求和編制采購文件。

      民生項目、敏感項目、技術復雜的項目或使用部門認為有必要的項目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應商意見。網上征求意見的,時間一般應不少于3天。重大項目(預算金額在100萬元及以上的項目)的采購文件還須經過聯審,聯審工作由采購中心牽頭組織,參加聯審的`成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負責人、法律顧問和有關專家等。

      第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學校采購中心負責發(fā)布。學校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。

      第二十條、采購評審專家的抽取。在學校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關規(guī)定隨機抽取評審(包括評標、談判、詢價等)專家。采購項目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專家,但可以列席評審會議。

      第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由采購中心主持;項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作,任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后,評審專家組向學校采購中心提交書面評審報告。評審會現場的監(jiān)督工作由學校監(jiān)察處協調,采購辦進行全程工作監(jiān)管。

      第二十二條、采購結果的確定。學校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網站進行公示。公示期滿無異議后由學校采購中心發(fā)出中標通知書。

      第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執(zhí)行。

      第二十四條、采購檔案的歸檔。整個采購項目實施完成后,項目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應按學校有關規(guī)章制度,做好采購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。

    采購管理制度14

      第五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購、使用管理制度

      1、醫(yī)院所使用的一次性醫(yī)療用品必須由藥劑科統(tǒng)一集中采購,使用科室不得自行購入。

      2、醫(yī)院采購的一次性醫(yī)療用品,必須從具備省級以上藥品監(jiān)督管理部門頒布的.《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》、《工業(yè)產品許可證》、《醫(yī)療器械產品注冊證》的企業(yè)或取得《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的經營企業(yè)購進合格產品。

      3、每次購置,采購部門必須進行質量驗收,并查驗每箱(包)產品的檢驗合格證、生產日期、消毒或滅菌日期及產品標識和失效期限。

      4、各科室計劃的一次性醫(yī)療用品到了庫房后,庫房人員應及時通知科室,各科室必須將計劃單上的一次性醫(yī)療用品按要求領走,不得無故拒領,避免因失效過期造成損失。

      5、使用時若發(fā)生熱原反應、感染或其它網必須符合國家規(guī)定標準,廠家產品合格證、銷售證明、當地建筑主管部門下發(fā)的產品準用證齊全。

      2各項目部自己負責采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品,并要到上級

      主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時將發(fā)票返到財務上帳,將發(fā)票復印件報安全備查。

      3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準或地方標準的勞動防護用品,并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。

      4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品,確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。

      5、防護用品要定期檢查,有損壞或沒有保護功效的要及時處理。

      1)安全帽執(zhí)行標準gb2811-89(塑料帽2年半,玻璃鋼帽3年半);

      2)安全帶執(zhí)行標準gb6095-85(安全帶使用2年后批量購入抽驗一次)

      安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗;

      3)安全網執(zhí)行標準gb5725-97標準;

      4)密目式安全立網執(zhí)行標準16909-97標準。

      6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責,妥善保管、不得隨意亂扔亂放。

      7、嚴禁采購假冒偽劣產品,項目部因購買的防護用品不合格造成事故的,一切后果由項目部承擔,公司還將嚴加處罰。

    采購管理制度15

      一、設立招標采購小組

      組長:xxx

      聯絡員:xxx

      成員:xxx

      二、工作職責

      1.負責制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī),組織市場調研,按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

      2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行,認真完成招標投標開標評標中標整個過程。

      3.負責業(yè)務咨詢。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用,負責采購政策法規(guī)和業(yè)務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。

      4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監(jiān)督,確保落實,并負責聽取使用單位的意見和建議。

      三、前期準備

      1.要加強計劃性,盡量形成批量規(guī)模,吸引廠商,促進競爭,產生效益。

      2.要加強市場調研,做好前期準備。要首先做好選型工作,滿足教學科研需要;充分了解市場行情,做到胸中有數;公開招商并審核資質和業(yè)績。每項招商不得少于3家。

      3.要根據采購需求制定標書,標書內容應詳細具體,以免引發(fā)爭議。

      4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

      四、議事規(guī)則

     。ㄒ唬┗咀谥

      招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益,必須公平公正,客觀全面,不傾向或排斥某一確定的指標,并對個人的`評標意見負責。

      (二)組織紀律

      招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人,不得接受投標人的宴請,不得收受投標人的禮物,不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節(jié)。凡豎家規(guī)定集團購買與招標項目,不得變相交易方式,更不得變成個人行為,必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,以個人身份所簽協議和合同視為無效,并追究有關人員的紀律責任。材料出現問題,組長是第一責任者,工作組集體負責。招標采購領導小組成員的親屬不能參與招標。

      (三)評標原則

      堅持最限度滿足招標文件規(guī)定的各項評價標準;堅持滿足招標文件所規(guī)定的實質性要求后,同質比價;堅持質量第一,以防止中標價格低于成本價格帶來后患;價格最低,不一定是最好的標;爭取最回報率。

     。ㄋ模┰u標方法

      在各投標廠商開標后,招標小組成員要進行充分地討論評標,要求各抒己見,暢所欲言,充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎上,以無記名投標方式或其它方式產生中標者,少數服從多數,如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束,要現場做出《招標記錄》,招標小組成員要當場簽字,每次招標要建立招標檔案一套,以備查考。

     。ㄎ澹┬筒少忢椖浚摻j員不參與投票。

      五、工作程序

      1.集團購買與招標項目確定(組長負責);

      2.項目公示(聯絡員負責);

      3.應標單位材料送達(聯絡員負責);

      4.相關市場調研(申請單位及聯絡員)

      5.項目說明會(應標單位參加、聯絡員負責通知);

      6.工作組和議,敲定購買對象與應標單位;

      7.履行法律手續(xù),公示結果。

      六、幾項原則

      1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。

      2、一次采購1000元(含1000元)以下的,由總務科長、采購員參與招標;

      3、一次采購1000~3000元的,由分管校長、總務科長、采購員參與招標;

      4、一次采購3000~5000元的,由紀書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標;

      5、一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,由招標小組全體成員招標。

    【采購管理制度】相關文章:

    采購管理制度07-04

    采購管理制度07-05

    采購管理制度02-07

    藥品采購管理制度05-06

    設備采購管理制度05-06

    采購流程管理制度12-22

    食堂采購管理制度06-18

    (熱)采購管理制度07-08

    物資采購管理制度07-25

    (精品)采購管理制度07-07