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    文件管理制度

    時間:2023-06-13 08:16:52 制度 我要投稿

    文件管理制度匯編15篇

      在日常生活和工作中,制度使用的情況越來越多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編精心整理的文件管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    文件管理制度匯編15篇

    文件管理制度1

      1.公文辦理包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發(fā)、打印、傳遞、歸檔和銷毀程序。

      2.收到的公文由行政辦公室簽收登記,分類后遞交行政辦公室主任擬辦意見。

      3.總經理批辦的公文,根據批示,由行政辦公室轉交承辦部門和傳閱員,并進行簽收登記。

      4.因工作需要,借閱文件和檔案,按規(guī)定程序辦理借閱手續(xù),用完后及時歸還,秘密級以上的文件和檔案,各級領導均不得攜離酒店。

      5.各部門或個人對承辦的.公文,必須認真負責,按規(guī)定期限及時辦理,不得拖延和積壓;對承辦批示存有異議,及時提出書面意見。

      6.各部門均應實行公文催辦制度,負責辦理公文的人員,對自己經手處理的公文負有催辦義務,轉辦要及時,催辦有結果,防止積壓誤事。

      7.公文處理過程中,要做好平時歸卷工作,辦完后,及時將公文定稿,正本和有關材料整理成卷,每年元月一日至十五日移交行政辦公室歸檔。

      8.的所有人員調動和離職時,應將文件清理移交,沒有移交清理完畢的,不予辦理調動和離職手續(xù);參加會議帶回的文件,應及時交欄案室登記和保管。

      9.行政辦公室沒有保存價值的文件,經過鑒別和行政辦公室主任的批準,予以定期銷毀。

    文件管理制度2

      1目的

      運用科學有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質量體系文件的控制,從而保證質量體系的有效運行。

      2適用范圍

      適用于上海分公司、各管理處對質量體系文件的建立、使用和保存等等。

      3職責

      3.1管理部質量主管負責所有質量體系文件的控制。

      3.2分公司內部使用的作業(yè)指導書由部門內部人員編制;管理處內部使用的作業(yè)指導書由相關人員編制。

      3.3管理者分代表和相關主管人員負責分公司內部使用的質量體系文件的審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內部使用的質量體系文件。

      3.4分公司經理負責分公司內部和管理處內部使用的質量體系文件的批準。

      4實施程序

      4.1質量體系文件的建立

      4.1.1質量手冊和程序文件。質量手冊和程序文件由總公司質量部統一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。

      4.1.2管理處作業(yè)指導書

      4.1.2.1管理處作業(yè)指導書由管理處各部門相關人員編寫、排版、打印。

      4.1.2.2相關部門主管需要對作業(yè)指導書進行會審,分管副總經理負責復審,總經理負責審批。

      4.1.2.3質量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導書審批單》。

      a.編號方法為:

      wi-sh(xxx)-xx-xxx

      順序號

      文件類別號

      上海分公司xxx管理處代碼

      作業(yè)指導書代碼

      文件類別號有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設施、設備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務、

      社區(qū)文化)、jy(經營、財務管理)、bm(部門工作指導)、st(食堂)。

      b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

      4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務部,33-06為凱迪克大廈管理處。

      4.1.3物業(yè)管理方案

      4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項目管理處負責編寫。

      4.1.3.2管理者分代表負責《物業(yè)管理方案》的審核,總經理復審后報總公司主管領導批準。

      4.1.3.3質量主管對《物業(yè)管理方案》進行編號、排版和打印。

      4.2質量體系文件的修改

      4.2.1在質量體系文件的建立過程中,對審核和批準不通過的質量體系文件要進行修改或重新編寫。

      4.2.2對投入使用的質量體系文件修改需經過審批,審批權限參照文件建立審批權限。

      4.2.3文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經原文件審批人員審批后,由質量主管將修改的內容加到正式文件中。

      4.2.4文件內容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。

      4.2.5當文件修改超過5次或修改內容較多時,應換版。

      4.3質量體系文件的使用

      4.3.1作業(yè)指導書的編制人員負責向文件執(zhí)行人員進行文件解讀和培訓,并對文件實施的情況進行檢查,質量主管負責建立《體系文件目錄》。

      4.3.2所有質量體系文件在使用中要保持版面清潔。

      4.4質量體系文件的.發(fā)放

      4.4.1質量體系文件發(fā)放方式:質量體系文件發(fā)放給相關業(yè)務部門時,質量主管先將質量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質量主管將其選定的文件內容復印發(fā)放給相關部門。

      4.4.2質量體系文件的發(fā)放需建立相應的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領用人簽名登記。

      4.4.3除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。

      4.5質量體系文件的借閱

      4.5.1除公司領導外,其他人員借閱質量體系文件均需經過質量主管的批準,并填寫《文件借閱登記表》。

      4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續(xù),由質量主管和借閱者當面核對清楚。

      4.5.3未經批準不得對質量體系文件進行復制。

      4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應措施,并追究當事者責任。

      4.6質量體系文件的保存

      4.6.1管理處作業(yè)指導書保存一份原件,作業(yè)指導書的電子文檔要做備份。

      4.6.2質量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導書原件存放于管理部文件架內,應排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

      4.6.3文件存放應做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

      4.6.4作廢的質量手冊、程序文件要交還總公司質量部,不得自行銷毀。

      4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

      但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

      5質量要求

      所有質量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進行管理。管理處的作業(yè)指導書還需按照本文件的規(guī)定進行控制。

      6監(jiān)督檢查

      總經理負責按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質量體系文件的控制進行監(jiān)督和檢查。

      7改進分析

      本文件的使用過程中如發(fā)現不適用的應及時修改,以保證質量體系文件控制的有效性。

      8記錄、標識

      8.1 《作業(yè)指導書審批單》

      8.2 《文件借閱登記表》

      8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》

      8.4 《作廢文件保存清單》

      8.5 《文件修改狀態(tài)頁》

      8.6 《體系文件目錄》

      8.7 《體系文件修改申請單》

    文件管理制度3

      一、目的

      為加強與安全生產有關的文件、記錄和檔案管理,規(guī)范并確保各相關場所使用文件為有效版本,加強安全記錄控制和檔案管理,特制定此制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司安全生產相關的文件、檔案資料的管理。

      三、工作職責

      1、企業(yè)主要負責人負責批準、發(fā)布安全、環(huán)保、職業(yè)健康等有關管理體系文件。

      2、綜合管理部負責體系文件的審核、發(fā)放、更改、歸檔、保管和作廢文件的回收、銷毀,負責組織體系文件的編制、評審、修訂;負責檔案的收集、整理、立卷、保管、統計和利用等工作;負責有關上級來文的轉發(fā)。

      3、安全環(huán)保部負責組織編制、修訂、評審與安全生產有關的各類文件,如安全管理制度、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、事故應急救援預案、記錄匯編及其他支持性文件;負責安全生產相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章等的收集、整理、匯總及發(fā)放。

      4、職能部門負責職責范圍內文件的編制、審核,對職責范圍內記錄的格式及使用負責,對記錄填寫的規(guī)范性進行指導及監(jiān)督,負責保管職責范圍內檔案的收集、保管和統計工作。

      四、管理要求

      1、安全生產相關文件的分類

      (1)安全生產目標;

     。2)機構和職責;

     。3)安全投入;

     。4)法律法規(guī)和管理制度;

     。5)培訓教育;

     。6)設備設施、工藝信息;

     。7)作業(yè)安全;

     。8)隱患排查;

     。9)重大危險源監(jiān)控;

     。10)職業(yè)健康;

     。11)應急救援;

      (12)事故調查、報告和處理;

     。13)績效評定和持續(xù)改進。

      2、安全生產相關文件的編號和標識

      安全標準化管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄等文件的編號由安全保衛(wèi)科負責,按管理體系要求統一進行編號控制。

      安全生產相關文件分為“受控”和“非受控”,并以印章標識。受控文件在更改時接受更改服務。持有文件人員因工作變動,應將“受控”文件交回文件發(fā)放部門。文件持有人不得私自復制文件,不得私自向外部人員借用、贈送、轉讓。

      國家標準、行業(yè)標準、各級政府主管部門及上級單位下發(fā)的文件、規(guī)定等采用原名稱及原編號。

      3、安全生產相關文件的編制、審核和批準

      安全相關管理體系文件由安全保衛(wèi)科組織編制、審核,職能部門負責編制、審核職責范圍內的文件。記錄表格的制定由職能部門同時進行,企業(yè)已有的表格,可在文件中直接引用。

      受控文件經審核并確定發(fā)放范圍后,由企業(yè)主要負責人批準發(fā)布。

      4、安全生產相關文件的發(fā)放

      行政辦公室負責安全生產相關文件的相關登記、發(fā)放工作,并填寫文件清單以便于核對文件版本和檢索。應確保文件使用的各場所都得到相關文件的最新版本。

      安全生產相關文件的發(fā)放范圍由行政辦公室提出,企業(yè)主管領導或主要負責人批準后,由xx發(fā)放。

      安全生產相關文件的發(fā)放、回收均要填制文件發(fā)放、回收記錄。企業(yè)建立局域網并實行無紙化辦公的,按照文件網上流轉程序實施文件的收發(fā)。

      政策性方面主要的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章等由職能部門負責收集、整理、識別、登記,填制法律、法規(guī)與其他要求清單。

      5、安全生產相關文件的評審、修訂

      企業(yè)安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應急預案等應每年由原組織編制單位組織評審,對安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應急預案等的適用性、可操作性、合規(guī)性等進行評估。經評估需修訂的,或者由建議修訂的部門提出修訂意見和建議,由編制單位進行修訂、完善后按原審批程序進行發(fā)布。文件評審組織部門應保存文件評審和修訂的記錄。

      對少量的變動可由更改人采用“劃線更正法”進行更改,當一頁有三處以上(含三處)的更改時,采取換頁的方式進行并標注修改次數。安全生產相關文件的版次號從1開始順序標注。當文件出現重大或多次修訂、機構發(fā)生重大調整等情況時,對體系文件作整體換版處置,并做出相應的換版標注。

      所有安全生產相關文件的修訂方式由安全保衛(wèi)科在文件修訂記錄注明“更改方式”和“負責更改的人員”。

      6、安全生產相關文件的領用、借閱和復制

      安全生產相關文件領用人應在發(fā)放記錄中簽字。因破損需重新領用文件的,由文件使用部門向文件發(fā)放部門提出申請后,以舊換新。若發(fā)生文件遺失,由遺失單位提出申請,經行政辦公室負責人審批同意后方可補發(fā)。

      內外部人員借閱與安全管理體系有關的文件時,應填寫文件借閱復制記錄,由行政辦公室負責人批準;內外部人員需復制安全管理體系文件時,由分管領導批準。

      7、安全生產相關記錄的'格式設計和填寫

      各部門專用的記錄格式,由各部門組織設計編制并經部門負責人審批后交安全保衛(wèi)部備案。

      記錄表格樣式的設計應能充分反映規(guī)定的活動,滿足支持性文件的有關要求。一般應包括:名稱、編號、日期、項目、數據、描述必要的結果、填寫部門、填寫人員、說明等。

      安全生產相關記錄填寫要及時、準確、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。不得用鉛筆和圓珠筆填寫;如因某種原因不能填寫的項目,將該項用斜杠(/)劃去;各相關欄目責任人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數據,應采用單杠劃去原數據,在其附近用黑色鋼筆或碳素筆填入更改后的數據,簽署更改人的姓名(或加蓋印章)、日期。

      8、安全生產相關文件保管、作廢與銷毀

      安全生產相關文件由編制部門或使用部門分類進行保管。需歸檔保存的安全生產相關文件,每年或項目完成時向檔案管理部門及時歸檔。

      受控的安全生產相關文件失效或因其它原因需要作廢時,由原發(fā)放部門提出申請經領導批準后方可作廢,作廢的文件應及時從使用場所撤出,需保存的加蓋“作廢留存”印章,確保防止作廢文件的非預期使用。

      對要銷毀的作廢文件,由原發(fā)放部門填寫文件記錄銷毀清單,經分管領導批準后方可銷毀。方式有:撕毀、燒毀、磁盤格式化,損壞光盤等。

      9、安全生產檔案的分類

      歸檔材料應是在生產過程中形成的與安全生產有關的各種文件、規(guī)章制度、技術資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。

      應對下列主要安全生產資料實行檔案管理:

      (1)安全生產目標;

     。2)機構和職責;

      (3)安全投入;

     。4)法律法規(guī)和管理制度;

      (5)培訓教育;

      (6)設備設施、工藝信息;

     。7)作業(yè)安全;

     。8)隱患排查;

     。9)重大危險源監(jiān)控;

     。10)職業(yè)健康;

     。11)應急救援;

     。12)事故調查、報告和處理;

     。13)績效評定和持續(xù)改進。

      10、安全生產檔案收集與移交的基本要求

      歸檔材料應確保完整、準確真實、系統規(guī)范,反映企業(yè)安全生產各項活動的真實內容和歷史過程。

      歸檔材料應按照國家有關檔案管理的規(guī)定、標準和要求,進行整理、編目造冊。

      具有重要保存價值的電子文件,應與內容相同的紙質文件同時歸檔。

      11、安全生產歸檔時間

      各部門在安全生產活動過程中形成的材料可以按年歸檔,也可按項目活動內容歸檔。

      12、安全生產檔案保存期限

      安全生產檔案保管期限分為永久、長期(1—5)年、短期(1年以下)三種。

      檔案管理人員調動工作時,必須辦理完安全生產檔案移交手續(xù)后方可離崗。

      13、安全生產檔案的利用

      借閱、復制有密級的安全生產檔案,必須按照國家有關保密的法律和法規(guī)辦理。

      安全生產檔案利用中,要處理好安全生產檔案保密和利用的關系,既要保護企業(yè)的知識產權和商業(yè)秘密,保障企業(yè)的合法權益不受損害,又要充分發(fā)揮檔案的指導、借鑒等積極作用。在提供、利用、公布檔案時,不得損害國家利益和他人的合法權益。

      14、相關記錄

      文件清單

      文件發(fā)放記錄

      文件回收記錄

      文件銷毀記錄

      文件評審記錄

      文件修訂記錄

      文件借閱、復制記錄

    文件管理制度4

      (一)總則

      第一條減少歸檔數量,提高辦文速度和歸檔質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據中央關於文書處理的有關規(guī)定,結合我廠的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。

      (二)收文的管理

      第四條公文的簽收

      1、凡來廠公文件(除廠領導訂的外)均由廠歸檔員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,歸檔員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      2、對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的四對口核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管

      1、兩辦機要秘書對上級來文拆封後應及時附上文件處理傳閱單,并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親文件,廠領導封後,也應分別交兩辦辦理正常手續(xù)。

      2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。

      第六條公文的閱批與分轉

      1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽後,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批後分送承辦部門閱辦避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      2、一般函、電、單據等,分別由兩辦機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯系後再分轉處理。

      3、加速文件運轉,機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

      2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完後應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱後應簽名以示負責。如有領導批示、擬辦意見兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。

      4、文件閱完後,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。

      5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得兩辦同意後,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

     。ㄈw檔的管理

      第八條歸檔的規(guī)定

      1、全廠上報下發(fā)正式文件的權力分別集中黨委和廠部,各群團體和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      2、各群團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求歸檔應分別向黨委、廠部提出歸檔申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意歸檔,則兩辦分別按黨、政機構設置與業(yè)務分工統一歸口以黨×字、廠×字歸檔。群團體文件由黨委批轉。

      3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其馀文件均由分管廠領導批準簽發(fā)。

      第九條歸檔的范圍:

      1、凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬歸檔范圍。

      2、黨委、廠部下歸檔件主要用於:

     。1)公布全廠規(guī)章制度;

      (2)轉發(fā)上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件;

     。3)公布工廠體制機構變動或干部任免事項;

     。4)公布全廠性的重大生、技術、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

      (5)發(fā)布有關獎懲決定和通報;

      (6)其他有關全廠的重大事項;

      3、黨委、廠部上行文、外歸檔主要用於:

     。1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

      (2)同兄弟單位聯系有關工廠重大生、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理、黨群工作等事宜。

      4、在工廠日常生、技術、經營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管廠領導批準後,由主管業(yè)務科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。

      5、凡各業(yè)務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應歸檔,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

      6、各業(yè)務科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查)不用廠部名義歸檔。

     。ㄋ模w檔程式與要求

      第十條歸檔程式規(guī)定:

      1、各單位元需要歸檔,應事先分別向黨委、廠部提出申請;

      2、黨委、廠部同意歸檔時,主辦單位應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

      3、草擬文稿必須從全廠角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

      4、文稿擬就後,擬搞人應填附歸檔稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

      5、兩辦應根據黨委、廠部的要求和上級有關指示精神,有關文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

      6、經兩辦審查修改後的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

      7、對審核時修改較多,有礙列印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;

      8、需經會簽的文稿,應在交付列印前送會簽部門會簽;

      9、文稿審核會簽後,按批準許可權的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發(fā);

      10、經領導批準簽發(fā)後的文稿交兩辦機要秘書統一編號送打字室列;

      11、文件列印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在歸檔稿上簽名;

      12、文件打字後,由兩辦派專人按數印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質量不好的'文件,機要秘書應拒絕蓋印分發(fā)。

     。ㄎ澹┪募慕栝喓颓逋

      第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意後方可借閱。

      第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

      (六)文件的立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍:

      1、凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔:

     。1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;

     。2)黨委、廠部發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生經營工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

     。3)廠黨委會、廠長辦公室、廠務會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業(yè)例會記錄;

     。4)廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等;

     。5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

     。6)叁加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;

      (7)上級機關領導同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料;

      (8)反映本廠生、經營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;

      (9)工廠日志和大事記;

     。10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      2、業(yè)務科室,各群團體日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務科室、群團體負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求

      1、文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

      2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

      4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。

     。ㄆ撸┪募匿N毀

      第十七條對於多馀、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      第十八條經審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監(jiān)視銷毀。

    文件管理制度5

      1、主題內容與適用范圍

      本文件根據我廠產品的生產性質、生產類型和產品的復雜程度以及工種狀況,對常用的工藝文件規(guī)定了完整性。

      本文件適用于變壓器新產品的生產。老產品的工藝整頓也參照執(zhí)行。

      2、引用標準

      gb/t4863-93機械制造工藝基本術語

      gb/t6583-1994質量保證術語

      jb/t9167一1998工藝裝備設計管理導則

      jb/t9165.1-1998工藝文件完整性

      3、一般要求

      3.1工藝文件是指導工人操作和用于生產、工藝管理的主要依據,要做到正確、完整、統一、清晰。

      3.2本標準所規(guī)定的內容應在產品設計、試制、鑒定和生產的各個階段相應編制完成。

      3.3產品的生產性質是指樣機試制、小批量試制和正式批量生產。樣機試制主要是驗證產品設計結構,對工藝文件不要求完整,可根據具體情況而定;小批試制主要是驗證工藝,所以小批量試制的工藝文件基本上應與正式批量生產的工藝文件相同。不同的是后者通過小批試制過程驗證后的修改補充,更加完善。

      4、工藝文件種類

      4.1產品結構工藝性審查記錄

      記錄產品結構工藝性審查情況的一種工藝文件。

      4.2工藝方案

      根據產品設計要求、生產類型和企業(yè)的生產能力,提出工藝技術準備工作具體任務和措施的指導性文件。

      4.3產品零(部〉件工藝路線表

      產品全部零(部〉件(設計部門提出外購件的除外〉在生產過程所經過部門(科室、車間、小組和工種〉的'工藝流程,供技術科、供應部使用。

      4.4焊接工藝卡片

      用于對復雜零(部〉件進行電、氣焊接。

      4.5特殊工序操作指導卡

      4.6典型零件工藝過程卡片

      用于制造具有加工特性一致的一組零件。

      4.7標準零件工藝過程卡片

      用于制造標準相同、規(guī)格不同的標準零件。

      4.8裝配工藝過程卡片。

      4.9工藝守則

      某一專業(yè)工種所通用的一種基本操作規(guī)程

      4.10工序質量分析表

      用于分析工序質量控制點的每個特征值-操作者、設備、工裝、材料、方法、環(huán)境等因素對質量的影響程度,以使質量處于良好的控制狀態(tài)的一種工藝文件。

      4.11工序質量控制圖

      用于對工序質量控制點按質量波動因素進行分析、控制的圖表。

      4.12產品質量控制點目錄

      填寫產品中所有質量控制點的零件圖號、名稱及控制點名稱等的一種工藝文件。

      4.13外協件明細表

      填寫產品中所有外協件的圖號、名稱和加工內容等的一種工藝文件。

      4.14外購工具明細表

      填寫產品在生產過程中所需的特殊外購刀具、量具等的名稱、規(guī)格與精度的一種工藝文件。

      4.15專用工藝裝備明細表

      填寫產品在生產過程中所需的全部專用工裝的編號、名稱等的一種工藝文件。

      4.16工位器具明細表

      填寫產品在生產過程中所需的全部工位器具的編號、名稱等的一種工藝文件。

      4.17專用工藝裝備圖樣及設計文件

      專用工藝應具備完整的設計文件,包括專用工裝設計任務書、裝配圖、零件圖、零件明細表、使用說明書(簡單的專用工裝可在裝配圖中說明)。

      4.18材料消耗工藝定額明細表

      填寫產品每個零件在制造過程中所需消艷的各種材料的名稱、牌號、規(guī)格、重量等的一種工藝文件。

      4.19材料消耗工藝定額匯總表

      將'材料消耗工藝定額明細表'中的各種材料按單臺產品匯總填寫的一種工藝文件。

      4.20工藝總結

      新產品經過試制生產后,工藝人員對工藝準備階段的工作和工藝、工裝的使用情況進行記述,并提出處理意見的一種工藝文件。

      4.21產品工藝文件目次產品所有工藝文件的清單。

      4.22車間定置管理圖

      在車間定置中,用于表明物品與場地關系的布置圖。

      4.23產品制造工藝流程圖

      是生產對象由投入到產出,經過一定順序排列的檢驗關系圖。

      4.24產品檢驗流程圖。

      4.25油漆工藝卡片。

      4.26檢驗卡片。

      根據產品標準、圖樣、技術要求和工藝規(guī)范,對產品及零件、部件的質量特性的檢測內容、要求、手段作出規(guī)定的指導性文件。

      4.27工序質量控制點操作指導卡。

      指導工序質量控制點上的工人生產操作的文件。

    文件管理制度6

      工程部機房上墻文件:鍋爐房管理制度

      1、爐工必須持有國家勞動部門頒發(fā)的《司爐工操作證》。

      2、操作人員必須認真貫徹'安全第一、預防為主'的方針。

      3、嚴格執(zhí)行鍋爐安全操作規(guī)程和各項規(guī)章制度。

      4、鍋爐運行須兩人操作,認真填寫運行表和各種記錄。

      5、發(fā)現鍋爐管道、閥門、各種報警設備有異常現象危及安全時,應采取緊急并報告上級主管。

      6、認真執(zhí)行巡回檢查制度,定時進行巡回檢查,并做好記錄。

      7、格執(zhí)行門禁制度,外來人員進入鍋爐房必須登記《工程部機房外來人員登記表》。

      8、鍋爐房內禁止吸煙。

      9、停爐后關閉天然氣總閥,關閉鍋爐總電源。

      10、鍋爐房內應保持地面、設備、水箱、軟水罐的`清潔。

      xx物業(yè)管理公司工程部

      20xx年xx月xx日

    文件管理制度7

      為使公司安全生產文件管理制度化、規(guī)范化、科學化,使得每次安全生產檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產中的重要作用,根據國家相關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。安全文件管理目標及內容:

      1、安全管理各項臺賬要有專門的.存放地點,并由專門人員進行管理。

      2、要對文件的內容、份數、標題等逐一核對,如發(fā)現不符應及時向上級報告。

      3、應及時送交領導,不要擠壓。

      4、應及時登記編號、分類整理并存檔,做好詳細記錄。

      5、保存時,要保持文件的完整性。

      6、需上報的文件必須經過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經辦人等。

      7、存檔人員應及時分類整理、存檔,并統計編號、編制目錄等,以方便查閱。

      8、存檔時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      9、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。

      10、借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復印,不能轉借他人。

      11、對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫,經安全科長批準后,可以銷毀。

    文件管理制度8

      為減少發(fā)文數量,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

      一、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

      二、公文的`簽收

      1.凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公室登記簽收。

      2. 公文的編號保管

      (1)、辦公室對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。

      (2)、公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交辦公室進行登記編號保管,不得個人保存。

      3. 公文的閱批與分轉

      (1)、凡正式文件均需由辦公室根據文件內容和性質閱簽后,由辦公室分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要立即辦。

      (2)、一般文、函、電等,分別由辦公室直接分轉處理。

      (3)、為加速文件運轉,辦公室應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

      4.文件的傳閱與催辦

      (1)、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

      (2)、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件送回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”,“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      (3)、文件閱完后,應送交辦公室,切忌橫傳。

      (4)、辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照公司有關規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

    文件管理制度9

      第一章總則

      第一條為提高行文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據我公司的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內容主要包括上級函、電、來文、公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

      第三條全公司各類文件由辦公室統一管理。

      第二章收文的管理

      第四條公文的簽收。

      (1)凡送公司的文件均由公司收發(fā)員登記簽收后交辦公室秘書拆封。在簽收和拆封時,收發(fā)員和辦公室秘書均需注意檢查封口和郵票,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      (2)對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管。

      (1)辦公室秘書對上級公文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司總經理親啟的文件,總經理啟封后,也應交辦公室秘書辦理正常手續(xù)。

      (2)公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交辦公室秘書進行登記編號,個人不得私自保存。

      第六條公文的閱批與分轉。

      (1)凡正式文件均需辦公室主任(或副主任)根據文件內容及性質閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司總經理閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      (2)一般函、電、單據等,分別由辦公室秘書直接分轉處理,如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯系后再分轉處理。

      (3)為加速文件運轉,辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到總經理室和承辦部門,如關系到兩個以上業(yè)務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      (1)傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密制度,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

      (2)閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交辦公室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有公司總經理“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件要求和公司總經理批示辦理有關事宜。

      (3)閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失、泄密。文件閱完后,應送交辦公室秘書。

      (4)辦公室秘書對文件負有催辦、檢查、督促的責任。承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理,不得將文件壓放、分散,如需備查,應按照有關保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      第三章發(fā)文的管理

      第八條發(fā)文的規(guī)定。

      (1)全公司上報、下發(fā)正式文件由公司辦公室辦理,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      (2)各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文,應分別向公司辦公室提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交辦公室審核。辦公室同意發(fā)文,則由辦公室分別按機構設置與業(yè)務分工統一歸口發(fā)文。

      (3)對全公司影響較大、涉及兩個以上子公司分管范圍的文件,須由集團公司董事長批準簽發(fā)。

      第九條發(fā)文的范圍。

      (1)凡是以公司名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文的范圍。

      (2)公司下發(fā)文件主要用于以下事項。

     、侔l(fā)上級文件或根據上級文件精神制訂的公司文件。

      ②公司重大生產、技術、經營管理、生活福利等工作的決定,發(fā)布有關獎懲決定和通報其他有關全公司的重大事項。

      (3)公司上行文、外發(fā)文主要用于以下事項。

     、賹ι霞墮C關呈報工作計劃、請示報告、處理決定,同兄弟單位聯系有關公司重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理等事宜。

     、谠诠救粘Ia、技術、經營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經公司總經理批準后,由主管業(yè)務部室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用公司文件發(fā)布。

     、鄯哺鳂I(yè)務部室如開專題會議所作的決定,一般都不應發(fā)文,不備查考,可以用部室名義發(fā)會議紀要。

     、芨鳂I(yè)務部室與外單位發(fā)生一般業(yè)務聯系,可用各部室的名義對外發(fā)函(應各自編號備查),不用公司名義發(fā)文。

      第四章發(fā)文程序與要求

      第十條發(fā)文程序規(guī)定。

      (1)各單位需要發(fā)文,應事先向辦公室提出申請。

      (2)辦公室同意發(fā)文時,主辦單位應以集團公司指示或工作實際需要草擬文件初稿。

      (3)草擬文稿必須從公司角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標點符號正確、書寫工整,嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫。

      (4)文稿擬就后,擬稿人應填附發(fā)文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章,標定日期和密級。

      (5)辦公室應根據公司的要求和上級有關指示精神,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿,應退回擬稿單位重新擬稿。

      (6)經辦公室審查、修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內容、質量負責)。

      (7)對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬稿部門重新纂寫清楚。

      (8)需經會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽。

      (9)文稿審核、會簽后,按批準權限的規(guī)定呈送公司領導簽發(fā)。經領導簽發(fā)后的文稿交辦公室秘書,統一編號后送打印室打印。

      (10)文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發(fā)文稿上簽名。文件打印后,由辦公室派專人按量印刷,再由辦公室秘書分發(fā)并檢查落實情況。對印刷質量不好的文件,辦公室秘書應拒絕蓋章分發(fā)。

      第五章文件的借閱和清退

      第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需要本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須辦公室主任同意后方可借閱。

      第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續(xù),任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

      第十三條辦公室秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作(一般為月底一小清,季末一中清,年終一總清)。如發(fā)現文件丟失、必須及時

      查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十四條各部門應定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦、檢查工作。

      第六章文件的立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍。

      (1)上級機關來文包括上級對公司報告、申請的批復統一由辦公室負責歸檔。

      (2)公司發(fā)出的.報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發(fā)言和生產經營工作的各類計劃統計、季度、年度報表等。

      (3)公司總經理辦公會以及各種專業(yè)例會記錄。

      (4)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及公司在會上匯報發(fā)言材料等。

      (5)上級領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示、記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料。

      (6)反映公司生產、經營活動、先進人物事跡及公司領導工作的音像攝制品。

      (7)公司日志和大事記。

      (8)公司向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      (9)業(yè)務部室日常工作中形成的活動資料,由各業(yè)務部室負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求。

      (1)文件立卷應按照內容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主頁、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      (2)要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完,6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

      第七章文件的銷毀

      第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理、造冊,并按上級有關規(guī)定,辦理申請銷毀手續(xù)。

      1、凡上級和外單位發(fā)來的文件、信函、電報、內刊等由公司綜合部簽收、拆封、蓋上日戳、分類編號、登記收文薄、填寫公文處理單,送綜合部經理審閱后,再送公司領導批閱。

      2、經公司領導批閱的文件,綜合部要及時收回,按批示迅速準確地送閱和傳遞。

      3、各部門接文件后,要當日閱辦,并根據領導批示及文件要求,主動辦理。屬于各部門聯合承辦的,主辦部門要主動做好協同工作,協辦部門要積極配合。

      4、綜合部對發(fā)送的文件、信函、電報都要隨時查詢催辦,防止辦文拖期。

      5、各部門在文件承辦后,要將辦理結果寫在文件處理欄內,簽署承辦結果、承辦人姓名、時間或字號,將文件退交公司綜合部,立卷、歸檔。

      6、上級下達的業(yè)務性文件,承辦單位辦完后,需要留存的,公司綜合部經理簽批后可以復印留用。

      7、各部門收到上級主管部門直接下達的文件或參加有關會議收到會議文件,均需交公司綜合部統一登記,并按文件處理程序閱辦。

    文件管理制度10

      第一條 管理要點

      1、 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化,提高辦文速度和發(fā)文質量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

      2、 文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

      3、 制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫,統一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質;正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內容等信息;措辭規(guī)范,表達無歧義。

      4、 根據文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

      第二條 制度規(guī)范

      1、 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執(zhí)行。

      2、 公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

      3、 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經理簽發(fā);各部門需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經理蓋章,簽發(fā)。

      4、 凡寄至公司的`文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

      5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關報表提交給部門主管。

      6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續(xù),對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經理批準后方可借閱。

      7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

      8、 按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

      9、 根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

      第三條 文件管理流程設計

      1、 內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

      2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

      3、 借閱流程:提出申請,辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

    文件管理制度11

      一、文件范圍:

      1、設計文件(包括圖紙表格)、

      2、工藝文件(包括作業(yè)指導書、工藝定額明細表、通用工藝和操作規(guī)程);

      3、質檢文件(包括企業(yè)標準、檢驗規(guī)范);

      4、管理文件(包括質量手冊、程序文件、管理流程、管理制度)。

      二、文件發(fā)放登記與保管:

      受控技術類文件在交付文控中心審核后電子存檔,然后打印并會簽齊全(編制、審核、標準化、批準),按需發(fā)份數復印,在封面或圖表角加蓋“受控”章,并保留一份同時加蓋“受控”和“存檔”章放置資料室存檔;文件發(fā)放時必須填寫《文件發(fā)放回收登記卡》,同時,核查與該文件相同或涵蓋文件發(fā)放過的文件,按原登記信息將一一收回,缺少者按下述處罰條款執(zhí)行,發(fā)完后可將其發(fā)放信息作電腦記錄;收件人在收文時作“接收人”簽名,同時,必須立即填寫《文件歸檔登記卡》;各部門必須對上述和類文件妥善保管,每月不少于二次對相應文件核對,對遺缺文件及時查找,對無法找到的及時申請補發(fā);離職或工作調動必須將文件保管與登記作為工作移交內容之一。

      三:文件的回收與銷毀:

      凡發(fā)放改版文件或有過時失效文件時必須對原文件立即回收并銷毀,發(fā)放與接收部門在各自原填寫的《登記卡》中相應欄簽署回收信息及相互簽名;過時與失效文件由持有部門填寫《文件銷毀申請單》,經批準后銷毀,銷毀文件各頁打上“報廢”章或廢紙?zhí)幚礓N毀,含有重要或機密信息的當場撕毀,《文件銷毀申請單》夾放于原登記文件夾中。

      四、處罰條例:

      對未按上述條款發(fā)放、登記、回收、銷毀文件的`,將對部門長和直接責任人處以10元一次處罰;對遺失文件的將對部門長和直接責任人給予一頁5元但一次不少于10元不高于30元處罰,對補發(fā)文件給予一頁1元處罰不高于10元處罰。

      本規(guī)定由文控中心制定與修改,經主管副總批準發(fā)放之日起執(zhí)行。

    文件管理制度12

      一、文件與資料識別

      1、各單位、部門在制定安全生產文件時,必須按標準化要求制定符合標準的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

      2、對外來文件要進行識別與分析,在轉發(fā)或修訂下發(fā)時要進行標準性轉換,下傳的文件必須符合標準化文件要求。

      3、各種資料的收集、整理要以標準資料格式進行裝訂收藏。

      4、對資料的內容進行識別分析,不符合標準化要求的.要修改完善。

      二、文件與資料的管理規(guī)定

      1、文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。

      2、下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”,登記表格式必須符合標準化要求,并將保存文件下發(fā)登記表存檔。

      3、建立文件、資料檔案庫,專人負責管理和保存。

      4、借閱、查詢各種資料、文件時,要建立借閱、查詢登記表。

      5、文件、資料要整理規(guī)范,保存有序,管理到位,查找便捷。

      6、若文件、資料需更新、補充、增加,必須經過保管員進行操作,非工作人員不得隨意進行修改。

      7、妥善保護文件、資料,不得隨意外借;查詢文件時不得在文件上做任何標記,不得損壞。

      8、文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作,制定相應的安全措施,保證文件、資料的安全。

    文件管理制度13

      1.目的

      建立文件與資料管理制度,規(guī)范質量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。

      2.依據

      《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經營質量管理規(guī)范(國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號)》及附錄。

      3.適用范圍

      本制度適用于公司質量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀等。

      4.職責

      4.1質量管理部負責組織制訂質量管理體系文件,并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行;

      4.2文件使用部門、人員嚴格按本制度進行文件的使用。

      5.內容

      5.1公司質量體系文件由質量管理制度、部門及崗位職責、操作規(guī)程、進貨評審、內審等組成;

      5.2編制質量管理文件時遵循以下原則:

      5.2.1合法性原則:質量管理文件應符合國家法律、法規(guī)以及部門規(guī)章和有關政策;

      5.2.2實用性原則:與企業(yè)經營規(guī)模、經營范圍、經營方式相適應,與企業(yè)組織機構、人員崗位設置、設施設備、計算機系統的設置相吻合,與企業(yè)經營和質量控制的`實際流程一致、實用;

      5.2.3高效性原則:在合法及實用原則前提下,管理要求適當高法定標準,采用先進科學的管理辦法和手段,提高工作效率,推動企業(yè)不斷改進和提高;

      5.2.4強制性原則:提供必要的人力、財力、物力和措施,有必要的獎懲措施和辦

    文件管理制度14

      1、學校各部門對學校以上文件的收發(fā),傳遞,閱辦,保管,存檔要有專人,做到三勤:勤催辦,勤檢查,勤回收。各部門、年組取的文件要有專人保管,并按要求定期交回。

      2、收發(fā)文件有登記。收到上級文件后,由專人拆封,認真核對份數,統一編號,及時登記;向下發(fā)文時,明確份數,嚴格履行發(fā)文登記(簽字)手續(xù)。

      3、傳閱文件有專夾。做到及時,準確,去向清楚;達到三不:批閱不積壓,承辦不橫傳,傳閱范圍不擴大。

      4、借閱文件有手續(xù)。借閱秘密文件要嚴格履行領導簽批,本人(借閱者)簽字手續(xù),閱后及時歸還。

      5、繳毀文件有清單。對清繳上來的文件,按規(guī)定該存檔的'存檔,該上繳的上繳,該銷毀的銷毀,無論是存檔,上交或是銷毀,都必須分類列出清單備查。

      6、存放文件有專柜。需要繼續(xù)保存的文件,要設專柜專人分類保管,存放文件的室內要有晝夜值班人員,確保文件管理安全。

      7、秘密文件不準與其它公文混存,更不準亂放損壞或丟失。丟失者要追查責任并予以必要的紀律處分。

      8、上級召開會議由領導帶回的文件,一律交文秘人員登記,保管干部調動工作,事先要把文件交清。

    文件管理制度15

      規(guī)范性文件管理辦法

      第一條:為提高我局規(guī)范性文件的質量,確保規(guī)范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據《行政許可法》的規(guī)定,結合本局實際,制定本辦法。

      第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務,具有普遍約束力并可反復適用的規(guī)定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

      下列文件不適用本辦法:

     。ㄒ唬┎渴鸸ぷ,規(guī)范本機關、本系統內部工作的文件;

      (二)會議紀要。

      第三條:規(guī)范性文件資料應貼合下列規(guī)定:

      (一)貼合法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;

     。ǘ┵N合職權法定原則;

     。ㄈ┡cWTO原則或其他規(guī)范性文件相協調,無地方保護和行業(yè)保護的規(guī)定。

      第四條:規(guī)范性文件不得創(chuàng)設下列事項:

      (一)行政許可;

     。ǘ┬姓聵I(yè)性收費;

     。ㄈ┬姓幜P;

     。ㄋ模┬姓䦶娭拼胧;

     。ㄎ澹┫拗苹蛘咛幏止、法人或者其他組織的法定權益;

     。┓伞⒎ㄒ(guī)、規(guī)章規(guī)定之外的義務。

      第五條:法制辦負責對規(guī)范性文件進行監(jiān)督和管理(包括規(guī)范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

      第六條:規(guī)范性文件原則上由業(yè)務工作機構指定專人負責起草。需報市政府或市人大批準的規(guī)范性文件,應由業(yè)務工作機構組織起草小組進行起草。起草小組能夠吸納有關部門的人員、有關專業(yè)人員或社會團體的代表參加。

      第七條:規(guī)范性文件初稿構成后,應由負責起草的業(yè)務工作機構將以下材料提交法制辦審查:

     。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本;

      (二)制定規(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

      (三)制定規(guī)范性文件的依據文本。

      規(guī)范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的`,還應供給與其他行政機關協商情景的說明。

      第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個工作日內提出審查意見。遇特殊情景,可再延長7個工作日。

      第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規(guī)定,對規(guī)范性文件進行審查并按下列規(guī)定處理:

     。ㄒ唬┵N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關;

     。ǘ┧蛯彶牧喜毁N合本辦法第三條、第四條規(guī)定的,將送審材料退回負責起草的業(yè)務工作機構,并書面說明理由;

     。ㄈ┧蛯彶牧现淮嬖诹⒎夹g問題的,予以修改并簽署同意意見后轉局辦公室進行文字把關。

      第十條:凡資料涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,經局辦公會議討論決定或局長批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關規(guī)定進行登記審查:

     。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

      (二)制定規(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

     。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據文本;

     。ㄋ模┍静块T法制工作機構的書面意見。

      規(guī)范性文件資料與其他行政機關職責相關聯的,還應供給與其他行政機關協商情景的說明。

      第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規(guī)定事項之一的規(guī)范性文件,由主管局領導審核經局長批準后簽發(fā),并應自發(fā)布之日起7個工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進行備案審查:

     。ㄒ唬┮(guī)范性文件文本和提請審查的公函(一式兩份);

     。ǘ┲贫ㄒ(guī)范性文件的說明,包括必要性、可行性和主要解決的問題;

     。ㄈ┲贫ㄒ(guī)范性文件的依據文本;

     。ㄋ模┍静块T法制工作機構的書面意見。

      負責起草規(guī)范性文件的業(yè)務工作機構應當在規(guī)范性文件發(fā)布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

      第十二條:規(guī)范性文件除按本辦法第九條、第十條規(guī)定交市政府法制辦進行登記審查和備案審查以外,還應在發(fā)布之日起3日內由負責起草的業(yè)務工作機構將規(guī)范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統一送市政府法制辦、市人大、上級質監(jiān)局等部門備案。

      第十三條:規(guī)范性文件應當自發(fā)布之日起30日內在本局網站上公開,亦可同時采取其他方式公開。規(guī)范性文件在本局網站的公開程序按照本局政務公開的有關規(guī)定執(zhí)行。

      第十四條:規(guī)范性文件應自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規(guī)范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。

      第十五條:規(guī)范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規(guī)范性文件按政府每屆任期匯編一本。

      第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規(guī)范性文件制定與備案審查辦法》規(guī)定處理。

      第十七條:本辦法由揚州市儀征質量技術監(jiān)督局法制機構負責解釋。

      第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。

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