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    銷售管理制度

    時間:2024-07-28 03:52:45 制度 我要投稿

    銷售管理制度(匯編15篇)

      在現(xiàn)在社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編為大家整理的銷售管理制度,希望能夠幫助到大家。

    銷售管理制度(匯編15篇)

    銷售管理制度1

      1、考勤制度

      各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排,每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表,以便做好考勤記錄。

      全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度,不允許代打,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理,下班未打卡按早退處理,上、下班均未打卡按曠工處理。

      全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班(夏、冬季)以8:30分為準;晚班(夏季)以9:00,(冬季)以9:30為準。如一個月內(nèi)遲到或早退一次罰款10元,二次罰款20元,三次黃牌警告并處罰30元;無故曠工一次罰款50元,二次黃牌警告并處罰100元;三次以上公司有權(quán)做辭退處理。罰款當即以現(xiàn)金形式支付銷售后勤。

      如有事假應(yīng)提前一天向銷售經(jīng)理請示,得到同意方可離開,強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者,而應(yīng)事先通知銷售助理,并扣除當日工資(一至二個小時10元,半天20元,一天30元)。如因病假無法準時到崗者,需出示醫(yī)院當天開出的病假條并扣除相應(yīng)工資(一至二小時10元,半天15元,一天20元),如無病假條則視作事假處理。

      如一個月內(nèi)請假兩次以上或連續(xù)超過兩天以上的,銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應(yīng)規(guī)定進行處理。

      銷售主管每周要保證6個工作日(每個工作日早上9:00到崗),當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核,如有遲到、早退、曠工情況,一律與上條處罰相同。

      2、新來訪客戶

      為加強銷售管理,提高工作效率,本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規(guī)定:

      銷售員要明確客戶來電來訪目的,有無聯(lián)系過的銷售人員,只要客戶表明是購房(非市調(diào)類)且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶,按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待,事后上報銷售經(jīng)理、銷售主管共同商議決定;明確市調(diào)客戶由銷售經(jīng)理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶,發(fā)現(xiàn)后嚴肅處理。

      注:違反規(guī)定者處以50—100元/次罰款,銷售主管100—200元/次,銷售經(jīng)理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

      3、成交原則及撞單處理原則

     、懦山辉瓌t

      銷售部保護銷售員工的辛勤勞動,但同時提出'獎勤罰懶,多勞多得'原則?蛻舸_認制度,采用'公平競爭原則' 、'友好協(xié)商原則'來處理各種'撞單'情況。

      ■公平競爭原則:

      1、從客戶打來第一個熱線電話,第一次走進銷售部大門,銷售員按順序依次接待客戶,應(yīng)給予最熱情周到的全程銷售服務(wù),同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的.客戶,直到最終成交。該銷售員享受全部業(yè)績和傭金。

      2、老客戶(無論是否成交客戶)介紹新客戶,新客戶未明確指定銷售人員的,則按銷售部新客戶標準接待;若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。

      3、老客戶(無論是否成交客戶)介紹新客戶,新客戶與老客戶同來的,則無須再明確銷售人員,由原銷售員接待。

      ■友好協(xié)商原則:

      銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后,應(yīng)事先進行友好協(xié)商,成交后按事先達成一致的意見分單,公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

      ■友好合作原則:

      銷售小組、銷售員之間應(yīng)該團結(jié)協(xié)作,互相幫助,共同提高專業(yè)知識和銷售技巧,不斷培養(yǎng)自身團隊意識和團隊精神,禁止銷售員為私人利益,說有損整體團結(jié)的話和做損害團隊利益的事。

      ■客戶選擇原則:

      如客戶投訴,視情節(jié)輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經(jīng)理重新分配銷售員接待,原銷售員不得與客戶聯(lián)系。

     、茋澜N售員以給予優(yōu)惠等方式進行惡性競爭,具體處理原則如下:

      ■禁止銷售員協(xié)助客戶以各種名義,各種目的的抄房行為。

      ■銷售員在銷售過程中應(yīng)及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規(guī)定、有損公司利益、形象的事。

      ■有關(guān)兩個銷售員共同跟進一個客戶,其中一個(假設(shè)為乙)為爭取客戶,暗示'可以拿到優(yōu)惠',如客戶直接投訴,將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元,如果銷售員投訴,將給予乙警告一次;

      ■甲深度接觸客戶,乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優(yōu)惠成交,則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如甲在深度接觸客戶,乙在知情的情況下以高折扣成交,則傭金、業(yè)績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

     、卿N售員撞單處理:

      ●如客戶已經(jīng)委托甲購買(通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行),但當時沒有客戶需求的房號,乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號(或引導(dǎo)客戶改變購買意象)成交,則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%,乙得40%;如前題同上,乙在知情的情況下推薦客戶其他房號(或誘導(dǎo)客戶改變購買意象)成交,則傭金、業(yè)績100%歸甲,并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

      ●無論在乙是否知情的情況下,客戶已在甲處正式成交

    銷售管理制度2

      目的:建立銷售記錄的管理制度,確保必要時能在最短的時間內(nèi)收回有關(guān)的產(chǎn)品。范圍:公司內(nèi)所有產(chǎn)品的`銷售的相關(guān)記錄。

      責任者:部銷售部負責人、發(fā)貨人員,記錄管理人員,質(zhì)量部負責人、質(zhì)量監(jiān)督人員。內(nèi)容:

      1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向,確保必要時能以最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

      2、銷售記錄包括《產(chǎn)品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質(zhì)審核表》等。其中《產(chǎn)品銷售記錄》是記載每批產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵記錄,其內(nèi)容應(yīng)包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨、單位和地址等。

      3、銷售記錄的填寫應(yīng)做到:

     。1)必須及時、準確,不得提前或錯后填寫;字跡清楚、內(nèi)容真實、完整、詳盡,不得用鉛筆填寫;不得隨意撕毀或任意涂改,確實需要更改時,須在錯處劃一橫線后,在其旁邊重寫,簽上姓名、日期;簽名須填全名,不得只寫姓氏;記錄內(nèi)容須填寫齊全,不得空格、漏項。(2)注意事項:

      填寫時計量單位必須統(tǒng)一。

      同品種不同批號,或不同規(guī)格的產(chǎn)品,填寫記錄時,必須分開填寫。

      4、記錄的核對:市場營銷部負責每月5日前,將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對,確保無缺失。

      5、記錄的保存:

     。1)銷售記錄實行專人、專柜保管。(2)注意防火、防盜、防遺失。

     。3)銷售記錄應(yīng)每年歸檔,保存至產(chǎn)品有效期后一年。

      6、超過保存期的銷售記錄須經(jīng)質(zhì)量受權(quán)人審批,簽字批準后的方可銷毀。

    銷售管理制度3

      1、代理公司在進行銷售統(tǒng)計和分析時要做到真實、準確、及時。

      2、代理公司應(yīng)安排專人統(tǒng)計客源信息,于每日將新到訪客戶資料以詳細信息制作成《客戶登記表》(電子版本和紙質(zhì)版本),并交開發(fā)商整理存檔。

      3、代理公司應(yīng)積極對來訪客戶進行分析和研究。

      4、銷售現(xiàn)場的'銷售報告制度:

      1)代理公司銷售后臺于每日晚20:00前,報當天銷售情況,并以短信和郵件的方式發(fā)放日報表,發(fā)放對象是開發(fā)商銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、策劃經(jīng)理、文案以及公司領(lǐng)導(dǎo)。(詳見第四章第一節(jié)17條日報表表樣)

      2)代理公司銷售后臺每五下午5:30前,報本周《銷售周報表》至開發(fā)商銷售總監(jiān)和銷售經(jīng)理。

      3)代理公司銷售后臺于每月24日下午5:30前,報當月《銷售月報表》和銷售分析報告至開發(fā)商以及集團公司。

      4)代理公司銷售后臺每季度24日下午5:30前,報當季度《銷售季報表》至開發(fā)商。

      5)所有統(tǒng)計表需按開發(fā)商審核后的表格填寫。

      6)代理公司應(yīng)將項目各銷售案場建立銷售臺賬,逐戶登記購房人姓名、面積、單價、預(yù)收房款、合同編號等內(nèi)容。

      5、考核:a、未準時提交日報、周報以及月報,根據(jù)實際情況進行100-200元的處罰,如不能準時提交,應(yīng)提前告知。

    銷售管理制度4

      一、總則

      為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責,充分調(diào)動員工的工作參與進取性和提高工作效率。幫忙員工盡快提高自身營銷素質(zhì),特制定以下規(guī)章制度。

      二、適用范圍

      本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

      三、制度細則

      1、管理體系

      2、管理制度

      3、銷售人員素質(zhì)要求

      4、崗位職責

      5、工作流程

      6、例會制度

      7、行為規(guī)范

      8、合同管理制度

      9、檔案管理制度

      四、制度細則資料

      管理體系

      (一)指揮系統(tǒng)

      1、銷售部實行經(jīng)理負責制。

      2、指揮的原則

     。1)服從的原則:下級須服從上級的指揮,沒有服從,就沒有管理。

     。2)一個上級的原則:每個崗位、每個人僅有一個上級,只服從一個上級的指揮,只向一個上級報告。

     。3)逐級的原則:上級對下級能夠越級檢查,不能越級指揮(特殊情景除外)。下級對上級能夠越級申訴,不能越級報告。

      3、指揮的形式

     。1)口頭指揮

     。2)書面指揮

     。3)經(jīng)過會議指揮。

      不管采取何種形式,指揮的資料必須完整:某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

     。ǘ┞(lián)絡(luò)(溝通)系統(tǒng)

      1、加強聯(lián)絡(luò),加強人員之間的溝通,保證信息的暢通。

      2、要保證良好的聯(lián)絡(luò),首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

      3、要樹立相互服務(wù)、相互制約的意識。

      4、正式的聯(lián)絡(luò)主要經(jīng)過工作流程來實現(xiàn)。

      5、非正式的聯(lián)絡(luò)經(jīng)過舉辦一些活動、民主生活會等來實現(xiàn)。

      6、創(chuàng)造一種團結(jié)協(xié)作、互相幫忙的氛圍。

      管理制度

      1、進取工作,團結(jié)同事,對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

      2、營銷部的員工應(yīng)積極主動參與公司各部門的活動,工作,會議,并嚴格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。

      3、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責,盡心,盡力。

      4、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務(wù)不做,使銷售部工作不能正常開展的',按公司有關(guān)制度處理。

      5、銷售過程中,行為端正,耐心認真,不虛張聲勢,可是分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。

      6、在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得擅自降低銷售價格。

      7、誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)公司經(jīng)理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔,與公司無關(guān)。

      8、做事謹慎,不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃,要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情景保守秘密。如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。

      9、以部門利益為重,進取為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務(wù)項目。

      10、學(xué)會溝通,善于隨機應(yīng)變,進取協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,

      進行適當獎勵。

      11、協(xié)助總經(jīng)理,銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃,年度經(jīng)營計劃,業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,協(xié)助制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標,建立銷售網(wǎng)絡(luò)。

      銷售人員素質(zhì)要求

      1、品德好

      2、很強的語言駕馭本事

      3、人格魅力

      4、很強的組織計劃管理本事協(xié)調(diào)本事

    銷售管理制度5

      目的:

      建立銷售記錄的管理制度,確保必要時能在最短時間內(nèi)收回有關(guān)產(chǎn)品。

      范圍:

      所有產(chǎn)品銷售記錄。

      責任者:

      銷售部負責人、發(fā)貨人員,記錄管理人員,質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量監(jiān)督人員。

      程序:

      1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向,確保必要時能在最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

      2、銷售記錄的內(nèi)容包括下列方面:

     。1)產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量。

      (2)發(fā)貨人、發(fā)貨時間;收貨地點、單位。

      (3)產(chǎn)品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

      3、銷售記錄的填寫要求如下:

     。1)記錄及單據(jù)的.填寫要求

      1、字跡清楚、內(nèi)容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

      2、填寫及時、準確,不得提前或錯后填寫。

      3、不得隨意撕毀或任意涂改,確實需要更改時,需在錯處劃一橫線后,在其旁邊重寫,簽上姓名、日期并蓋章。

      4、簽名(蓋章)須填全名,不得只寫姓氏,印章須清晰可辨。

      5、記錄及單據(jù)的內(nèi)容須填寫齊全,不得空格、漏項。

      (2)注意事項

      1、填寫時計量單位必須統(tǒng)一。

      2、同品種不同批號,或不同規(guī)格產(chǎn)品,在記錄及單據(jù)時,必須分開填寫。

      4、記錄的收集

     。1)銷售部的有關(guān)管理人員負責收集銷售記錄及單據(jù),一般每月收集一次,并與收發(fā)貨臺賬進行核對,不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對,確保無缺失。

     。2)收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對,特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項目。如有疑問須及時與有關(guān)文件貨發(fā)貨、運輸憑證相核實,并將情況備注于備注項下,核對人簽字后歸檔。

      5、記錄的保存

     。1)記錄實行專人、專柜保管。

     。2)注意防火、防盜、防遺失。

     。3)記錄須保存至產(chǎn)品有效期一年后,貨使用期限后一年。

      6、記錄的查詢

     。1)記錄的存放地點應(yīng)便于查找、查閱。

     。2)查閱人須在查閱前辦理查閱登記,查閱后要及時送還,并在有關(guān)記錄上簽字。

      7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表,報質(zhì)量管理部負責人審批,簽字批準后方可銷毀,并及時登入銷售記錄管理臺賬。

    銷售管理制度6

      一、銷售業(yè)務(wù)基本原則

      1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

      2、業(yè)務(wù)人員嚴格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。

      3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨,不得私自變價銷售。

      4、加強對客戶維護管理,盡量滿足客戶的需求。

      5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。

      二、合同管理制度

      為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行,銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談,達成一致意見。

      1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中,應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”,以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。

      2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。

      3、與客戶簽訂合同時,須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等,內(nèi)容完整無漏項,字跡工整、清晰。

      4、銷售部門主管嚴把合同審批關(guān),對所簽合同要認真審核,經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。

      5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。

      6、銷售部門建立合同臺帳,詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等,以備查詢。

      7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊,存檔備案。

      三、發(fā)貨管理制度

      根據(jù)經(jīng)銷合同約定,及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。

      1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送,禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。

      2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況(有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進行發(fā)貨)。

      3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。

      4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況,確定每一個客戶的資信限額,以此作為最高發(fā)貨限額。

      5、進貨應(yīng)提前7天向公司提出申請,否則公司不能保證按時發(fā)貨。

      四、發(fā)票管理制度

      1、給客戶開具發(fā)票時,須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。

      2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。

      3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時,銷售部及時與客戶收票部門溝通,并辦好簽收手續(xù),

      4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管,并及時、安全地送達相關(guān)單位,不得擅自長期攜帶或個人保存。

      5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題,一旦發(fā)生,責任人須及時報告,并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失;故意延誤報告或隱瞞不報者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將加倍給予處罰。

      6、開具稅票資料必須認真填寫,傳至公司,如稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用,業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

      7、本公司的供貨價含稅,開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發(fā)票總額必須當年開完,過期無效。

      8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況,及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā)票。

      五、應(yīng)收帳款管理制度

      1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi),及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持按時(一般按每月)與經(jīng)銷單位核對帳目,以確保帳、款、貨相符,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

      2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則,提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶,應(yīng)盡快組織催收;超出3個賬期的應(yīng)收款,應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因,同時制定清收措施,限定清收時限。

      3、對有銷售卻5個月不付款的,公司視為呆帳,根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況,提出清收報告,報請公司批準后執(zhí)行。

      4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款,按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的,須立即上報原因及清收計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間,除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外,原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

      5、所發(fā)生呆帳,將根據(jù)具體原因?qū)Ξ斒氯诉M行相應(yīng)處理。

      6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時,要在事發(fā)24小時內(nèi)上報,公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的,視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。

      六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度

      1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況,并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

      2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等,以書面形式告知有關(guān)銷售主管,銷售主管負責落實核對,及時與業(yè)務(wù)單位進行對帳。

      3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況,要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi),無論屬何種原因造成的往來賬目不符,業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況,對責任者作出批評教育,限期查清帳目,給予經(jīng)濟處罰,直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者,將依法予以追究。

      七、換、退貨管理制度

      1、以預(yù)防為主,防止退貨事件發(fā)生,對銷售客戶堅持了解庫存和批號,根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。

      2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的.經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題,破損,清理客戶,終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

      非上述原因的退換貨要求,不予處理。

      3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù),由銷售部門經(jīng)理上報,質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》,詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。

      4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行,認真清點,歸類,裝箱,并詳細記錄,備查。

      八、客戶、用戶檔案管理制度

      時可采取先開票鋪貨,可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售的貨款,根據(jù)實際貨款的到位情況,再行開具發(fā)票。

      十一、工作報告制度

      1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作,有重大事情還必須隨時書面報告。

      2、重要事項報告制度:業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報。

      十二、報酬管理制度

      1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后,公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。

      2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

      十三、業(yè)務(wù)交接管理制度

      1、無論何種原因形成的人員離職,都必須上報業(yè)務(wù)部,在獲得批準后,離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。

      2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的,營銷部負責通知至相關(guān)部門,及時辦理交接及變更手續(xù),防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。

      3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù),有違法違紀行為的另行處理。

      4、在離職人員離崗?fù)瑫r須將業(yè)務(wù)部書面通知送達至相關(guān)客戶,以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。

    銷售管理制度7

      一、行政制度

      為維護公司利益和榮譽,保證銷售工作的順利進行特制定該守則

      1、銷售人員必須遵守國家法規(guī)、法令,自覺維護公司利益,不謀求公司制度規(guī)定之外的個人利益。

      2、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質(zhì)按量完成銷售工作任務(wù)。

      3、銷售人員之間應(yīng)團結(jié)協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神,建立良好的合作關(guān)系。

      4、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環(huán)境,保持統(tǒng)一規(guī)范的辦公秩序。

      5、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

      6、銷售人員應(yīng)及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發(fā)生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。

      7、遇特殊情況由銷售經(jīng)理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。

      8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應(yīng)向銷售經(jīng)理請示,嚴禁向客戶承諾有關(guān)本項目不詳、不實的事宜。

      9、銷售人員應(yīng)時刻注意自身的素質(zhì)修養(yǎng),對項目的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專業(yè)知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應(yīng)變能力。

      二、銷售人員的管理

      (一)銷售人員日常管理制度

      為了規(guī)范銷售人員的工作行為,特制定本制度。

      一、認真遵守公司各項管理制度。

      二、按時參加公司舉辦的各類培訓(xùn)活動,提高自我工作能力。

      三、認真對工作進行記錄,按時完成各類市場管理報表與月度總結(jié)。

      四、嚴守公司產(chǎn)品價格、銷售政策等機密,不得打探他人工資。五、服從并積極配合上級對工作的安排與調(diào)整。

      六、與客戶保持良好聯(lián)系,不得拒絕接聽客戶電話或敷衍客戶。七、認真按照公司銷售政策引導(dǎo)目標客戶,不得向客戶做出超出公司規(guī)定的個人承諾。

      八、公司禁止員工在外兼職工作。

      九、做好工作計劃,認真安排客戶拜訪與銷售促成工作。

      十、定期向上級匯報工作進展情況,反映市場中存在的問題。

      十一、每天上午向部門經(jīng)理上交前一天工作記錄,每周一上交上周工作報表;每月3日前上交上月工作總結(jié)。

      十二、銷售人員上班期間不得上網(wǎng)聊天或玩游戲,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次罰款50元/人。

      十三、按時參加銷售人員每周例會與公司相關(guān)會議。

      十四、銷售人員在任何情況下,均不得與客戶爭吵,每發(fā)現(xiàn)一次,扣工資或提成200元。

      十五、對于報銷中弄虛作假者,每發(fā)現(xiàn)一次,按弄虛作假金額的兩倍進行處罰。

      十六、不得泄露公司商業(yè)機密,不得利用公司名義做與業(yè)務(wù)不相關(guān)的事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除辭退外,將嚴格追究其責任。

      (二)銷售人員報表管理制度

      1、銷售人員每月應(yīng)當填寫的報表包括日報表、周報表、月度工作總結(jié)、客戶檔案資料與重要客戶月度銷售分析表。

      2、銷售人員必須每十天將自己所接觸的`客戶進行資料整理,內(nèi)容包括客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人、采購品種、月采購量、客戶規(guī)模、成交意向等資料。整理后上交部門經(jīng)理。

      3、銷售人員的日報表,必須在當日工作結(jié)束后填寫,次日上午在上交前一日工作記錄的同時,必須對次日工作進行計劃。同樣,在上交本周工作小結(jié)時必須對下周工作進行計劃。

      4、對于已成交客戶,銷售人員應(yīng)按照公司規(guī)定詳細記錄客戶檔案資料。

      5、不按時上交報表的,根據(jù)實際情況,將給予警告或罰款。無故不上交報表的,每次罰款30元。

      6、對于已成交客戶的每月成交量,銷售人員應(yīng)當認真記錄分析,尋找其中的規(guī)律性或反常性,做好客戶跟進與客情維護工作。

      (三)銷售人員薪酬與補助制度

      1、銷售人員月薪1500元/月。

      2、因出差需要在外就餐,每餐補助20元/人。

      3、為了有效激勵銷售人員,在銷售人員試用期內(nèi),如銷售人員每月完成與100家以上的有效客戶溝通并完善其檔案,同時獲得15家以上的意向客戶,可獲得月度獎勵300元。銷售人員試用第一個月如成交額高于5萬元,獎勵300元。

      4、在計算底薪的情況下,銷售人員提成比例為月度回款額的1%。如銷售人員提出不拿底薪,銷售人員的提成比例按回款額的2%計算,但差旅費用由銷售人員自己承擔。

      5、銷售人員當月應(yīng)得工資與提成在次月發(fā)放工資時一并發(fā)放。

      6、銷售人員出差應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準并經(jīng)行政部備案。

      7、在成交客戶的過程中,如銷售人員需業(yè)務(wù)招待費用支出,應(yīng)征得公司同意,在部門經(jīng)理參與的情況下方可支出。

      8、客戶招待費用標準一般為80元/人(按照參與的人數(shù))以內(nèi)。

      9、銷售人員出差的交通費用,實報實銷。

      10、銷售人員電話費補助每月200元/人。

      11、在特殊情況下,如銷售人員因業(yè)務(wù)洽談無法返回公司而需在外住宿,應(yīng)及時向部門經(jīng)理反映。經(jīng)批準后公司給予100元住宿補助。

      12、銷售人員銷售產(chǎn)品過程中,高于公司規(guī)定價格以上成交部分,按照公司得70%,銷售人員得30%的分配方式處理,鼓勵銷售人員維護產(chǎn)品價格。

      16、屬于公司分配給銷售人員的客戶,月銷量在3萬元以下的,按照上述規(guī)定進行提成。月銷量在3萬元—10萬元之間,給予每月500元的獎金;月銷量在10萬元—20萬元之間,給予每月800元的獎金;月銷量20萬元以上,給予每月1200元獎金。以上獎金不累計,且只有銷售回款到位后方可兌現(xiàn)獎金。凡公司分配的客戶,銷售人員統(tǒng)一不計算溢價獎勵。

      (四)銷售回款管理規(guī)定

      1、為了規(guī)范銷售回款工作,降低公司財務(wù)風險,特制定本規(guī)定。

      2、剛成交的普通客戶(月采購量5萬元以下),原則上一律收取現(xiàn)金或三日內(nèi)的現(xiàn)金支票。未經(jīng)pc銷售部經(jīng)理與財務(wù)確認同意,任何銷售人員均不得收取客戶的轉(zhuǎn)賬支票或其他期票。

      3、經(jīng)pc銷售部經(jīng)理與財務(wù)確認同意可以收取轉(zhuǎn)賬支票的客戶,負責跟進的銷售人員應(yīng)當對其檔案資料進行詳細登記,對客戶的經(jīng)營狀況進行詳細、準確、定期的了解,以有效降低貨款風險。

      4、銷售人員所回收的現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票,應(yīng)當在收到當日交給公司財務(wù),不得拖延。如所收回的現(xiàn)金有假幣或貨款金額不符,由銷售人員承擔責任。

      5、凡經(jīng)公司同意收取期票的客戶,在合作的前三個月內(nèi)必須對支票的轉(zhuǎn)賬期限進行嚴格限制。原則上當月發(fā)貨,只能開具當月26日以前到賬的支票,非經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,不允許例外。

      6、月結(jié)客戶的供貨價格,原則上應(yīng)當高于現(xiàn)結(jié)客戶。

      7、對于經(jīng)過嚴格評估可以月結(jié)的客戶,銷售人員必須在其內(nèi)部建立內(nèi)線,做好相互關(guān)系處理,盡可能降低貨款風險。每月應(yīng)對客戶的經(jīng)營狀況出具一份評估報告。

      8、非現(xiàn)金結(jié)算客戶每次下單均應(yīng)經(jīng)pc銷售部經(jīng)理確認訂單,確認無誤,方可安排發(fā)貨事宜。

      9、因銷售人員對貨款風險認識不足,對客戶缺乏了解分析導(dǎo)致出現(xiàn)呆賬或壞賬,給公司造成損失的,按照下表標準承擔責任。

    銷售管理制度8

      為搞好危險化學(xué)品經(jīng)營,防止和杜絕有關(guān)事故的發(fā)生,根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局總局發(fā)放的《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求,特制定本制度。

      一、工作職員須經(jīng)內(nèi)部培訓(xùn)方可上崗。經(jīng)過培訓(xùn)要做到“三懂”:

      一懂商品的基本知識、特性及一般用途;

      二懂危險品化學(xué)的安全操作規(guī)程;

      三懂化工商品的保管、儲存知識。不經(jīng)培訓(xùn),不準上崗。

      二、對危險化學(xué)品,要勤進快銷、限量庫存。對大包裝的要隨進隨銷、不留庫存,小包裝的.分類存放。如酸與堿分開、氧化劑與易燃品分開等。

      三、對現(xiàn)有的化學(xué)危險品,要勤核對,勤檢查,防止跑、冒、滴、漏。做到隨買貨隨核對檢查。如發(fā)現(xiàn)丟失短少情況,要及時向有關(guān)部門報告。

      四、對使用和購買化學(xué)危險品的用戶,要做到心中有數(shù),并做好登記。對購買較危險的化學(xué)品的用戶或個人要求出示有關(guān)證件或證明,詳細登記后,再出售給其商品。并要向用戶提示保管和使用注意事項。否則,不予出售。

      五、嚴格遵守勞動紀律、操作紀律、工作紀律。嚴格執(zhí)行交接班制度,禁止脫崗,禁止與經(jīng)營行為無關(guān)的一切活動。

      六、搞好崗位文明經(jīng)營,發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時處理及上報。

      七、及時清理雜物、油污及物料,切實做到安全消防通道暢通無阻。

      八、簽發(fā)檢修工單,嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、制度,做好用火點的監(jiān)控工作。

      九、在有可能接觸劇毒品時,應(yīng)該佩戴頭罩型電動送風過濾式防塵呼吸器(必要時戴自給式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,帶橡膠手套。對有腐蝕性的化學(xué)危險品,搬運時輕挪輕放,并穿戴好防護用品。如濺到皮膚上,應(yīng)快速用清水沖洗或及時到醫(yī)院治療。

    銷售管理制度9

      第一章總則

      第一條適用范圍

      本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工

      第二條目的

      為規(guī)范銷售員的市場行為,提高銷售員的工作效率,充分調(diào)動銷售員的市場開拓潛力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績,特制定本管理制度。

      第三條原則

      堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。

      第二章組織管理

      第四條制定程序

      管理制度制定由營銷主管負責制定,上報主任進行審批,審批后經(jīng)過主任辦公會審議透過后,下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

      第五條執(zhí)行

      營銷主管負責組織執(zhí)行。

      第六條實施監(jiān)督

      銷售總監(jiān)負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

      第七條實施效果考核

      公司高層領(lǐng)導(dǎo),銷售總監(jiān)負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

      第三章制定方法

      第八條類比法

      主要透過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的.銷售人員成功管理經(jīng)驗,結(jié)合公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

      第九條經(jīng)驗比較法

      主要根據(jù)公司過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行狀況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。

      第十條綜合法

      在類比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎(chǔ)上,綜合其他因素而制定的。

      第四章制度管理資料

      第十一條銷售員管理

     。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員管理;

     。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)銷售員管理。

      第十二條銷售員激勵機制

      第十三條銷售員的業(yè)績評估

      第五章產(chǎn)品銷售員管理

      第十四條銷售員職責

     。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員主要職責

      1、根據(jù)年度營銷目標,制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預(yù)算,并負責實施;

      2、執(zhí)行營銷政策,維護重要客戶,并與客戶持續(xù)良好關(guān)系;

      3、發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè);

      4、負責應(yīng)收賬款回收,協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作;

      5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作;

      6、建立客戶檔案,作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作

     。ǘI銷主管主要職責

      1、負責領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)、營銷目標,并監(jiān)督實施;

      2、負責領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃,并監(jiān)督實施;

      3、負責組織制定營銷政策,并監(jiān)督實施;

      4、負責監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案;

      5、負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案

      6、負責銷售隊伍建設(shè)、培訓(xùn)和考核。

    銷售管理制度10

      為了更好地管理電子商務(wù)部門及激勵操作電子商務(wù)人員,特制訂以下規(guī)章制度:

      一、基本行為規(guī)范:

      1、遵守公司規(guī)章制度,維護公司信譽,嚴守公司秘密。

      2、忠于職守、服從工作安排,不得陽奉陰違或者敷衍塞責。如有不同意見,應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述,一經(jīng)上級主管決定,應(yīng)立即遵照執(zhí)行。

      3、充分發(fā)揮主觀能動性、積極提高工作效率,業(yè)務(wù)上應(yīng)力求精益求精。對所擔負的工作爭取時效,不拖延、不積壓。

      4、同事之間應(yīng)相互尊重和友好合作,不得有吵鬧、聊天、搬弄是非等破壞正常工作秩序的行為。

      5、及時回復(fù)客戶要求,認真解答客戶技術(shù)疑難,力求客戶滿意。

      6、員工應(yīng)絕對遵循公司的保密制度,未經(jīng)經(jīng)理批準,不得將公司的技術(shù)、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理,對于情節(jié)和后果嚴重者,公司將保留進一步追究其法律責任的權(quán)利。

      7、如員工無特殊原因,應(yīng)迅速趕赴公司完成工作任務(wù);如聯(lián)系不上,并對公司造成損失或延誤工作者,視情節(jié)輕重分別處于警告、罰款等處罰。

      8、員工如遇特殊情況不能到崗上班,須提前按公司規(guī)定的請假程序辦理請假手續(xù)。

      9、員工必須遵守公司和部門制定的各項管理制度和崗位職責。

      二、日常出勤規(guī)定

      1、每日工作時間為:上午8:00到下午5:00。

      2、員工應(yīng)自覺遵守上下班時間,到上班時間本人還未到崗,即為遲到;凡未到下班時間,提前離崗,即為早退,早退當天按曠工處理。實際到崗和離崗時間均以考勤記錄時間為準。

      3、因公外出不能按時簽到者在征得直接主管領(lǐng)導(dǎo)批準的情況下,由直接主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,交辦公室備案,否則視為曠工。

      4、員工請假須提前一天申請,經(jīng)理批準后報人事部備案。

      5、沒有按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)或未經(jīng)批準離崗1小時以上者及各種假期逾期而無續(xù)假者依曠工論處。

      6、遲到或早退1小時以上且無正當理由辦理補假手續(xù)者視為曠工。

      7、不服從公司的崗位調(diào)配而拒絕不上班者按曠工處理。

      三、事假規(guī)定

      1、員工確因私事須親自處理,可請事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申請,辦理相應(yīng)請假手續(xù);

      2、請假期滿,如需延長,應(yīng)提前辦理請假手續(xù),經(jīng)批準方可延假。如遇急事無法在事前辦理手續(xù)時,可采用通訊辦法報告相應(yīng)主管上級,事后補辦手續(xù);

      3、員工因特殊原因遲到,經(jīng)補辦請假手續(xù)可作為事假處理;

      4、員工連續(xù)請事假兩天以內(nèi)由直接主管上級批準,兩天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

      四、電子商務(wù)部崗位職責說明

      1、電子商務(wù)經(jīng)理:

      1.1.負責管理電子商務(wù)部門全面工作;(網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)平臺的計劃、策劃、營銷、執(zhí)行與實施)

      1.2.負責管理運營公司網(wǎng)絡(luò)平臺,使網(wǎng)絡(luò)平臺變得更有效率、并持續(xù)不斷地跟進平臺運營規(guī)則和完成銷售業(yè)績,為公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠目標;

      1.3.制定、分解部門(各負責人)季度、月銷售計劃,指導(dǎo)部門完成銷售任務(wù);

      1.4.進行市調(diào),整體負責并且參與制定相應(yīng)的競合策略和促銷策略;

      1.5.執(zhí)行電子商務(wù)部完成既定業(yè)績目標;

      1.6.控制部門ROI(即運營成本與銷售業(yè)績比例或投資回報率);

      1.7.團隊組建與管理;

      1.8.及時制定月度銷售計劃。與月度總結(jié),及時提供各項應(yīng)急方案;

      1. 9.根據(jù)市場形勢,及時、快速上線其他可行的附加平臺項目;

      2、電子商務(wù)運營專員:

      2. 1.負責網(wǎng)站代碼的優(yōu)化和維護,保證網(wǎng)站的正常高效運行;

      2.2.參與需求調(diào)研、項目可行性分析、技術(shù)可行性分析和需求分析;

      2.3.根據(jù)市場情況制定相應(yīng)的競合策略和促銷策略;

      2.4.負責及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋網(wǎng)站運營的情況,并根據(jù)實際情況提出改進建議;

      2.5.負責公司電商平臺及其相關(guān)網(wǎng)站改版、網(wǎng)站功能完善等工作;

      2.6.負責完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)技術(shù)工作;

      2.7.及時完成天貓店、京東店以及其他商務(wù)平臺的推廣,包含微信營銷、短信營銷、論壇營銷、問答式營銷、SEO、SEM、交換鏈接等;

      2.8.完成對活動商品的選擇,一些關(guān)鍵詞的選詞和廣告詞出價;

      2.9.報表數(shù)據(jù)分析(帳戶報表,寶貝報表,關(guān)鍵詞報表,地域報表,時段報表);

      2.10.熟悉一些推廣平臺的競價排名規(guī)則,懂得關(guān)鍵詞篩選、競價及關(guān)鍵詞競價技巧;

      2.11.為流量、ROI等重要指標負責,完成部門經(jīng)理下達的業(yè)績指標;

      2.12.通過數(shù)據(jù)分析和研究,提升銷售平臺推廣的轉(zhuǎn)化率;

      2.13.每月,每季,年終總結(jié)匯報;

      3、電子商務(wù)客服(售前、售后)售前、售中:

      3.1.受理客戶的售前旺旺咨詢,為客戶推薦合適的商品;

      3.2.介紹商品的特性、賣點,利用當前的促銷活動吸引客戶購買;

      3.3.解答客戶在網(wǎng)店購物有關(guān)的疑惑;

      3.4.對客戶提出的商品問題、頁面問題、仿冒店鋪問題進行反饋;

      3.5.解釋安撫催發(fā)貨、指定快遞、快遞異常、錯發(fā)貨、質(zhì)量問題、退換貨等不滿客戶;

      3.6.受理、分流、交接部分售后問題;

      3.7.及時完成網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺軟文撰寫、公告發(fā)布等;

      3.8.完成部門經(jīng)理交給的其他任務(wù);售后:

      3.11.審核帶留言的訂單,核實或修改客戶地址、電話、商品信息等;

      3.12.缺貨訂單,通知顧客的工作;

      3.13.異常快遞訂單的反饋、跟蹤工作;

      3.14.受理客戶的.退換貨需求,符合店鋪服務(wù)要求的在報表中進行登記操作;

      3.15.受理客戶的退款需求,符合店鋪服務(wù)要求的承報運營專員在淘寶后臺操作并記錄報表并匯總;

      3.16.受理客戶的投訴,回復(fù)客戶的留言(可解決的及時解決,不可解決的及時承報運營專員處理);

      3.17.對評論區(qū)不滿的客戶進行旺旺反查,聯(lián)系客戶核實真實情況,并在評論區(qū)進行回復(fù);

      3.18.對店鋪會員進行維護和管理,包括:幫派、旺旺群、掌柜說等;

      3. 19.及時做好好評有禮的審核工作,審核無誤后交由運營專員給顧客返現(xiàn)。

      4、美工

      4.1.根據(jù)網(wǎng)站、店鋪策劃制定的店鋪專題策劃案,進行網(wǎng)站、店鋪專題頁面的設(shè)計制作;

      4.2.根據(jù)店鋪活動制作的商品展示規(guī)劃,對店鋪廣告需要圖片進行設(shè)計制作;

      4.3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,對店鋪部分模塊的重新設(shè)計制作;

      4.4. 網(wǎng)站、店鋪所需靜態(tài)頁面的設(shè)計制作;

      4.5.完成部門經(jīng)理安排的其他美工設(shè)計制作工作。

      五、電腦使用和管理:

      1、未經(jīng)許可任何人不得更換電腦軟硬件,拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。

      2、禁止使用、傳播、編制、復(fù)制、電腦游戲,嚴禁上班時間玩電腦游戲。

      六、衛(wèi)生制度

      一、保持辦公室整潔,清爽。

      二、嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

      三、公司內(nèi)嚴禁隨地吐痰,亂丟垃圾。

    銷售管理制度11

      報表種類:銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況。

      第一條、銷售周報表

      填制內(nèi)容:本周銷售情況。回款情況。

      填制時間:每周一下午12:00以前。

      申報程序:由銷售秘書填制,報給銷售部經(jīng)理。

      第二條、銷售月報表

      填制內(nèi)容:本月銷售情況,回款情況。

      填制時間:每月1日下午14:30以前。

      填制程序:由銷售經(jīng)理填制,報營銷中心經(jīng)理。

      第三條、來訪、來電登記表

      填制內(nèi)容:每天來訪、來電的客戶情況。

      填制時間:每天下班前10分鐘,下班后接待的客戶在第二天的報表中體現(xiàn)。

      審報程序:由置業(yè)顧問填制,主管監(jiān)督錄入。

      第四條、合同簽定一覽表

      填制內(nèi)容:各銷售樓盤的.房號、價格、置業(yè)顧問姓名、付款方式等情況。

      填制時間:及時更新。

      審報程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前報營銷中心經(jīng)理。

      第五條、銷售臺賬

      填制內(nèi)容:認購房屋、合同房屋的銷售明細。

      填制時間:及時更新。

      申報程序:由銷售秘書填制,每周一下午10:00以前報銷售部經(jīng)理。

      第六條、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況表

      填制內(nèi)容:銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀律情況。

      填制時間:每月1日下午14:30以前。

      申報程序:由銷售部主管制定,一份存檔,一份送銷售部經(jīng)理,作為年終考核之一。

      編制審核批準

      日期日期日期

    銷售管理制度12

      一、基礎(chǔ)管理

      1、會議管理會議管理種類一般包括:每天晨會、每周例會、每月總結(jié)會。不同的營銷團隊會有不同的會議周期。例如很多藥品保健品營銷團隊就推行了“日清日高、周報周訓(xùn)、月月推進”的會議管理制度,會議內(nèi)容主要包括:團隊成員總結(jié)上階段的工作執(zhí)行情況,計劃下階段的工作目標及內(nèi)容,提出工作中存在的問題;團隊領(lǐng)導(dǎo)對上階段營銷工作作出整體分析與點評,并對下階段的營銷工作作出安排;公布團隊成員上階段業(yè)績,獎勵工作先進者,并向落后者提出整改建議;開展營銷專題討論或培訓(xùn),幫助團隊成員提升技能、調(diào)整心態(tài),激勵整個團隊的士氣。

      會議管理應(yīng)注意以下幾點:會議的目的是讓人提出問題、分析問題并解決問題,不是給人提供訴苦的機會;要有明確的主題及結(jié)論,不要漫談;不開缺席會、不開推遲會,嚴肅會議紀律。

      2、表格管理表格管理設(shè)計合理、運用得當?shù)臓I銷表格,既是團隊成員管理客戶和自我管理的重要手段,也是團隊領(lǐng)導(dǎo)進行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰,業(yè)績一目了然,還可以讓團隊動態(tài)地監(jiān)管客戶。常用的營銷管理表格有:

      工作匯報表:如工作日報表、周報表、月報表等。該類表格的主要內(nèi)容通常包括匯報人的送貨結(jié)款情況、市場信息反饋、客戶及業(yè)務(wù)員的建議等總結(jié)性的內(nèi)容。

      3、客戶檔案管理客戶檔案表:團隊成員通過詳細、適時、真實的調(diào)查后,針對自己的工作對象分類型地建立起的表格,其內(nèi)容除了客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話這些最基本的信息之外,還應(yīng)包括它的其習慣、愛好、以及階段性效果,購買意向與續(xù)購等詳細的內(nèi)容。

      二、人文管理實現(xiàn)溝通的多層互動

      很多營銷團隊之所以人員流動頻繁,根本原因不在于待遇低下,而在于團隊領(lǐng)導(dǎo)與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見,向上級反映了卻得不到回復(fù)因而郁悶不已,有的`甚至會一言不發(fā)憤然離隊而去;要么是團隊領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù)、調(diào)整工作時帶著強制性和壓力,很少和下屬交換意見。其實,在營銷團隊的管理中,溝通比什么都重要,溝通也應(yīng)該無處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通,消除團隊成員之間的誤會也需要溝通,激勵團隊成員的士氣更需要溝通。

      溝通的方法一般有:

      1、尊重在營銷團隊中,不管是最基層的業(yè)務(wù)員,還是中層的業(yè)務(wù)主管,或是區(qū)域經(jīng)理、團隊領(lǐng)導(dǎo),他們只是分工的不同,在人格上都是平等的,并沒有高低貴賤之分。對業(yè)績暫時不好的成員不能嘲笑挖苦,更不能只批評而不指導(dǎo);對任何成員的工作成果和建議,都應(yīng)該重視;對家庭有困難、感情受挫折或是曾經(jīng)犯過錯誤的成員,更應(yīng)該伸出熱情之手去幫助,而不應(yīng)在一旁看笑話,在背后議論;對團隊領(lǐng)導(dǎo),哪怕他很年輕,團隊成員(即便是老資格的團隊成員)還是應(yīng)該把他當上司敬重。因為每一個人都希望被人重視被人尊重,所以這是一個團隊溝通的前提條件。

      2、關(guān)懷把愛心獻給團隊成員,真誠地關(guān)心他們――他們的業(yè)務(wù)技能是否有所提高?他們的工作方法是否得當?他們的客戶關(guān)系是否融洽?他們的生活是否有保障?要讓他們在關(guān)心中自信、自強,激情地面對各種挑戰(zhàn)并愉快地工作著,對團隊、對企業(yè)、對職業(yè)生涯充滿希望。一旦團隊領(lǐng)導(dǎo)對成員關(guān)懷備至,他們之間的溝通會更加順利。

      3、信任團隊中成員和領(lǐng)導(dǎo)間的相互信任是溝通的基礎(chǔ)。如果團隊成員和領(lǐng)導(dǎo)間能相互信任,他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領(lǐng)導(dǎo)的決策,才會緊隨其后,對其言聽計從;領(lǐng)導(dǎo)只有信任成員的工作能力,才會放心地把一個市場交給他去開發(fā)和管理,才會放權(quán)讓他獨立地去打拼一片天地;領(lǐng)導(dǎo)只有信任成員的品行人格,才會大膽地把大批的貨款交給他去經(jīng)辦。

      4、激勵激勵會使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢?

      一要廣開言路,認真傾聽每一位團隊成員的呼聲和看法,有選擇地采納,并予以適當?shù)谋頁P和鼓勵,讓他們感覺到自己得到了重視。這是一種精神上的推動。

      二要兌現(xiàn)承諾。團隊領(lǐng)導(dǎo)有時為了激勵成員的工作動力,常會作出某種承諾,或是職位上的提升,或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時兌現(xiàn),團隊成員要么是失望,要么是感覺被欺騙,慢慢地對團隊、對企業(yè)也會喪失信心。

      三是要激勵多數(shù)。銷售組織中最常見的錯誤之一是將銷售指標作為唯一依據(jù),獎勵業(yè)績突出的少數(shù)人。實際上,如果一個銷售組織依賴的僅僅是以“明星”自居的少數(shù)人,多數(shù)人的積極性就會受到挫傷。因此,對于少數(shù)人的良好業(yè)績,通過量化的工具進行分析和解剖,進而找到幫助其他人員提高業(yè)績的途徑,這對于銷售組織本身而言,遠遠比獎勵少數(shù)人有意義得多。四是要分類激勵。對團隊成員的激勵首先要區(qū)分是什么類型(如競爭型、成就型、物質(zhì)型)的激勵,然后選擇合適的激勵工具并保持適當?shù)膹姸群皖l度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進行統(tǒng)一的激勵,要么是難以激勵多數(shù)人,要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。

      三、績效管理:公平有效的考核原則

      考核激勵是否公平,關(guān)系到團隊的穩(wěn)定,關(guān)系到團隊成員對公司的忠誠度?己思钍欠裼行,關(guān)系到能否真正提升團隊的業(yè)績,提高產(chǎn)品的銷量。關(guān)于團隊成員的考核激勵,雖然不同營銷團隊有不同的辦法。但通過研究比較發(fā)現(xiàn),一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著如下幾個原則:

      總體原則“數(shù)字論英雄,業(yè)績定成敗”。因為市場不相信眼淚和汗水,也不相信苦勞和疲勞,只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數(shù)字和業(yè)績來說話。所謂工資定等級,獎金靠業(yè)績;收入有多少,全憑真本事。

      細則詳盡應(yīng)有比較全面的考核指標和獎罰細節(jié),有獎罰執(zhí)行的具體標準,而不是以偏概全,也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例,大多數(shù)營銷團隊都是以回款、利潤、任務(wù)、費用、應(yīng)收賬款、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、日常工作等為基本的考核項目。

      措施穩(wěn)中有變?nèi)魏我粋團隊的營銷工作從一個階段發(fā)展到另一個階段后,對應(yīng)的考核管理辦法也應(yīng)與時俱進,不斷完善。

      以上是團隊建設(shè)與管理中最主要的三個方面,一個團隊如果要成為一個具有可持續(xù)性發(fā)展的團隊,就必須在團隊建設(shè)上從以上三個方面出發(fā),一個團隊的負責人更應(yīng)該從此三個方面來反思自身市場所存在的問題,更能夠從此完善自己的團隊建設(shè)!

    銷售管理制度13

      第一條 以質(zhì)量求生存,以品種求發(fā)展,確立"用戶第一"、"質(zhì)量第一"、"信譽第一"、"服務(wù)第一",維護工廠聲譽,重視社會經(jīng)濟效益,生產(chǎn)物美價廉的產(chǎn)品投放市場,滿足社會需要是我廠產(chǎn)品的銷售方針。

      第二條 掌握市場信息,開發(fā)新產(chǎn)品,開拓市場,提高產(chǎn)品的市場競爭能力,溝通企業(yè)與社會,企業(yè)與用戶的關(guān)系,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,是我廠產(chǎn)品銷售管理的目標。

      市場預(yù)測

      第三條 市場預(yù)測是經(jīng)營決策的前提,對同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析,并掌握下列各點:

      了解同類產(chǎn)品國內(nèi)外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量 分析飽和程度。

      2. 了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率,分析開發(fā)新產(chǎn) 品,開拓市場的新途徑。

      3.了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的.反映及技術(shù)要求,分析提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加品種,滿足用戶要求的可行性。

      4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況,分析產(chǎn)品發(fā)展的新動向,做到知已知彼,掌握信息,力求企業(yè)發(fā)展,處于領(lǐng)先地位。

      第四條 預(yù)測國內(nèi)各地區(qū)及國外市場各占的銷售比率,確定年銷售量的總體計劃。

      第五條 收集國外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報,國外市場供求趨勢,國外用戶對產(chǎn)品反映及信賴程度,確定對外市場開拓方針。

      經(jīng)營決策

      第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況,通過預(yù)測市場需求情況,進行全面綜合分析,由銷售科提出初步的年度產(chǎn)品銷售方案,報請廠部審查決策。

      第七條 經(jīng)過廠務(wù)會議討論,廠長審定,職代會通過,確定年度經(jīng)營目標并作為編制年度生產(chǎn)大綱和工廠年度方針目標的依據(jù)。

      產(chǎn)銷平衡及簽訂合同

      第八條 銷售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來國內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況,平衡分配計劃,對外簽訂產(chǎn)品銷售合同,并根據(jù)市場供求形勢確定"以銷定產(chǎn)"和"以產(chǎn)定銷"相結(jié)合的方針,留有余地,信守合同,維護合同法規(guī)的嚴肅性。

      第九條 執(zhí)行價格政策,如需變更定價,報批手續(xù)由財務(wù)科負責,決定浮動價格,經(jīng)經(jīng)營副廠長批準。

      第十條 銷售科根據(jù)年度生產(chǎn)計劃,銷售合同,編制年度銷售計劃,根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃,于月前十天報計劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷銜接。

      第十一條 參加各類訂貨會議,擴大銷售網(wǎng),開拓新市場的原則,鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。

      第十二條 建立和逐步完善銷售檔案,管理好用戶合同。

      編制產(chǎn)品發(fā)運計劃,組織回籠資金

      第十三條 執(zhí)行銷售合同,必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃,做好預(yù)報鐵路發(fā)運計劃的工作。

      第十四條 發(fā)貨應(yīng)掌握原則,處理好主次關(guān)系。

      第十五條 產(chǎn)品銷售均由銷售科開具"產(chǎn)品發(fā)貨通知單"、發(fā)票和托收單,由財務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

      第十六條 分管成品資金,努力降低產(chǎn)品庫存,由財務(wù)科編制銷售收入計劃,綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助財務(wù)科及時回籠資金。

      第十七條 確立為用戶服務(wù)的觀念,款到發(fā)貨應(yīng)及時辦理,用戶函電詢問,三天內(nèi)必答,如質(zhì)量問題需派人處理,五天內(nèi)與有關(guān)部門聯(lián)系,派人前往。

      建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度

      第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問,并每年發(fā)函到全國各用戶,征求意見,將收集的意見匯總,整理,向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門反映,由有關(guān)部門提出整改措施,并列入全面質(zhì)量管理工作。

      第十九條 將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量,技術(shù)要求等方面來信登記并及時反饋有關(guān)部門處理。

      第二十條 負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理,建立用戶檔案,收集同行業(yè)情報,提供銷售方面的分析資料,按上級規(guī)定,及時、準確、完整地上報銷售報表。

    銷售管理制度14

      加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度大綱。

      一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

      二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

      三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

      四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

      五、公司實行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

      六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

      七、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

      八本規(guī)則是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。

      員工守則

      一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

      二、維護公司聲譽,保護公司利益。

      三、服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團結(jié)互助。

      四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

      五、不斷學(xué)習,提高水平,精通業(yè)務(wù)。

      六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

      一財務(wù)管理制度總則

      為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

      一、財務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

      二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

      三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

      四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

      五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

      六、財務(wù)人員因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

      七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

      1、房屋及其他建筑物;

      2、機器設(shè)備;

      3、電子設(shè)備(如微機、復(fù)印機、傳真機等);

      4、運輸工具;

      5、其他設(shè)備。

      九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

      1、房屋及建筑物35年;

      2、機器設(shè)備XX年;

      3、電子設(shè)備、運輸工具5年;

      4、其他設(shè)備5年。

      固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

      十、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

      十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

      十二、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

      十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額,F(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

      十四、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

      十五、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

      十六、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

      十七、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

      十八、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

      十九、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

      二辦公用具、用品購置與管理

      一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。

      二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。

      三、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

      三合同管理制度

      為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度,適用所有汽車營銷人員及負責人。

      一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

      二合同的簽訂應(yīng)當使用公司制定的同意文本。

      三、合同談判須由相關(guān)部門負責人共同參加,不得一個人直接對外簽署合同,并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

      五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。

      六、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

      七、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

      1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

      2、合同的嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

      3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

      八、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

      九、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實際履行或全面履行。

      十、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責任。

      十一變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行,并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

      十二、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

      十三凡可能發(fā)生爭議的合同,應(yīng)當及時向公司負責人通報,并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

      2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

      3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;

      4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

      5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

      6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

      十四、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,由辦公室建檔管理

      十五、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

      1、建立合同檔案;

      2、建立合同管理臺帳;

      3、填寫“合同情況月報表”。

      四車輛銷售人員管理

      一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

      二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的車輛營銷任務(wù)。

      三、營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù),自覺維護公司的聲譽和形象。

      四、市場營銷部應(yīng)認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

      五、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。

      六、車輛銷售后,要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

      七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務(wù)部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

      八、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保車輛銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

      九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使,如發(fā)生交通事故造成人身財產(chǎn)損失,應(yīng)當由責任負責賠償。

      十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后,不得從事機動車或非機動車載客行為,該行為應(yīng)當視為嚴重違反勞動紀律的行為,如有發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)立即解除勞動合同。如造成財產(chǎn)人身損害等交通事故侵權(quán)事故,其造成的所有經(jīng)濟損失均由當事人自行承擔,并不得認定為工傷,不享有任何工傷待遇。

      五辦公室管理制度

      為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項管理工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

      一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,由董事長簽發(fā)。

      二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。,文件由擬稿人校對,審核后方能復(fù)印、蓋章。

      三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結(jié)果。

      四、經(jīng)簽發(fā)的.文件原稿送辦公室存檔。

      五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門,辦好文件閱辦。

      六、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時,應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。

      七、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

      八、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

      九、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務(wù)部不予報銷。

      十、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

      十一、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

      十二、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

      六電話使用規(guī)定

      一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務(wù)部元/月;市場營銷部元/月。

      二、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

      七公司管理制度之考勤制度

      一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

      二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負責人同意。

      三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應(yīng)采用書面形式,未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續(xù)礦工三日的,應(yīng)當視為嚴重違反勞動紀律的行為,公司有權(quán)立即解除與之勞動合同。

      四、上班時間開始后30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

      六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

      五、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

      六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

      八安全保衛(wèi)工作

      一辦公室專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

      二、員工安全用電:

      1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應(yīng)及時更換;

      2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

      3、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

      三、落實防盜措施:

      1、財務(wù)室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

      2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈;

      3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

      4、車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。

      四、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

      九車輛管理制度

      一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

      二、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

      三、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。

      四、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

      五、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。

      六、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油。

      七、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

      八、違規(guī)與事故處理

      1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

      (1)酒后駕駛;

      (2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

      (3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

      (4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。

      2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

      十、出差制度管理

      一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

      二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

      1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

      2、膳宿費系指膳食費及宿費。

      3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

      三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

      1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

      2、出差人憑核準的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

      3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

      四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:

      1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

      2、享受副總經(jīng)理的人員,宿費上限150元/日。

      3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

      4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

      5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

    銷售管理制度15

      目的

      打造一支有戰(zhàn)斗力的服務(wù)產(chǎn)品營銷的隊伍,不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力,使之成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場策略的有力執(zhí)行者。

      適用范圍

      適用于營銷事業(yè)部全體員工,為了加強對營銷事業(yè)部人員的管理。

      一、行為、禮儀及個人素養(yǎng)

      營銷部員工應(yīng)立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營銷人,在日常行為、個人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我,把自我當作一個“品牌”來保養(yǎng)和維護。

      1:著裝及儀容

      營銷部員工宜著職業(yè)裝上班,周五可穿得比較休閑;

      服裝整潔干凈,注意領(lǐng)口和袖口衛(wèi)生;

      男員工不留胡須,頭發(fā)整潔;

      女員工可著淡妝,但不得濃妝艷抹

      2:辦公室禮儀

      學(xué)會微笑對人,注意傾聽;

      多用“請”、“您”等字眼,做到彬彬有禮;

      反應(yīng)靈敏、迅速

      辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩,以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場行為

      公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣,有禮貌,做事負責到底

      3:電話

      電話務(wù)必在電話鈴聲第三響前接聽,如本人因故暫時無法接聽,臨近員工應(yīng)代為接聽并記下對方電話以便回電。

      與客戶通電話,一般不得主動提出結(jié)束電話

      傳真發(fā)出后,應(yīng)主動電話聯(lián)系傳真結(jié)果

      4:職業(yè)素養(yǎng)

      誠實、謙虛,有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下,注意避嫌,尤其是與客戶交往、出差等過程中,注意維護自我的職業(yè)聲譽拓寬知識面,不斷提高自我的個人素質(zhì)和個人修養(yǎng)

      快速反應(yīng),立刻行動,有追根究底、不達目的誓不罷休的精神

      二:內(nèi)部管理管理

      1:請假及調(diào)休制度

      1、請假須提前一天填寫“請假單”,部門經(jīng)理批準簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請假須透過電話由部門經(jīng)理確認,回公司半個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。

      2、調(diào)休務(wù)必提前一天填寫“調(diào)休單”,部門經(jīng)理批準簽字后交人力資源部備案。

      3、請假時光半天以內(nèi),向部門經(jīng)理口頭申請

      2:值日制度

      值日時光

      輪值員工提前10分鐘到達辦公室,在早8:50之前完成相關(guān)值日資料。

      值日資料

      值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛(wèi)生清理

      頂替制

      若輪值員工因故不能進行值日工作,則按值日表順延頂替。

      周清潔制度

      每周六下午5:30,全員進行一次徹底的.衛(wèi)生清掃。

      3、總結(jié)制度

      按照公司規(guī)定,每人填寫每周工作報告。能夠不提交,但部門經(jīng)理應(yīng)進行抽查。

      各部門經(jīng)理每周五提交<營運問題匯總表>,月底提交《月度工作進度控制表》,年底提交

      《年度工作進度控制表》。(出差例外,但須補交)

      出差人員須提交出差報告。

      4、培訓(xùn)伙伴制度

      新員工到崗后,部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓(xùn)伙伴,新員工可就工作開展的各

      方面向培訓(xùn)伙伴請教老員工有職責和義務(wù)幫忙新員工迅速進入工作狀態(tài)

      對老員工的考核項目中,新員工的成長將作為一個考核的重要方面

      5、項目負責制

      部門就一些臨時項目指定項目負責人,該負責人負責項目的計劃、實施和結(jié)果評估;

      該項目負責人征得部門經(jīng)理同意,有權(quán)根據(jù)項目狀況征集人員和相關(guān)資源,相關(guān)人員務(wù)必

      全力支持

      三:例會制度

      1、部門經(jīng)理例會制度

      時光:每周在營銷事業(yè)部會議室一次。

      形式:采用報告、座談、培訓(xùn)等形式進行

      資料

      1、近期工作出現(xiàn)的問題,如何解決;

      2、公司最新政策、市場策略;

      3、各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場狀況;

      4、員工就市場動態(tài)提出自已的看法;

      5、培訓(xùn)及培訓(xùn)反饋報告

      2、各部門例會制度

      由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會議制度。每周提交會議紀要。

      銷售部由于特殊狀況,每周看首代的周報。

      四:相關(guān)表格

      1:“請假單”用于請假。

      2:“調(diào)休單”用于調(diào)休。

      3:“派車單”用于使用公司車輛。

      4:“信息傳遞及工作聯(lián)系單”用于部門間傳遞信息。

      5:“請購單”用于部門請購辦公用品。

      6:“付款申請單”用于申請費用。

      7:“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。

      8:傳真/信件:傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。

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