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    退稅申請(qǐng)書(shū)

    時(shí)間:2023-09-05 11:17:33 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

    【實(shí)用】退稅申請(qǐng)書(shū)15篇

      在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,申請(qǐng)書(shū)應(yīng)用范圍廣泛,不同的使用場(chǎng)景有不同的申請(qǐng)書(shū)。相信許多人會(huì)覺(jué)得申請(qǐng)書(shū)很難寫吧,以下是小編幫大家整理的退稅申請(qǐng)書(shū),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    【實(shí)用】退稅申請(qǐng)書(shū)15篇

    退稅申請(qǐng)書(shū)1

    xx國(guó)稅局:

      我公司是xxx(基本情況)。

      根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

      根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

      特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)2

    金昌市國(guó)稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

      請(qǐng)給予批復(fù)!

      納稅識(shí)別號(hào):620301XXX768

      納稅編碼號(hào):620xxXXX00092

      開(kāi)戶行名稱:建設(shè)銀行股份有限公司金昌新華東路支行

      開(kāi)戶行收款帳號(hào):620xxXXXXXXX88598

      申請(qǐng)退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

      申請(qǐng)單位:金昌市圣鑫汽車銷售有限公司

      20xx年2月21日

    退稅申請(qǐng)書(shū)3

    xx國(guó)稅局:

      我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xxx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

      根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

      特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)4

    xx稅局:

      本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

      開(kāi)戶行:xx銀行

      銀行賬號(hào):xxxxxxxx

      特此說(shuō)明!

      申請(qǐng)公司:xx

      日期:x月x日

    退稅申請(qǐng)書(shū)5

    xxx稅務(wù)局:

      我公司為xxx(類型)企業(yè),xxx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xxx年度虧損xxx元后,全年應(yīng)繳所得稅額xxx元,已預(yù)繳了xxx元,多繳xxx元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

      以上妥否,請(qǐng)批示。

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)6

    浦東新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

      茲有(以下簡(jiǎn)稱我司),對(duì)以下內(nèi)容作出承諾:

      1、公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

      2、倉(cāng)儲(chǔ)物流均能有效控制;

      3、海關(guān)申報(bào)單、貨相符;

      4、收匯金額及時(shí)間均可控。

      如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!附:

      1、海關(guān)等級(jí)評(píng)定截圖;

      2、公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。(公章)法人(簽字)

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)7

    我公司是xxx(基本情況)。

      根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實(shí)現(xiàn)增值稅xx元,已繳納xx元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅xx元。

      根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

      特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)8

    地稅局領(lǐng)導(dǎo):

      20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的'發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

      由于XX經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

      敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

      ____________有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請(qǐng)書(shū)9

    xx市下城區(qū)國(guó)稅局:

      茲有xx有限公司,稅號(hào):330103768xxx。銷售收入:xx元,應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)10

    _______稅局:

      20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      ____________公司

      20____年____月____日

    退稅申請(qǐng)書(shū)11

    xx稅局:

      本公司xx(納稅編碼:xx)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

      開(kāi)戶行:xx銀行

      銀行賬號(hào):xx

      特此說(shuō)明!

      xx單位名字

      20xx—7—25

    退稅申請(qǐng)書(shū)12

    xx區(qū)稅務(wù)局:

      xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳度、度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      xx公司

      xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)13

    金昌市國(guó)稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

      請(qǐng)給予批復(fù)!

      納稅識(shí)別號(hào):

      納稅編碼號(hào):

      開(kāi)戶行名稱:

      開(kāi)戶行收款帳號(hào):

      申請(qǐng)退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

    此致

    敬禮!

    申請(qǐng)人: xx

      xxxx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)14

    xx稅局:

      本公司xx(納稅編碼:xx)。因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

      開(kāi)戶行:銀行

      銀行賬號(hào):xx

      特此說(shuō)明!

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū)15

    xx國(guó)稅局:

      我公司是xx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

      根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

      特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

    xxx

      20xx年xx月xx日

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