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    采購管理制度

    時間:2023-06-28 16:15:29 制度 我要投稿

    采購管理制度精選15篇

      在發(fā)展不斷提速的社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編為大家收集的采購管理制度,歡迎大家分享。

    采購管理制度精選15篇

    采購管理制度1

      為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》,規(guī)范藥品采購行為,醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領導下,中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監(jiān)督下,藥品采購員具體負責藥品采購工作。

      一、藥品采購和保管

      1、藥品采購必須堅持如下基本原則:

      堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則;堅持低價原則;堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質(zhì)量、小品種供應能力與采購量相平行原則;堅持按計劃采購原則;急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

      2、藥品采購實行規(guī)范化管理,藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(集中)采購中心定點采購。

      3、藥品采購計劃以表格形式提出,,交由藥劑科主任修改審核后,再交主管院長簽字同意,藥品采購員在網(wǎng)上采購;任何人不得私自向外發(fā)出計劃,亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網(wǎng)上采購。

      4、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴格把關,藥品保管員應嚴格藥品入庫手續(xù),收集齊相關檢驗報告,并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫,同時向藥品采購員報告,由采購員及時作出退貨或換貨等處理,采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

      5、藥品發(fā)票由藥品會計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符,若不符應先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后,月底交采購員簽字,然后交藥劑科主任簽字確認。

      6、藥品付款額度由財務科根據(jù)上月藥品銷售情況,按一定比例確定當月付款數(shù),藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配,交審計科審計,審計完畢后交主管副院長審批,再交院長批準,財務科在規(guī)定時間內(nèi)將藥款付出。

      7、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存,并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。

      8、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

      二、新藥采購及使用管理

      1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

      2、新藥的引進程序為:臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內(nèi)初評―→醫(yī)院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任(院長)審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調(diào)劑部門。

      3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

      4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論,按藥物分類、分代確定基本品種個數(shù)。

      5、?朴盟、世界知名制藥企業(yè)(如羅氏、楊森、中美史克等)的.品種可適當放寬政策,可根據(jù)我院用藥實際情況按需引進。

      6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告,同意后即可采購。

      7、新藥引進要做到進出平衡,控制品種數(shù)量。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

      8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次,特殊情況下可臨時召開。

      9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則,對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

      10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。

      三、藥品使用管理的幾點其它要求

      1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名,每月排出前10名;在藥品的銷售過程中,如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數(shù)量處于第一名者,則對該品種采取降價或銷售等處理措施。

      2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動,否則,一經(jīng)查實,將清退其推介的品種。

      3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔任醫(yī)藥代表。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

      4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利,違者按相關政策嚴肅處理。

    采購管理制度2

      第一條 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關法律、法規(guī)規(guī)定,結合本市實際,制定本暫行辦法。

      第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購,適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購,以及涉及國家安全和秘密的采購,不適用本辦法。

      第三條 本辦法所稱政府采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人),使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

      第四條 政府采購實行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

      第五條 政府采購應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

      第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務。法律另有規(guī)定的除外。

      第七條 政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額,在采用招標方式時,適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購,適用《政府采購法》和本辦法。

      第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準,由蘇州市人民政府確定,報省財政部門備案。

      第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結果等政府采購信息,應在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布,但涉及商業(yè)秘密的除外。

      第十條 市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門,依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關部門依法履行對政府采購活動有關的監(jiān)督管理職責。

      第十一條 市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營利事業(yè)法人,直屬市人民政府領導。集中采購機構履行下列職責:

      (一)受采購人委托,制定集中采購的具體操作方案并組織實施;

      (二)依法組織采購活動;

      (三)根據(jù)采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同,并督促合同履行;

      (四)受采購人委托,代理集中采購目錄以外項目的采購;

      (五)依法辦理其他政府采購事宜。

      第十二條 采購代理機構與行政機關不得存在隸屬關系或其他利益關系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

      第十三條 采購人應當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃,由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的,應當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目,不予列入政府集中采購。

      第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目,必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購,也可以委托采購代理機構采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行,并依法接受財政部門和其他有關部門的監(jiān)督。

      第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動,應當與其簽訂委托代理協(xié)議,明確委托代理事項,約定雙方的權利和義務。

      第十六條 供應商參加政府采購活動,應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核,集中采購機構據(jù)此建立相應的供應商庫。

      第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定,要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進行采購。

      第十八條 政府采購以公開招標方式為主,以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。

      第十九條 采購人采購貨物或服務,數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的,必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的,由采購代理機構提出申報意見,市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服務化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。

      第二十條 政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關規(guī)定設立。政府采購專家應當具備國家和省規(guī)定的條件。

      第二十一條 在政府采購活動中依法需要使用專家的,采購人或采購代理機構應當在同級財政部門的監(jiān)督下,本著專業(yè)對口的原則,從政府采購專家?guī)熘须S機抽取,抽取結果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目,本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼<业?,財政部門應當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿。如仍不能滿足要求的,采購人或采購代理機構可以自行確定,并報財政部門備案,但不得違反相關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。

      第二十二條 政府采購專家應當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作,獨立、負責地提出評審意見,并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應當主動回避與自己有利害關系的政府采購項目的評審。

      第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務,應當按照平等、自愿的原則,以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的,應當提交采購人的委托代理協(xié)議,作為合同附件。

      第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的,雙方當事人應當變更、中止或終止合同,并將變更、中止或終止合同的有關情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過錯的,各自承擔相應的責任。

      第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字,并承擔相應的法律責任。

      第二十六條 政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

      第二十七條 供應商認為采購文件、采購過程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的,可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應商作出答復,但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或采購人、采購代理機構未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應當在收到投訴后30個工作日內(nèi),對投訴事項作出處理決定,并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

      第二十八條 財政部門應加強對政府采購活動及采購代理機構的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有:

      (一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

      (二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;

      (三)政府采購合同的履約和驗收情況;

      (四)政府采購專家的使用情況;

      (五)分散采購的組織實施情況;

      (六)集中采購機構的內(nèi)部制度建設情況;

      (七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

      第二十九條 采購代理機構應實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度,建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制,加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的,不得繼續(xù)任職。

      第三十條 財政部門應建立健全對采購代理機構的監(jiān)督管理制度,依法對集中采購機構進行考核,并將考核結果等有關情況在指定的媒體上如實公布。

      第三十一條 依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關部門,應當按照其職責分工,加強對政府采購活動的監(jiān)督。

      第三十二條 各主管部門應加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領導和協(xié)調(diào)。各主管部門應根據(jù)本辦法要求,制訂相應的政府采購制度,并予以實施。

      第三十三條 采用公開招標方式進行政府采購的,財政、監(jiān)察和其他有關部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。

      第三十四條 任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權檢舉和控告,有關部門、機關應依照各自職責及時處理。

      第三十五條 采購人有下列情形之一的,由財政部門責令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預算資金,并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,財政部門應提請其上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分:

      (一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

      (二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;

      (三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進行采購的;

      (四)應進行集中采購而擅自進行自行采購的。

      第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的,由財政部門責令改正,并由其上級行政主管部門或有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分。

      第三十七條 供應商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的,或在中標后不能按投標承諾履約的,給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。

      第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假,損害采購當事人合法權益的,由財政部門責令改正,并由其上級行政主管部門或者有關機關對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務中有違法行為的,按照有關法律規(guī)定處以罰款,并依法取消其進行相關業(yè)務的資格;對構成犯罪的有關責任人,依法追究刑事責任。

      第四十條 財政部門和其他有關部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級機關或監(jiān)察機關依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。

    采購管理制度3

      為了提高政府采購資金的使用效益,規(guī)范政府采購行為,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規(guī)定,結合我縣實際,制定本制度。

      一、政府采購的含義

      政府采購是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

      財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

      財政性資金與非財政性資金無法分割采購的,統(tǒng)一納入政府采購。

      二、政府采購的原則

      政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

      三、政府采購的目標

      政府采購要做到“六個一致”,即:采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致,與政府采購管理股簽發(fā)的《**縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容一致,與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致,與采購單位與供應商簽訂合同的內(nèi)容一致,與中標供應商提供的貨物、工程、服務內(nèi)容相一致。

      四、政府采購的組織形式

      政府采購的組織形式分為:集中采購、部門集中采購、分散采購。

      (一)集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。

     。ǘ┎块T集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目,應當實行部門集中采購,除具備規(guī)定的資格條件外,經(jīng)財政部門批準的可以自行采購,否則必須委托采購代理機構代理采購。

     。ㄈ┓稚⒉少徥侵覆少徣藢⒉少徬揞~標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

      五、政府采購方式及操作流程

     。ㄒ唬┕_招標

      公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。

      1、達到公開招標限額標準的采購項目,經(jīng)審批以公開招標方式進行采購。

      2、采用公開招標應遵循下列程序:

     。1)招標準備。政府采購代理機構根據(jù)采購人委托進行政府采購活動,制定公告、招標文件等;

     。2)發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后,在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于二十日;

     。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進行查詢;

      (4)確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

      (5)開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場,按程序開標;

     。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

     。7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

     。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

      (二)邀請招標

      邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。

      1、符合下列情形之一的,可以采用邀請招標方式采購:

     。1)具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的;

     。2)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

      2、采用邀請招標應遵循下列程序:

     。1)招標準備。政府采購代理機構根據(jù)采購人委托進行采購活動,制定公告、招標文件等;

     。2)邀請。選擇符合相應資格,且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人,可上門遞送和函寄招標邀請函;

     。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進行查詢;

     。4)確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

     。5)開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場,按程序開標;

     。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

     。7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

     。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

     。ㄈ└偁幮哉勁

      競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判,供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價,采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

      1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性談判方式采購:

     。1)招標后沒有供應商投標,沒有合格標的或重新招標未能成立的;

     。2)經(jīng)專家認定技術復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或具體要求的;

     。3)非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的.;

     。4)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

      2、競爭性談判采購應當遵循下列程序:

     。1)制定談判文件。依據(jù)相關資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件;

      (2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%。

     。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購

      代理機構持供應商相關資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進行查詢;

     。4)成立談判小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二; ;

     。5)談判。談判小組與確定的供應商進行談判,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

     。6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

      (7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

     。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。

      (四)競爭性磋商

      競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商,供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價,采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

      1、符合下列情形之一的,可以采用競爭性磋商方式采購:

     。1)政府購買服務項目;

     。2)技術復雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;

      (3)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

      (4)市場競爭不充分的科研項目,以及需要扶持的科技成果轉化項目;

     。5)按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

      2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序:

      (1)制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定,并經(jīng)采購人書面同意;

     。2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%。

     。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進行查詢;

     。4)成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20xx]13號文件,按預算金額確定評標委員會人數(shù),其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二;

     。5)磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商,并做好詳細筆錄,由雙方參與人員簽字認可;

      (6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商;

     。7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布;

     。8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同,報政府采購管理股備案。

      (五)、單一來源

      單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

      1、符合下列情形之一的,可以采用單一來源方式采購:

     。1)只能從唯一供應商處采購的;

     。2)發(fā)生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;

     。3)必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求,需要繼續(xù)從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

      2、單一來源采購應當按照下列程序進行:

     。1)公示。根據(jù)采購單位提供的資料,在財政部門指定的媒體上公示,公示期不得少于5個工作日;

     。2)確定合格供應商;

     。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購

      代理機構持供應商相關資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進行查詢;

      (4)確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質(zhì)量,協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可;

     。5)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

      (六)、詢價

      詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢價通知書,要求供應商一次報出不得更改的價格,采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

      1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一,市場資源充足,價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內(nèi)完成,項目預算金額低于公開招標數(shù)額標準的,可以采用詢價方式采購。

      2、詢價采購應當遵循下列程序:

      (1)制定詢價通知書。采用詢價方式采購,應當制定詢價通知書,內(nèi)容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項;從詢價采購通知書發(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日,不得少于3個工作日;

     。2)確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

      應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商,以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見,采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%。

     。3)行賄記錄查詢。供應商報名后,采購單位或采購代理機構持供應商相關資質(zhì)證件(復印件)及資質(zhì)審查表,到檢察院進行查詢;

     。4)成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù),其中有關專家不得少于成員總數(shù)的三分之二;

     。5)評審并確定成交供應商;

     。6)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同,報政府采購管理股備案。

     。ㄆ撸﹨f(xié)議供貨采購

      協(xié)議供貨,就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式,在確定中標供應商的同時,確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務和期限,采購單位在確保貨物質(zhì)量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應商及其產(chǎn)品,并與其簽訂“**縣政府采購協(xié)議供貨合同”,中標供應商按合同供貨,貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。

      協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序:

      1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商;

      2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同,報政府采購管理股備案。

      六、政府采購限額標準

     。ㄒ唬┘{入政府(部門)集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標準為:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程,達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序,按照財政部門核定的采購方式進行采購。

      (二)在政府(部門)集中采購目錄外,達到以下限額的項目由采購人實行分散采購,按財政部門核定的采購方式進行采購:采購預算超過3萬元的各類貨物;采購預算超過5萬元的各類服務;采購預算超過50萬元的各類工程。

     。ㄈ┴浳铩⒐こ、服務采購項目(包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目)應當實行公開招標的限額為:貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

      (四)20xx年協(xié)議供貨范圍及限額標準:辦公自動設備(3—10萬元)、辦公家具(3—10萬元)、一般電器設備(3—10萬元)。

      七、審批程序

      采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時,采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告,屬于固定資產(chǎn)的還應提交固定資產(chǎn)審批表,并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》,政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式,采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內(nèi),應當將合同副本報政府采購管理股備案。

      在一個財政年度內(nèi),采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購,累計資金數(shù)額超過采購限額或公開招標限額,屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務時,要按照確定的政府采購預算及資金用途,合理安排采購進度,以便提高采購效率,未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目,財政部門不予撥付資金,為此而造成的損失,由采購單位承擔責任。

    采購管理制度4

      物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

      第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

      1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。

      2、低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。

      第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批

      1、各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

      2、辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。

      3、辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。

      第三條固定資產(chǎn)的管理

      1、固定資產(chǎn)的管理決策權歸公司總經(jīng)理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉移,外借,報廢。

      2、固定資產(chǎn)購入后,應及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。

      3、部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄,未經(jīng)領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的.,按損失程度,給予相應處罰。

      4、辦公室會同財務部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫,并上交盤點報告。

      第四條責任

      1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。

      2、機構調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。

      第五條采購

      1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。

      2、辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準后,領取支票。

      3、采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

      4、固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準,填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。

      5、以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。

      第六條低值易耗品的采購

      1、一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。

      2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

      第七條物品報修、報廢管理程序

      1、報修

      報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

      2、報廢

      報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

      因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

      辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。

    采購管理制度5

      一、經(jīng)費的審批報銷

      學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

      1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

      2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

      3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

      4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

      5、學校的'基建項目校長全權負責把關,預、結算簽字后予以支出。

      二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

      妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際,特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

      1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

      2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

      3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

      4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

      5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

      6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

      7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

      8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

    采購管理制度6

      第一章總則

      第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。

      第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務采購。

      第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。

      第二章采購流程

      第四條請購的提出

      1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

      2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;

      3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;

      4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務部;

      5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);

      6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

      第五條請購核準權限

      1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準;

      2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準,總經(jīng)理批準。

      3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準。

      第六條請購的撤消

      1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。

      2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。

      3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

      第七條采購方式

      根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:

      1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;

      2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;

      3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的.方式。

      第八條詢價、議價

      1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商進行詢價;

      2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;

      3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;

      4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;

      5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;

      6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;

      7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

      第九條議價原則

      有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:

      1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

      2、采購頻率明顯增加時;

      3、本次采購數(shù)量大于前次時;

      4、本次報價偏高時;

      5、有同樣品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格時;

      6、其他有利于公司條件時

      第十條定價核準

      1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

      2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。

      3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經(jīng)理核準。

      第十一條訂購作業(yè)

      1、供應商經(jīng)核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。

      2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

      3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

      第十二條驗收與付款

      1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

      2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。

      第三章采購質(zhì)量管理

      第十三條采購質(zhì)量文件資料要求

      訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

      1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術要求等。

      2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。

      3、各種檢驗規(guī)范、標準。

      4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。

      第十四條合格供應商選擇

      除經(jīng)總經(jīng)理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

      1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查,列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。

      2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

      3、以往采購的良好記錄。

      第十五條質(zhì)量保證約定

      物料采購,應由供應商承擔質(zhì)量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質(zhì)量保證:

      1、供應商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

      2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

      3、供應商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

      4、接受本公司必要的供應商調(diào)查。

      5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。

      第十六條進貨驗收規(guī)定

      供應商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:

      1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

      2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應商索賠;

      3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;

      第十七條質(zhì)量糾紛處理

      采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

      1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

      2、采購物料退貨與索賠

      (1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。

      (2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

      (3)現(xiàn)貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。

      (4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

      (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。

      (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

      (7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

      3、其它索賠規(guī)定

      (1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。

      (2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。

      (3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。

      (4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。

      第四章采購交期管理

      第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

      第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

      第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。

      第五章付款方式

      第二十一條付款方式

      1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。

      2、財務部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

      第六章采購人員工作職責

      第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

      第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

      第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。

      第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

      第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

      第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

      第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

      第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。

      1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由采購部負責聯(lián)系。

      2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

      本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

    采購管理制度7

      物資采購管理辦法

      1.目的

      為規(guī)范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

      2.適用范圍

      適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

      3.職責

      物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

      4.規(guī)定

      4.1物資采購計劃管理

      4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。

      4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

      4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經(jīng)部門領導簽字審核,報物控部門,物控部根據(jù)申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資采購。

      4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單,部門經(jīng)理審核,實施采購。

      4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進度聯(lián)系,實施訂購跟單。

      4.1.6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

    4.2物資采購計劃的執(zhí)行

      4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的`有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

      4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

      4.2.3采購詢價獲準后,采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。

      4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗收。

      4.3物資的驗收與入庫

      4.3.1供應商送貨上門

      4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

      4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫。

      4.3.2我公司自已提貨

      4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,并對物料質(zhì)量進行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》(綠聯(lián))由供應商留存。

      4.3.2.2物料運回我公司后,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存,倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

      4.4物資付款結算

      4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長批準,由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務部方可進行財務入帳處理。

      4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認后,如果供應商未開具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票,我公司未做財務處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票,我公司財務已入帳的情況下,由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關開具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

      5.相關記錄

      5.1采購申請單

      5.2采購計劃單

      5.3采購收料通知單

    采購管理制度8

      第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財務部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度。

      第二條對外采購業(yè)務內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:

      (一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;

     。ǘ┎少徍贤那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;

      (三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

      (二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

     。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

     。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧希氁约杏媱澽k理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

     。ǘ╅L期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

     。ㄈ┪唇(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

     。ㄋ模┰儍r、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。

     。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪H素撠煟駝t視為無效。

      (一)經(jīng)辦人員應對廠商的`報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

     。ǘ┓彩亲畹筒少徚砍^請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。

     。ㄈ┎少徑(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

     。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

     。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。

     。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

     。ㄈ┎少弳我皇剿姆荩谝宦(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。

      (一)采購物資到貨后,采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。

     。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務,第三聯(lián)交給采購員。

      1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。

      2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務做賬。

      采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。

      采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時,由財務將款項匯出。

     。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后,財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款,不留“尾巴”。

     。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。

    采購管理制度9

      第一章 總則

      第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢,滿足特殊要求采購項目的需要,提高我市政府采購的效率和效益,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合我市實際,制定本辦法。

      第二條 部門集中采購,是指納入市級政府采購管理的單位,由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

      各單位在實行部門集中采購時,其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續(xù),均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

      第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目,符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:

      (一)貨物、服務及其他工程類項目,其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的,實行部門集中采購;

      (二)市財政批復當年的政府采購預算中,列明應進行部門集中采購的項目;

      (三)屬本單位有特殊技術或時間要求的,由該單位提出書面申請,經(jīng)政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

      第四條 實行部門集中采購管理的單位,應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”,并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。

      第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購,包括編制本單位的采購計劃,確定采購項目的采購方式,委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構,下同)代理采購,會同采購代理機構編制采購文件,整理、歸集采購項目采購全過程的有關文件,采購結束后向采購辦提交備案資料等。

      第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案,將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。

      采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關的文件。

      第七條 采購辦是我市政府采購管理部門,負責對各單位部門集中采購項目指導和監(jiān)督管理,并定期向市人民政府進行通報。

      第二章 部門集中采購的操作程序

      第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時,應按以下程序進行辦理:

      (一)編制政府采購計劃。

      各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時,應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定,編制政府采購計劃。

      1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

      2、屬市財政安排資金的采購項目應根據(jù)下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目,應根據(jù)限額標準填報采購形式。

      3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份,連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。

      4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節(jié)假日順延,下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的`《采購計劃表》,逾期報送《采購計劃表》的,如無合理理由,將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

      同一年度內(nèi),對同一采購品目可以安排兩次采購計劃,但不得超過兩次。

      5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。

      各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時,應自行確定部門集中采購項目的采購方式。

      (二)政府采購計劃的資金確認和批復。

      1、一般情況下,市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后,在3個工作日內(nèi),對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。

      市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人,同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

      2、如有關單位因采購項目特殊,要求以邀請方式進行部門集中采購的,應在報送政府采購計劃的同時,向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后,將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購辦對其采購方式進行批復。

      采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后,即向相關單位作出批復,并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份,送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

      (三)政府采購計劃的調(diào)整。

      政府采購計劃一經(jīng)確定,原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的,按原報批程序執(zhí)行。

      (四)委托采購代理機構。

      各單位在編報政府采購計劃時,將擬委托實施項目采購的采購代理機構填寫清楚,并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目,應在收到計劃批復書)后,在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構實行部門集中采購,并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關規(guī)定與采購代理機構簽訂書面的委托協(xié)議。

      (五)編制采購(招標)文件。

      各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術復雜的,應邀請有關專家協(xié)助編制采購文件。

      采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳,應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的,由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請,經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

      (六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。

      采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法規(guī),以及*市有關政府采購的規(guī)范性文件的相關規(guī)定,對部門集中采購項目進行公告、開標、評標,并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。

      各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結果公示。

      組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家,應在相關的采購代理機構的專家?guī)熘,由采購代理機構參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規(guī)定進行隨機抽取。

      (七)申請中標(成交)通知書編號。

      采購結果公示完畢后,由采購代理機構向采購辦申請統(tǒng)一的中標(成交)通知書編號,并向有關中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書。

      沒有申請統(tǒng)一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目,不得發(fā)中標(成交)通知書。

      (八)簽訂采購合同。

      各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi),按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。

      采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi),各單位應當將合同副本報采購辦備案。

      第九條 中標(成交)通知書發(fā)出后,采購代理機構應當在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

      第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后,政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。

      屬大型或技術復雜的政府采購項目,應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參與驗收。

      第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦理有關款項的撥付手續(xù),資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。

      第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日,將接受委托的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦。

      第三章 違規(guī)責任

      第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的,采購辦將要求其進行整改,并由采購辦定期向市人民政府通報相關情況:

      (一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金,擅自委托采購代理機構進行采購的;

      (二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目,未向政府采購管理部門提出申請,擅自委托采購代理機構進行采購的;

      (三)有拆分項目行為,規(guī)避公開招標的;

      (四)中標(成交)通知書發(fā)出后,無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;

      (五)采購結束后,不按規(guī)定將采購活動相關資料送政府采購管理部門備案的;

      (六)不按合同規(guī)定支付有關款項給供應商,被相關供應商投訴的;

      (七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構的;

      (八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

      第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中,如有違法違規(guī)行為的,取消其實施部門集中采購的資格一年。

      有關單位被取消實施部門集中采購的資格后,一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關程序執(zhí)行。

      第十五條 采購代理機構在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的,按《政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

    采購管理制度10

      一、目的

      為了規(guī)范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監(jiān)督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開、公平、公正的前提下,依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行,特制定本規(guī)定。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn),以及公司活動用品等零星物品的采購。

      三、管理職責

      行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

      四、內(nèi)容

      (一)申購審批流程

      1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購,存于公司庫房。

      2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

      3、單價金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》,經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后,由行政采購專員購買。

      4、單價金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門填寫申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買。

      5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

     。ǘ┏R(guī)物資采購方式

      1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

      2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方,簽長期合作合同。

      3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價,評價內(nèi)容主要包括服務、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等情況,不能滿足公司需求的應及時更換。

      4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

     。ㄈ┓浅R(guī)物資采購方式

      1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資,如公司活動用品等。

      2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素,主要采取

      三種方式進行采購:公開招標、邀請招標、詢價采購,由行政外勤具體實 施。

      3、采購工作應及時完成,不得影響工作的正常推進。

      (四)其它

      1、日常用品完成采購后,應及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù);其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

      2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話,積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng),完善售后服務。

      3、及時完善財務借款手續(xù),做到一事一清,在取得票據(jù)的`一周內(nèi)在財務銷賬。

      4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執(zhí)行。

      5、主動征求員工對辦公用品的意見,及時調(diào)整和改善品質(zhì),以滿足辦公需求。

      6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,由非行政外勤人員執(zhí)行,以監(jiān)督行政采購工作。

      五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

      六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      集團有限公司 年月日

    采購管理制度11

      本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

      一、采購管理制度目的

      加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

      二、采購管理制度范圍

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。

      三、采購管理制度職責

      3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

      3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

      3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。

      3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

      3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

      3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

      3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

      3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

      3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

      3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

      四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

      4.1物資采購的計劃、申請與審批

      4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

      4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

      4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

      4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

      4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

      4.2采購比價

      4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調(diào)查。

      4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。

      4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經(jīng)通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行

      4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

      4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

      4.3采購管理制度實施及物資驗收

      4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

      4.3.2采購部門應根據(jù)生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。

      4.3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務部門備案。

      4.3.4采購物資運到本公司時,先由采購部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

      4.4結算

      4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

      4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

      4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。

      4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

      五、采購管理制度責任

      5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

      5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

      5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

      5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

      5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的`品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

      5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

      5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

      5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

      六、采購績效考核

      6.1采購績效評估的指標

      采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。

      6.1.1時間績效

      由以下指標考核時間管理績效:

      (1)停工斷料影響工時。

      (2)緊急采購(如空運)的費用差額。

      6.1.2品質(zhì)績效

      由以下指標考核品質(zhì)管理績效:

      (1)進料品質(zhì)合格率。

      (2)物料使用的不良率或退貨率。

      6.1.3數(shù)量績效

      由以下指標考核數(shù)量管理績效:

      (1)呆滯物料金額。

      (2)呆滯處理損失金額。

      (3)庫存金額。

      (4)庫存周轉率。

      6.1.4價格績效

      由以下指標考核價格管理績效:

      (1)實際價格與標準成本的差額。

      (2)實際價格與過去移動平均價格的差額。

      (3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

      (4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。

      6.1.5效率指標

      其他采購績效評估指標有:

      (1)采購金額。

      (2)采購金額占銷貨收入的百分比。

      (3)采購部門的費用。

      (4)新開發(fā)供應產(chǎn)商的數(shù)量。

      (5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數(shù)。

      (7)訂單處理的時間。

      (8)其他指標。

      6.2采購績效評估的方式。

      本公司采購人員之績效評估方式,采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。

      6.2.1績效評估說明

      (1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。

      (2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。

      (3)兩次考核的總合即為采購人員之績效,即: 績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

      6.2.2目標管理考核規(guī)定

      (1)每年12月,公司制定年度目標與預算。

      (2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算,提出本部門次年度之工作目標。

      (3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標,制定個人次年度之工作目標。

      (4)采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后,報人事部門存檔。

      (5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

      (6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

      6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

      (1)依公司有關績效考核之方式進行,參照《員工績效考核管理方法》。

      工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核,并報上一級主管核準。

      6.2.4績效評估獎懲規(guī)定

      (1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。

      (2)年度考核分數(shù)80分以上的人員,次年度可晉升一至三級工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

      (3)擬晉升職務等級之采購人員,其年度考核分數(shù)應高于85分。

      (4)年度考核分數(shù)低于60分者,應調(diào)離采購崗位。

      (5)年度考核分數(shù)在60-80分之間者,應加強職位訓練,以提升工作績效。

      七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。

    采購管理制度12

      一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

      1、制定目的

      為規(guī)范供應商開發(fā)流程,使之有章可循,特制定本規(guī)章。

     。、適用范圍

      本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

     。场⒃牧瞎⿷涕_發(fā)程序

      原材料供應商開發(fā)權責

     。1)生產(chǎn)部使用原材料,由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作,由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

     。2)研發(fā)部使用材料,由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

     。3)一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

     。4)生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作,外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

     。5)研發(fā)部、品管部、技術部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組,負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換

     。1)研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

      (2)外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

     。3)由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

      原材料供應商基本資料表

      應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容:

     。1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

     。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

     。3)設備狀況。

     。4)人力資源狀況。

     。5)主要產(chǎn)品及原材料。

     。6)主要客戶。

      (7)其他必要事項。

      外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

      供方評審記錄表,一般包括下列內(nèi)容:

      (1)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

     。2)生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

      (3)售后服務情況。

     。4)價格是否合理。

      外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》,由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。:

      供方情況調(diào)查表,一般包括下列內(nèi)容:

     。1)有無專職檢驗機構。

      (2)專職檢驗人員素質(zhì)。

     。3)有無必要的質(zhì)量管理制度。

     。4)檢驗手段如何。

     。5)計量制度是否健全。

     。6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

     。7)有無器件借用制度。

     。8)產(chǎn)品有無合格證制度。

     。9)有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

     。10)質(zhì)量問題處理程序如何。

     。11)有無進度保證制度。

     。12)有無成品包裝、運輸保護措施。

      原材料供應商開發(fā)流程

     。1)尋找原材料供應商。

     。2)填寫原材料供應商基本資料表。

      (3)與原材料供應商洽談。

      (4)作樣品鑒定。

      (5)原材料供應商問卷調(diào)查。

      (6)提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。

      二、采購管理制度定購采購流程

      1、制定目的

      為落實物料、零件采購作業(yè)管理,確保采購工作順暢,特制定本規(guī)章。

      2、適用范圍

      本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

      3、請購規(guī)定

      請購的提出,核準權限

     。1)原材料的提出:生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量,由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

      (2)設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經(jīng)理簽字確認,報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

      物料采購核準權限

      (1)原材料的核準權限,接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量,確定采購數(shù)量,做出采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

     。2)配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限,根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

      4、采購規(guī)定

      采購方式

      本公司采購方式一般有下列幾種:

      (1)集中采購

     。2)合約采購

     。3)一般采購

      除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

      采購作業(yè)規(guī)定

      詢價、議價

      (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

     。2)專業(yè)材料、用品或項目,外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

     。3)采購議價采購交互議價之方式。

     。4)議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

      合同的簽訂

     。1)合同的內(nèi)容包括

      貨物名稱,型號,數(shù)量,單價,總價格,發(fā)票,包裝

      交貨地點,到貨日期

      付款條件及方式

      技術指標

      驗收

      爭議的解決

      不可抗力

      檢驗及索賠

     。2)合同的制定

      合同草稿由外聯(lián)物料部制定,其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

      呈核及核準

      (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

     。2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經(jīng)主管審核,并依采購核準權限呈核。

      (3)采購核準權限規(guī)定,不論金額多寡,均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核,主管副總核準。

     。4)對于其他生產(chǎn)低耗品的`采購,外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

      訂購作業(yè)

     。1)采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后,根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

     。2)合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量,物料部經(jīng)理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

      (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

      驗收與付款

     。1)經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù),不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

      (2)依財務管理規(guī)定,辦理供應商付款工作。

      三、采購管理制度采購價格管理

      1、制定目的

      為確保材料高品質(zhì)低價格,從而達成降低成本之宗旨,規(guī)范采購價格審核管理,特制定本規(guī)章。

      2、適用范圍

      各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

      3、價格審核規(guī)定

      報價依據(jù)

      技術部提供新材料之規(guī)格書,作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據(jù)。

      價格審核

      (1)供應商接到規(guī)格書后,于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

     。2)外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據(jù)。

     。3)外聯(lián)物料部經(jīng)理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應商議價。

      價格調(diào)查

     。1)已核定之材料,外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

     。2)本公司各有關單位,均有義務協(xié)助提供價格訊息,以利外聯(lián)物料部比價參考。

     。3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

     。4)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

      四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

      1、制定目的

      規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定,使采購品質(zhì)管理有章可循。

      2、適用范圍

      本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章執(zhí)行。

      3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

      文件資料要求

      物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

     。1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

     。2)產(chǎn)品技術精度、等級要求。

      (3)各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

      合格供應商之選擇

      物料采購,除經(jīng)總經(jīng)理特準外,均需向合格供應商訂購。

      品質(zhì)保證之協(xié)定

      愿材料料之采購,應由供應商承負品質(zhì)保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證:

     。1)供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

     。2)供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

      (3)供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

     。4)接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。

      進貨驗收之規(guī)定

      供應商提供之物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

     。1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

     。2)倉庫管理員需確認數(shù)量。

     。3)品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

      (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

      退還不合格品

      對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區(qū)分、使用之方便)。

      品質(zhì)糾紛處理

      有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下:

      處置依據(jù)

      以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù),并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據(jù)。

      采購物料退貨與索賠

     。1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

      (2)外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

     。3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

     。4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

      采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

    采購管理制度13

      一、職責部門:業(yè)務部

      1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案。

      2、負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

      3、負責編制《采購物資分類明細表》。

      4、負責對采購物資的進貨驗證

      5、編制《供方評定記錄表》

      二、采購物資分類

      采購物資分為三類:

      1、重要物資:構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

      2、一般物資:構成最終產(chǎn)品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

      3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

      三、對供方的評價

      1、業(yè)務部根據(jù)采購生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程度。

      2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方,應提供充分的質(zhì)量證明文件,適當時包括以下內(nèi)容,以證實其質(zhì)量保證能力:

      a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關方面的.信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

      b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

      c、供方顧客滿意程度;

      d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應,維修服務等);

      e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等

      3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

      4、對于一般物資供方,除應提供必要的質(zhì)量證明文件外,

      還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格,業(yè)務部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。

      5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

      6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

      7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批準,但應加強其供應物資的進貨驗證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

      四、采購

      1、采購計劃

      業(yè)務部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經(jīng)廠長批準后實施采購。

      2、采購的實施

      a、業(yè)務部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;

      b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

      五、采購產(chǎn)品的驗證

      1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

      2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

    采購管理制度14

      一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;

      二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

      三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

      四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

      五、保持食品倉庫房分開設置;

      六、食品和非食品庫房分開設置;

      七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

      八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

      九、庫房內(nèi)的'食品遵循先進先出的原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

    采購管理制度15

      1、藥劑科在藥事委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規(guī)定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品,堅決按市藥品集中招標采購領導小組規(guī)定進行采購。

      2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。

      3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

      4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

      5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

      6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

      7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。

      8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的.管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。

      9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進行輪換。

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