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    差旅費報銷管理制度

    時間:2024-11-01 07:55:02 王娟 制度 我要投稿

    差旅費報銷管理制度(通用20篇)

      在快速變化和不斷變革的今天,制度對人們來說越來越重要,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的差旅費報銷管理制度,歡迎大家分享。

    差旅費報銷管理制度(通用20篇)

      差旅費報銷管理制度 篇1

      一、總則

      1、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

      2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

      二、出差審批

      1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

      2、出差審批權限:

      (a)副總經理出差由總經理審批;

      (b)部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

      (c)其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管副總經理審批。

      三、差旅費支出內容及標準

      (一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

      (二)往返出差地點交通費標準

      1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

      2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

      工作人員出差,事先經領導批準就近探親辦事者,其繞道車、船、住宿等費用自理,同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。

      3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

      (三)住宿及補貼標準

      1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的'(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

      2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。

      3、出差補貼:出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

      餐費計算方法為:

      一天按三餐計算,早餐按標準補貼的20%,午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

      早晨8:00前出差補貼早餐;

      中午13:00以后回單位補貼午餐;

      下午19:00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

      四、報銷程序

      1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

      2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核,《出差審批單》粘貼于報銷單后面,作為報銷的附件。

      3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

      4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

      五、其他情況

      1、外出學習統(tǒng)一安排食宿的,據實報銷,不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

      2、本制度解釋權在財務部。

      差旅費報銷管理制度 篇2

      1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數;

      2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150x5=750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

      3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

      出差(指上海以外地區(qū))飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補貼不能計入的.;

      住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無預先申請批準,只能報一間;

      公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經預申請批準的個人保險,一律不得報銷;

      4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

      差旅費報銷管理制度 篇3

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

      3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

      4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

      5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

      6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

      7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

      二、報銷流程

      整理原始憑證

      (如發(fā)票、車票)

      ↓

      填寫報銷單

      (院自制)→報銷單有:

      差旅費報銷單、領款單、借款單等

      ↓

      審批簽字

      實物:分管院領導、部門負責人、經辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產的要經固定資產管理部門登記、簽字。

      圖書資料:分管院領導、部門負責人、資料員、經辦人三人簽字

      差旅:分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

      其他:分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

      ↓

      財務處長審核

      ↓

      分管財務院長審批

      ↓

      出納報銷

      三、辦理報銷手續(xù)

      任何經費的報銷必須由兩人以上簽字即經辦人、審批人(由分管院長審批)等,涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字,即經辦人、驗收人和審批人。經辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面,若發(fā)票較多,審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產條件的實物報銷時需填制一式三聯(lián)的固定資產卡片,一聯(lián)交保管人,一聯(lián)交固定資產管理部門,一聯(lián)交財務處。支出應嚴格控制,新增的.臨時工工資要經院長會議研究決定。

      四、原始憑證(如發(fā)票)的有關要求

      1、《會計法》規(guī)定:對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

      2、《會計法》規(guī)定:原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的,應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的,應由出具單位重開,不得在原始憑證上更正。

      3、發(fā)票應當具有稅務監(jiān)制章,出票單位公章,發(fā)票上的內容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數量等,購貨單位及個人欄內,除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外,其余報銷發(fā)票均應寫“臺州科技職業(yè)學院”。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多,發(fā)票無法一一寫明,可附電腦小票或購物清單,清單應加蓋出票單位公章。

      4、發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改,若有錯誤,應要求開票部門重開或在發(fā)票上更正;更正過的發(fā)票應在更正處加蓋開票單位印章,發(fā)票大小寫金額應一致;金額有差錯,不得更改,必須重新開具發(fā)票。

      五、差旅費報銷規(guī)定

      1、出差要經批準。出差要事先填寫出差單,出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況,來不及辦理出差手續(xù),事后及時補辦。凡省內因公出差三天以內由處室負責人同意后報分管院長審批即可,處室負責人出差由分管院長審批,院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續(xù)后尚需院長審批;凡到省外因公出差經分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

      2、出差人員的差旅費嚴格按照規(guī)定報銷,住宿費按出差的實際住宿天數計算報銷。臺州市三區(qū)內出差,院級領導有特殊情況可乘坐出租車,其他教職工一般情況乘坐公共汽車,確因工作需要,非得乘坐出租車的,要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區(qū)內一般不報銷住宿費,如確需住宿的,限報/夜。若未留宿的人員,其往返車費按實報銷。

      差旅費報銷管理制度 篇4

     。1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。

     。2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。

      (3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間,部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。

     。4)差旅費用標準,出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。

      一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。

      二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。

      三類城市:A、B類地區(qū)以外的.其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。

      因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。

     。5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。

     。6)統(tǒng)計補助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出發(fā)時間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。

     。7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。

      出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。

     。8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發(fā)生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。

      差旅費報銷管理制度 篇5

      為壓縮管理費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理規(guī)范化、制度化,根據財政部財文字(20xx)313號文件精神,結合本單位的具體情況,特制定本制度。

      一、因公出差的辦理程序

      1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經公司領導簽署意見并批準后方可出差!俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N的依據。

      2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”,經公司領導簽批,財務部門核準后方可借款。

      3、出差人員返回公司后,應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

      4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

      5、凡與原出差審批單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的.差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

      二、費用標準

      1、對出差人員的差旅費報銷,除往返的車、船、飛機票費用外,補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,超支不補,勤儉節(jié)約”的原則;

      2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:

     。1)副總經理(包括總經理助理)可乘坐火車軟臥或飛機;

     。2)部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥;

     。3)其他人員出差,一般應乘坐火車硬臥(硬座)、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時,原則上不予以報銷,應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的,可乘坐“出租車”;

     。4)長期駐礦(七天以上)從事技術服務人員(指直接從事勞務性服務,如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務)實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費,共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時,扣減交通費20元天。如遇特殊情況,包干費不足時,應向總經理特殊申請,經核定后予以適當調整;

     。5)其他因公出差人員(從事非勞務性服務),一般應本著節(jié)約、實用,能保證正常生活條件的原則,提倡住業(yè)務對口單位的招待所。

     。6)住宿費在規(guī)定額度內實報實銷,副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規(guī)定額度時,應事先向總經理請示;锸逞a助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐,由公司報銷餐費,不予以報銷伙食補助。

     。7)公司員工到本市遠郊區(qū)縣出差,如工作需要在當地住宿,給予餐補30元天,住宿費實報實銷,標準參照第6條執(zhí)行;如當天返回,餐費補助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐,應事前請示公司領導,憑票報銷。

      3、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經總經理同意);

      4、去往本市遠郊區(qū)辦事出差的人員,出差途中時間超過8小時,伙食補助費按餐費30元天標準補助。

      5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

      6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費,公司實行按天數包干,但必須取得實際有效發(fā)票,超標準的住宿費,超出部分由本人自理。

      三、幾點具體規(guī)定:

      1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。

      2、(1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;

     。2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

      (3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;

     。4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

      3、旅途中符合乘臥“硬臥”,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。

      4、出差人員乘坐長途汽車的,票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍,超過部分自理。

      5、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

      6、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,財務部門簽證時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予簽報。

      7、乘坐交通工具的規(guī)定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準,方可報銷。

      8、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區(qū)別的,允許乘座軟臥(或軟席)。

      9、駕駛員出差補助標準;司機外出按xx元/百公里補助,司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經公司領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天xx元給予伙食補助。

      10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的,經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

      11、出差回公司應及時報帳或還款,出差時所借款項,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由公司領導特批,對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的,追究財務經辦人及負責人的責任。

      12、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      差旅費報銷管理制度 篇6

      一、差旅原則

      1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

      2.因公出差享受差旅費用報銷。

      3.凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準后方可離院。

      4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據報銷,住宿費限額憑票據報銷。

      5.因公出差,學習,培訓等公務活動必須完成相關工作,否則不予報銷。

      二、差旅報銷標準

      1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據,否則不予報銷。

      2.交通費一律據實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據文件要求予以報銷)。

      3.中途伙食補助:鄉(xiāng)級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

      4.市內交通費:縣內出差(往返)20元/每人每天,省內交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

      5.職工多人同去同一目的地,市內交通費據實報銷,不按人頭重復計算。

      6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的`交通費和住宿費一切由個人自理。

      7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

      8.所有外出學習憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

      9.到平涼市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

      10.因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出,原則上不報銷任何費用。

      11.出差回后一周內報銷,出差時需攜帶公務員卡,每次填一張差旅單,經院長簽字后報銷。

      12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,沒有經過院長同意的,安全自己負責。

      13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

      14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

      三、住宿費報銷標準

      1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

      2.市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

      3.省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元,依據票據限額報銷,超過最高限額標準部分費用自理。

      四、報銷程序:

      由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據及文件通知,由分管領導簽字后,再由校長審批簽字后到財務處報銷。

      五、說明:

      1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

      2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務。

      3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。

      差旅費報銷管理制度 篇7

      第一章、總則

      第一條,為加強和規(guī)范學校國內差旅費管理,根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》(財行[20xx]531號)的相關規(guī)定,結合學校實際情況,特制定本辦法。

      第二條,本辦法適用于校本部各機關部處、院(系)及直屬單位(以下簡稱各單位)。

      第三條,差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

      第四條,各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經單位有關領導批準,從嚴控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

      第二章、城市間交通費

      第五條,城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

      第六條,出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。

      第七條,到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務、確保安全的前提下,應當選乘經濟便捷的交通工具。

      第八條,乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

      第九條,乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復購買。

      第三章、住宿費

      第十條,住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。

      第十一條,住宿費限額標準按照財政部分地區(qū)制定的住宿費限額標準執(zhí)行。

      第十二條,部級及相當職務人員住普通套間,司局級及以下人員住單間或標準間。

      第十三條,出差人員應當在職務級別對應的'住宿費標準限額內,選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

      第四章、伙食補助費

      第十四條,伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。

      第十五,伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算,按照財政部分地區(qū)制定的標準包干使用,即新疆、青海、西藏每人每天120元,其他地區(qū)每人每天100元。

      第五章、市內交通費

      第十六條,市內交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

      第十七條,市內交通費按出差自然(日歷)天數計算,每人每天80元包干使用。

      第六章、報銷管理

      第十八條,出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費,費用由所在單位承擔,不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。

      第十九條,城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷,超過標準限額的按標準限額報銷。伙食補助費按出差目的地的標準發(fā)放補貼,在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發(fā)放補貼,無需提供餐費發(fā)票。市內交通費按本辦法規(guī)定的標準發(fā)放補貼,無需提供市內交通費票據。未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

      第二十條,教職工出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

      第二十一條,財務處應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

      第七章、附則

      第二十二條,教職工外出參加會議、培訓,舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓地點的城市間交通費由所在單位按照規(guī)定報銷。

      第二十三條,教職工出差期間,事先經單位領導批準就近回家省親辦事的,其繞道交通費,扣除出差直線單程交通費,多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。

      第二十四條,本辦法由財務處負責解釋。

      第二十五條,本辦法自發(fā)布之日起施行。

      差旅費報銷管理制度 篇8

      1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

      2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

      3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

      4、住宿費報銷辦法

     、僮∷拶M限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

     、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

      ③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

     、軐W校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

      5、交通費報銷辦法

     、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

      ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

     、鄣酵獾貐⒓訒h和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

      ④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

     、莩俗疖嚨腵按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發(fā)個人補助費。

     、藿浥鷾食俗w機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

      6、出差人員的伙食費補助辦法

     、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

      ②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

     、坌I(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

      7、出差人員通訊費補助辦法

      ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

     、趨⒓痈鞣N短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

      8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

      9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

      10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

      差旅費報銷管理制度 篇9

      一、目的

      為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。

      二、適用范圍

      本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

      三、管理原則

      差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

      四、審批權限及支出標準

      1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權限執(zhí)行。

      2、乘車標準:

      行政級別交通工具

      飛機火車輪船長途汽車

      副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

      部門總監(jiān)經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

      其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

      備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

      3、住宿標準:

      a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經行政部協(xié)調辦理酒店住宿。

      b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

      c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

      4、交通費標準:(另行通知)

      5、伙食補助標準:(另行通知)

      五、具體規(guī)定

      1、出差期間的招待費規(guī)定

      a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

      b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

      c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。

      2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定

      a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

      b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

      c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

      3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定

      a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。

      b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

      六、報銷規(guī)定

      1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發(fā)生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。

      2、申請伙食補助的規(guī)定

      出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。

      3、報銷憑證的要求

      a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的.票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

      b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

      c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當地的發(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。

      七、本辦法由公司財務部負責解釋。

      八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關差旅費的管理規(guī)定廢止。

      差旅費報銷管理制度 篇10

      為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。本制度適合公司所有員工。

      1、差旅所乘坐交通工具標準:

      (a)公司員工出差乘坐火車(高鐵,動車),公司所有人員出差在600公里(含)以內的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的`金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷,換成其他交通工具按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因,在非常緊急的情況下,選擇其他交通工具:例如飛機,做情況說明請總裁(委托人)特批后,可以報銷。

      (b)自駕車報銷標準

      為防止出現安全隱患,公司不鼓勵駕駛汽車出差,在總裁特批許可的情況下,員工出差可以選擇自駕。

      自駕車報銷標準:150公里內每車每次補助150元,150-300公里內每車補助往返油費過路費500元,300—600補助700元,每次不限時間。600公里以上至1000元封頂。

      2、差旅住宿、補貼標準:

      員工同性雙人出差按住標準間進行報銷,報銷標準等同于住宿單人住宿標準,住宿標準單人出差每人住宿費,一線城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元,二線城市260元(省會級城市),三線城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼,一律按發(fā)票(收據)報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼,不再報銷其他費用。

      3、出差日期的計算

      員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數,出差天數(24小時)算頭不算尾,但一天(24小時)超過8小時,可增加一天補助;自駕車按公里計算。

      4、員工出差前,到財務處辦理出差借款手續(xù),回來后,差旅費由出差人本人將票據分類匯總,包括出差申請,各類票據,按差旅費報銷制度規(guī)定,在結束出差一周內到財務報銷費用,過期不予報銷。員工報銷必須填寫差旅費報銷單,由出差人填寫簽字,(多人出差要寫明人數),出差起止日期必須和火車票一至,住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字,人力、財務部經理審批簽字,特殊情況總裁(委托人)簽字后,出納核實后辦理。

      備注:以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票,并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

      5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

      差旅費報銷管理制度 篇11

      一、總則

      1、為了加強公司對員工出差的管理,細化員工差旅費報銷標準,結合相關財務制度及公司實際情況,特制定本制度;

      2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū),進行與公司業(yè)務相關的活動,根據出差目的地不同,分為國內出差和國外出差,根據公司目前情況,本制度所指出差均為國內出差;

      3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

      二、部門職責

      1、財務部負責差旅費報銷;

      2、行政部負責出差火車票和機票的預定;

      3、各部門負責本制度的執(zhí)行。

      三、出差及報銷程序

      1、目的地分類標準

      國內一線城市:北京、上海、廣州、深圳2B

      國內二線城市:重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C

      國內三線城市:除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通

      2、標準:

      總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限

      1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式;

      2、飛機票費用(含燃油費、機場建設費)如低于其他費用的,可直接選擇飛機。

      副總/總監(jiān)/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用(含燃油費、機場建設費)低于火車或其他交通費用時,主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比),并最終以行政部確認的機票和火車票為準;

      1、團體出差,長途交通及其他交通費用一律集體買單,憑有效單據實報實銷;

      2、餐費報銷標準:

      3、員工出差期間,應選擇包含早餐的酒店,或在酒店內用早餐,早餐費用可包含在住宿費用中,因此不另予報銷;

      4、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別,補貼標準上限為50元/天/人,填寫《領款憑證》報銷;

      5、團體出差,集體就餐,集體買單,集體就餐標準參照的標準,填寫《領款憑證》經審批后報銷,超出部分個人分攤,實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷;

      費用補充說明:

      1、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過,或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間,按加班計考勤,除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

      2、員工出差必須提前申請,并填寫《出差預算申請表》,經相關權責人員審核、批準后方可出差;

      3、員工填寫《出差預算申請表》時,需將出發(fā)及回程的時間填寫完整,否則不予審批;

      4、員工出差期間,必須嚴格按照審批時間執(zhí)行,如需因工作需要延長,應先與主管領導溝通,待主管領導同意后,方可實行,并在出差回到公司后,重新填寫《出差預算申請表》并重新審批;

      5、員工出差如需借支的,憑審批后的《出差預算申請表》填寫《借支單》,金額不得超過《出差預算申請表》中所填寫的金額;

      6、員工出差歸來后,應在5天內進行費用報銷申請,所有費用按現有的'費用報銷程序進行報銷;

      7、員工出差機票由行政部負責預定,費用統(tǒng)一由行政部報銷,員工報銷時需扣除機票費用,住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;

      8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔,額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日,作為事假處理;

      9、報銷出差費用時,需提供合理票據,具體如下:

      10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單,明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用,酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致,住宿費用不得單晚超標,不得累計均衡報銷,單晚超標部分由個人自行承擔;

      11、大交通費用需提供相應單據,乘坐飛機需提供登機牌;

      12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;

      13、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章,且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司),否則,一律視為無效票據不予報銷;

      14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷;

      15、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用,需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷;

      16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋,并決定是否報銷;

      17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的,須從公司出發(fā),返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間),須回公司上班。

      四、附則

      1、本制度由財務部和行政部負責解釋;

      2、本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行,原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

      差旅費報銷管理制度 篇12

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借支單”,列明借支事由,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借支差旅費。

      3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

      4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用報銷標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

      5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

      6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

      7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

      二、費用標準

      總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸公,超支不補”。

      (1)住宿標準:

      略

     。2)伙食補助費:

      略

      (3)市內交通費:

      略

      三、報銷辦法

     。ㄒ唬┳∷拶M報銷辦法

      1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。

      2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

      3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。

      4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

     。ǘ┗锸逞a助費報銷辦法

      中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

      (三)交通費報銷辦法

      1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

      2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

      3、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

      (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

     。2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

     。3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

     。4)陪同重要客人外出的;

      (5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的

      以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

      4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的',如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

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      1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

      2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

      3、駕駛員在行車途中屬于個人原因的的違章罰款一律不準報銷。

      四、補充規(guī)定

      1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

      2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

      3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

      4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷,不享受補助標準。

      五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      差旅費報銷管理制度 篇13

      一、費用開支范圍和標準

      1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。

      2、開支范圍:包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

      3、執(zhí)行標準:

     。1)十堰市內及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

     。2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

      (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

     。4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數。

     。5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏

      二、辦理程序及報銷辦法

      1、省內(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預計天數、所需資金,經部門主管審核簽字,及主管領導批準后,方可差旅費借款。

      2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后報銷差旅費。

      3、凡與原出差規(guī)定的.地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經領導簽署意見后方可報銷。

      4、出差返回公司應在三天內報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

      5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,(特殊情況由公司領導特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人的責任。

      6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

      7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

      三、其他規(guī)定

      1、十堰市內經營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費,應事先經部長同意,并由公司領導簽署核準金額意見,方可執(zhí)行。財務部依據報銷程序(原始單據注明:單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

      2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。

      3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。

      4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標準予以補助。

      5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

      6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。

      四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

      差旅費報銷管理制度 篇14

      一、總則

      1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的'出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報銷標準

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?蛻魡挝粠Ыo住宿的,無住宿補助。

      3、交通費:

      乘坐火車,按硬臥以下標準報銷。

      出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊狀況下,經總經理批準方可報銷。

      市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

      乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位帶給生活的,無生活補助?蛻魡挝徊粠Ыo生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元每一天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需帶給話費發(fā)票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

      差旅費報銷管理制度 篇15

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

      3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

      二、費用標準

      總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

      1、住宿標準(金額單位:元。下同):

      總經理:實報實銷

      中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的',一律不予報銷住宿費。

      2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

      總經理:實報實銷

      中層管理人員:80元/天

      其他人員:60元/天

      具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

      3、交通工具標準:

      1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

      2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

      3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

      三、其他

      1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

      2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。

      3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

      本制度經總經理核準后自公布之日起生效

      差旅費報銷管理制度 篇16

      一、報銷范圍:

      本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

      二、出差審批辦法:

      1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

      如要借款,應填寫"領款單",根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

      2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

      三、差旅費報銷原則

     。1)市區(qū)內出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補助費,超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補助費六十元每天。

     。2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。

     。3)車費報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。

      (4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

     。5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。

     。6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

      四、差旅費報銷有關注意事項

      1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

      2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。

      3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

      4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的.須在出差事由中注明。

      5、一事一單,不得將數次出差合并一單報銷。

      6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。

      7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

      8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

      五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。

      本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執(zhí)行。

      差旅費報銷管理制度 篇17

      為加強差旅費用管理,在保證出差人員工作和生活需要的前提下,本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則,結合xx項目實際情況,特制定本辦法。

      一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

      出差人員交通費實行按乘坐標準憑據報銷;住宿費實行限額內憑據報銷的辦法,按出差的實際住宿天數計算報銷;锸逞a助費和市內交通費實行包干的辦法,按出差的自然(日歷)天數計發(fā);通訊費憑據按實報銷。

      二、交通費開支辦法

      1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規(guī)定執(zhí)行,實行憑據按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理,不予報銷。

      2、乘坐火車,連續(xù)乘車時間超過4小時的,可購同席臥鋪票。

      3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經審批人批準方可乘坐飛機。

      4、員工長途出差,原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經審批人批準后,方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,少用定額汽車票。

      5、出差人員自行降低乘坐標準的,其差價不獎勵給個人。

      6、交通費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽字同意,否則不予報銷。

      三、市內交通費包干辦法

      1、員工出差期間,市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,不再憑據報銷市內交通費。

      2、外地出差期間,若遇特殊緊急情況,并經審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內交通費包干辦法,憑據報銷。

      3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干,憑據報銷;原則上在本市內出差,只報銷公交車票,公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。

      4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費,也不實行包干辦法。

      四、住宿費開支辦法

      1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理,不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的,一律不予報銷住宿費。

      2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。

      3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

      4、員工外出開會,由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,憑據報銷住宿費。

      5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,與住宿費一并計算。

      6、員工出差由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。

      7、住宿費有超過標準的應事先向審批人報告,報銷時應書面說明超標金額及原因,并經審批人簽批同意,否則不予報銷。

      五、出差人員的伙食補助

      1、按表1所規(guī)定的定額標準,以出差自然(日歷)天數計算,計發(fā)員工出差期間的伙食補助,不再報銷相關的費用。

      2、員工出差過程中由公司負責吃住的,不再報銷伙食補助費。

      3、在出差期間,若有參與宴請客戶的,則根據實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

      六、項目建設期間的生活補助費

      在xx項目建設期間,公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,在此期間,可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費,具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定,并經總經理批準后執(zhí)行。

      七、出差審批和差旅費報銷審批流程

      1、員工出差由總經理審批,相關差旅費報銷的簽批手續(xù)按《xx項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

      2、因工出差應填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序批準后,到財務部門預借差旅費。

      3、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷,無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

      八、差旅費管理

      (一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。

      公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的經審批人簽批的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內憑費用支出單據到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的.備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

      (二)加強差旅費核銷管理。

      1、員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

      2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規(guī)則的票據,財務部不予報銷,并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,如發(fā)現有虛假行為,公司將按情節(jié)輕重處罰。

      (三)加強原始憑證的審核。

      1、原始憑證應具備的內容:

      (1)、憑證名稱;

      (2)、填制憑證的日期;

      (3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

      (4)、經辦人的簽名或蓋單;

      (5)、接受憑證的單位名稱;

      (6)、經濟業(yè)務的內容;

      (7)、數量、單價和金額;

      (8)、各種的發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

      2、對原始憑證的技術性要求:

      (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

      (2)、購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

      (3)、支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

      (4)、職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

      (5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

      九、差旅費的核算

      差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

      十、報告與監(jiān)督檢查

      差旅費的報告與監(jiān)督制度按《xx項目籌建期間開辦費管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。

      十一、其他

      1、本辦法經總經理批準,上報董事會備案后,于20xx年1月1日起執(zhí)行。

      2、本辦法解釋權屬xx項目籌建部。

      差旅費報銷管理制度 篇18

      為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:

      一、公出人員交通費

      1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

      2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

      3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的'30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

      二、費用標準

      公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。

      三、報銷票據:

      公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。

      四、報銷時間:

      公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

      五、其他

      本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

      差旅費報銷管理制度 篇19

      一、總則

      1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報銷標準

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理?蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助。

      3、交通費:

      (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

      (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

      (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

      (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助?蛻魡挝徊惶峁┥,按15元/天補助。

      5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

      6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

      8、行政、采購、辦公人員出差:

      按領隊標準報銷差旅費。

      9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

      三、差旅費報銷程序

      1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

      2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

      3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

      4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

      5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的'員工,按曠工處理。

      6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

      7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

      四、差旅費票據要求

      1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

      2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

      3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

      五、其他要求

      1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

      2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

      3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

      4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

      5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發(fā)現,取消其所有津貼。

      6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

      7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

      8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

      9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

      10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

      11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

      12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

      13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

      14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

      15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

      差旅費報銷管理制度 篇20

      第一章總則

      一、為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,結合本公司的具體情況特制定本制度。

      第二章借款報銷程序

      二、借款報銷的審批權限

      1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字;

      2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。

      三、借款流程

      1.借款人員因公需要領用現金或支票時,應按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。

      2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付;

      四、借款管理規(guī)定

      1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續(xù)。

      2.其他臨時借款,如業(yè)務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

      五、報銷管理程序

      1.借款銷賬時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

      2.報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據和發(fā)票,經總經理批準后到財務部報賬;

      3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核;

      第三章差旅費報銷程序

      一、費用標準:

      略

      二、費用標準的補充說明

      1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

      2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。

      3.伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

      4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

      5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

      6.關于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經公司領導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的`車票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;

      7.出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經公司領導審批財務審核后報銷;

      8.其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。

      第四章交通費、通訊費報銷程序

      一、交通費報銷管理規(guī)定

     。ㄒ唬┵M用標準:

      1.員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

      2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

      (二)報銷辦法:

      1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

      2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

      3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內,但下列情況除外:

     。1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

     。2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

      (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

     。4)陪同重要客人外出的;

      (5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。

      以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

      通訊費報銷管理的規(guī)定

     。1)為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

     。2)特殊情況由總經理核定報銷金額。

      第五章報銷辦法

      1.本人填寫好報銷單,經公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部;

      2.財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。

      第六章附則

      一、本規(guī)定由公司財務部負責解釋。

      二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

      三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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