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    公司物料管理制度

    時間:2024-08-14 18:36:43 制度 我要投稿
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    公司物料管理制度

      在不斷進步的時代,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編整理的公司物料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    公司物料管理制度

    公司物料管理制度1

      為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作,保障工程進度和質量,特制定本制度。

      一、計劃申報

      1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

      2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批,保證工程的順利進行。

      二、材料驗收入庫管理

      1、材料物資運送至倉庫時,交驗人要當面點清數量并檢查質量,辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

      2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明,填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、金額。

      3、入庫材料物資要進行分類管理。

      4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

      5、臨時存放的材料物資,保管員應當指定專門地點存放,并出具臨時存放物資手續(xù),即開具暫存物資入庫單,及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

      6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

      三、出庫管理

      1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的`出庫,按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數量交付實物。

      2、領料人必須在出庫單上簽字。

      四、物資調撥

      1、公司有多余物資時,要及時上報上級公司,按情況處理。

      2、臨時借用物資的要出具手續(xù),并由雙方公司的物資人員辦理。

      五、物資使用管理

      建立設備工具使用臺賬,記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等,有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具,應當交回公司倉庫。

      六、材料盤點

      1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

      2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

      3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記,并查明原因,上報公司領導,妥善處理。

      七、本規(guī)定自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

    公司物料管理制度2

      一、庫房管理

      1、必須按質按量驗收物資,無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經濟責任;

      2、必須嚴格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度,按計劃、定額發(fā)料,嚴格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度,做到不徇私情,一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經濟損失的要承擔經濟責任;

      3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準確,帳、物、卡、資金四對口,做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化,放火、防盜,保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;

      4、為保證生產正常需求,庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業(yè)務,及時掌握生產用料和缺口物資,每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃除急件外,以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓,由庫管人員承擔一定的經濟損失;

      5、庫管員出帳要準確及時,做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準確、不涂改挖補,每月按規(guī)定時間將帳本保送財務科進行稽核。

      二、發(fā)料管理

      1、嚴格按計劃發(fā)料,認真填寫領料單全部內容,要求字跡整潔準確。

      2、生產產品所用的.原材料,按計劃核準發(fā)料。生產過程中出現廢品需重新領料時,由質檢人員出據廢品通知單,車間領導簽注意見才能發(fā)料,此單每月定期上報公司主管領導;

      3、勞保用品嚴格按公司有關規(guī)定發(fā)放,由庫房負責建立個人領有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領導審批后發(fā)給。

      三、工、檢、量、刃具管理

      1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳,嚴格執(zhí)行交舊領新制度;

      2、除定額刃具考核外,借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者,要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領借料單須由該車間領導審判簽字后才能發(fā)給;

      3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時,應書面寫出原因經該車間領導審批才能發(fā)給,檢、量具必須經技質科負責人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經額根據使用時間而定;

      4、工、檢、量具的配發(fā)應按公司有關規(guī)定進行,工具領料單由該車間領導審批,檢、量具領料單由該車間領導審核,技質科審批、編號后才能發(fā)給;

      5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時,必須保持完好無損、干凈,并按相關要求進行防銹處理,若因庫管人員失職造成的經濟損失由庫管人員賠償;

      四、鋼材、下料管理

      1、必須將鋼材堆碼在指定料架上,掛好明顯的標識牌;

      2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經檢驗合格后才能入庫,并堆碼在指定料倉內,料倉應掛明顯的標識牌注明材質、規(guī)格及產品名稱圖號,對剩余的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規(guī)定位置,注意保管;

      3、必須嚴格按班組生產計劃如數發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時,班組應注明原因,當班質檢人員復合產品、材質,經該車間值班領導審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時,當事人應承擔全部經濟損失。

      五、產品管理

      1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品,必須收到產品檢驗合格證后才能入庫,并堆碼在規(guī)定區(qū)域;

      2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。并建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運人等,以便質量跟蹤。

    公司物料管理制度3

      1.0目的

      確保采購的物料符合服務質量的要求。

      2.0適用范圍

      適用于服務質量有影響的.物料采購。

      3.0職責

      3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

      3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

      3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

      3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監(jiān)督與考核。

      4.0程序

      4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過20xx元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。

      4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

      4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

      4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

      4.5每年根據服務供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。

      4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

      4.7服務供方在服務提供過程中,如發(fā)生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。

      4.8常用物料的采購

      4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

      4.8.2報綜合事務部審核后,報總經理審批。

      4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

      4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續(xù)。

      4.8.5使用部門在使用時發(fā)現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯系,由綜合事務部負責處理。

      4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續(xù)。

      4.9應急采購處理

      4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

      4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續(xù)。

      5.0物料驗證

      5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。

      5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規(guī)格等的驗證,物料數量少于10個的,抽樣100%。

      5.3檢驗方法

      5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

      5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

      5.3.2物料規(guī)格應和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

      5.3.3外觀:

      5.3.3.1從包裝看有無生產廠家,生產日期等標志,是否在有效期內。

      5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

      6.0支持性工具

      《服務供方評價表》

      《服務供方復審表》

      《采購申請單》

      《不合格品處理單》

      《物料領用單》

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